竹节纱项目立项申请可行性报告

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1、泓域咨询MACRO/ 竹节纱项目立项申请可行性报告目录第一章 项目总论第二章 项目承办单位第三章 项目建设及必要性第四章 产业分析预测第五章 项目方案分析第六章 项目选址说明第七章 项目工程设计说明第八章 项目工艺及设备分析第九章 项目环保分析第十章 项目安全管理第十一章 项目风险情况第十二章 项目节能第十三章 项目实施进度计划第十四章 投资可行性分析第十五章 项目经营效益第十六章 综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 项目总论一、项目概况(一)项目名称竹节纱项目(二)项目选址xxx产业示范中心项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用

2、自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积28660.99平方米(折合约42.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.04%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度185.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28660.99平方米,建筑物基底占地面积18927.72平方米,总建筑面积40125.39平方米,其中:规划建设主体工程26677.85平方米,项目规划绿化面积2633.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2752.13万元。(

3、七)节能分析1、项目年用电量616591.55千瓦时,折合75.78吨标准煤。2、项目年总用水量8707.95立方米,折合0.74吨标准煤。3、“竹节纱项目投资建设项目”,年用电量616591.55千瓦时,年总用水量8707.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.52吨标准煤/年。达产年综合节能量28.30吨标准煤/年,项目总节能率29.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影

4、响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10067.20万元,其中:固定资产投资7986.40万元,占项目总投资的79.33%;流动资金2080.80万元,占项目总投资的20.67%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14172.00万元,总成本费用10905.07万元,税金及附加168.72万元,利润总额3266.93万元,利税总额3886.26万元,税后净利润2450.20万元,达产年纳税总额1436.06万元;达产年投资利润率32.45%,投资利税率38.60%,投资回报率24.34%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位

5、290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心竹节纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心竹节纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“竹节纱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位290个,达产

6、年纳税总额1436.06万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.45%,投资利税率38.60%,全部投资回报率24.34%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策

7、没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看,居民需求结构和档次发生重大变化,已基本接近发达国家水平,个性化已经成为产品竞争力的重要体现,大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看,现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求,有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场,

8、拉动投资需求,增加有效供给,已经成为提振我国工业经济的重要方向。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28660.9942.97亩1.1容积率1.401.2建筑系数66.04%1.3投资强度万元/亩185.861.4基底面积平方米18927.721.5总建筑面积平方米40125.391.6绿化面积平方米2633.93绿化率6.56%2总投资万元10067.202.1固定资产投资万元7986.402.1.1土建工程投资万元3419.592.1.1.1土建工程投资占比万元33.97%2.1.2设备投资万元2752.132.1.2.1设备投资占比27.34%2.1.3

9、其它投资万元1814.682.1.3.1其它投资占比18.03%2.1.4固定资产投资占比79.33%2.2流动资金万元2080.802.2.1流动资金占比20.67%3收入万元14172.004总成本万元10905.075利润总额万元3266.936净利润万元2450.207所得税万元1.408增值税万元450.619税金及附加万元168.7210纳税总额万元1436.0611利税总额万元3886.2612投资利润率32.45%13投资利税率38.60%14投资回报率24.34%15回收期年5.6116设备数量台(套)13117年用电量千瓦时616591.5518年用水量立方米8707.95

10、19总能耗吨标准煤76.5220节能率29.61%21节能量吨标准煤28.3022员工数量人290 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核

11、认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单

12、位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入11900.36万元,同比增长19.08%(1906.64万元)。其中,主营业业务竹节纱生产及销售收入为11178.92万元,占营业总收入的93.94%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2499.083332.103094.092975.0911900.362主营业务收入2347.573130.102906.522794.7311178.922.1竹节纱(A)774.7

13、01032.93959.15922.263689.042.2竹节纱(B)539.94719.92668.50642.792571.152.3竹节纱(C)399.09532.12494.11475.101900.422.4竹节纱(D)281.71375.61348.78335.371341.472.5竹节纱(E)187.81250.41232.52223.58894.312.6竹节纱(F)117.38156.50145.33139.74558.952.7竹节纱(.)46.9562.6058.1355.89223.583其他业务收入151.50202.00187.57180.36721.44根据初步统计测算,公司实现利润总额2575.76万元,较去年同期相比增长412.41万元,增长率19.06%;实现净利润1931.82万元,较去年同期相比增长416.58万元,增长率27.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11900.36完成主营业务收入万元11178.92主营业务收入占比93.94%营业收入增长率(同比)19.08%营业收入增长量(同比)万元1906.64利润总额万元2575.76利润总额增长率19.06%利润总额增长量

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