大豆纤维面料项目立项申请可行性报告

上传人:泓*** 文档编号:99135309 上传时间:2019-09-17 格式:DOCX 页数:56 大小:64.72KB
返回 下载 相关 举报
大豆纤维面料项目立项申请可行性报告_第1页
第1页 / 共56页
大豆纤维面料项目立项申请可行性报告_第2页
第2页 / 共56页
大豆纤维面料项目立项申请可行性报告_第3页
第3页 / 共56页
大豆纤维面料项目立项申请可行性报告_第4页
第4页 / 共56页
大豆纤维面料项目立项申请可行性报告_第5页
第5页 / 共56页
点击查看更多>>
资源描述

《大豆纤维面料项目立项申请可行性报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大豆纤维面料项目立项申请可行性报告(56页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 大豆纤维面料项目立项申请可行性报告目录第一章 概况第二章 建设单位基本信息第三章 背景及必要性研究分析第四章 产业研究分析第五章 建设规模第六章 项目选址可行性分析第七章 工程设计可行性分析第八章 工艺先进性分析第九章 环境保护说明第十章 项目职业安全管理规划第十一章 建设及运营风险分析第十二章 项目节能分析第十三章 项目实施计划第十四章 投资估算第十五章 经济效益第十六章 综合评价说明第十七章 项目招投标方案第一章 概况一、项目概况(一)项目名称大豆纤维面料项目(二)项目选址某某临港经济技术开发区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术

2、和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积47056.85平方米(折合约70.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.44%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度183.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47056.85平方米,建筑物基底占地面积31735.14平方米,总建筑面积60703.34平方米,其中:规划建设主体工程44039.41平方米,项目规划绿化面积4729.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4419.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量11

3、87618.14千瓦时,折合145.96吨标准煤。2、项目年总用水量15758.59立方米,折合1.35吨标准煤。3、“大豆纤维面料项目投资建设项目”,年用电量1187618.14千瓦时,年总用水量15758.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.31吨标准煤/年。达产年综合节能量44.00吨标准煤/年,项目总节能率20.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(

4、九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15179.03万元,其中:固定资产投资12973.44万元,占项目总投资的85.47%;流动资金2205.59万元,占项目总投资的14.53%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17687.00万元,总成本费用13447.86万元,税金及附加258.39万元,利润总额4239.14万元,利税总额5082.24万元,税后净利润3179.36万元,达产年纳税总额1902.89万元;达产年投资利润率27.93%,投资利税率33.48%,投资回报率20.95%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位32

5、2个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区大豆纤维面料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济技术开发区大豆纤维面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“大豆纤维面料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展,为社会

6、提供就业职位322个,达产年纳税总额1902.89万元,可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.93%,投资利税率33.48%,全部投资回报率20.95%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理

7、模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。强化资源环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47056.8570.55亩1.1容积率1.291.2建筑系数67

8、.44%1.3投资强度万元/亩183.891.4基底面积平方米31735.141.5总建筑面积平方米60703.341.6绿化面积平方米4729.49绿化率7.79%2总投资万元15179.032.1固定资产投资万元12973.442.1.1土建工程投资万元4985.522.1.1.1土建工程投资占比万元32.84%2.1.2设备投资万元4419.382.1.2.1设备投资占比29.12%2.1.3其它投资万元3568.542.1.3.1其它投资占比23.51%2.1.4固定资产投资占比85.47%2.2流动资金万元2205.592.2.1流动资金占比14.53%3收入万元17687.004总

9、成本万元13447.865利润总额万元4239.146净利润万元3179.367所得税万元1.298增值税万元584.719税金及附加万元258.3910纳税总额万元1902.8911利税总额万元5082.2412投资利润率27.93%13投资利税率33.48%14投资回报率20.95%15回收期年6.2716设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1187618.1418年用水量立方米15758.5919总能耗吨标准煤147.3120节能率20.10%21节能量吨标准煤44.0022员工数量人322 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简

10、介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入16201.95万元,同比增长21.82

11、%(2902.27万元)。其中,主营业业务大豆纤维面料生产及销售收入为13839.02万元,占营业总收入的85.42%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3402.414536.554212.514050.4916201.952主营业务收入2906.193874.933598.153459.7613839.022.1大豆纤维面料(A)959.041278.731187.391141.724566.882.2大豆纤维面料(B)668.42891.23827.57795.743182.972.3大豆纤维面料(C)494.05658.74611.68588.1

12、62352.632.4大豆纤维面料(D)348.74464.99431.78415.171660.682.5大豆纤维面料(E)232.50309.99287.85276.781107.122.6大豆纤维面料(F)145.31193.75179.91172.99691.952.7大豆纤维面料(.)58.1277.5071.9669.20276.783其他业务收入496.22661.62614.36590.732362.93根据初步统计测算,公司实现利润总额3867.00万元,较去年同期相比增长549.01万元,增长率16.55%;实现净利润2900.25万元,较去年同期相比增长358.01万元,

13、增长率14.08%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16201.95完成主营业务收入万元13839.02主营业务收入占比85.42%营业收入增长率(同比)21.82%营业收入增长量(同比)万元2902.27利润总额万元3867.00利润总额增长率16.55%利润总额增长量万元549.01净利润万元2900.25净利润增长率14.08%净利润增长量万元358.01投资利润率30.72%投资回报率23.04%财务内部收益率20.60%企业总资产万元36503.98流动资产总额占比万元32.73%流动资产总额万元11947.15资产负债率22.06% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、贯彻落实制造强国思想,“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善,五大工程实施稳步推进,“中国制造2025”国家级示范区启动创建,一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善,新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心;36个工业强基工程重点方向

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号