不锈钢拉管项目立项申请可行性报告

上传人:泓*** 文档编号:99128032 上传时间:2019-09-17 格式:DOCX 页数:55 大小:65.05KB
返回 下载 相关 举报
不锈钢拉管项目立项申请可行性报告_第1页
第1页 / 共55页
不锈钢拉管项目立项申请可行性报告_第2页
第2页 / 共55页
不锈钢拉管项目立项申请可行性报告_第3页
第3页 / 共55页
不锈钢拉管项目立项申请可行性报告_第4页
第4页 / 共55页
不锈钢拉管项目立项申请可行性报告_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

《不锈钢拉管项目立项申请可行性报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不锈钢拉管项目立项申请可行性报告(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 不锈钢拉管项目立项申请可行性报告目录第一章 基本信息第二章 项目投资单位第三章 背景及必要性研究分析第四章 项目市场研究第五章 产品规划及建设规模第六章 选址可行性研究第七章 工程设计说明第八章 工艺技术方案第九章 环境影响分析第十章 职业保护第十一章 项目风险概况第十二章 节能第十三章 项目实施安排第十四章 项目投资分析第十五章 经济效益可行性第十六章 项目总结第十七章 项目招投标方案第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称不锈钢拉管项目(二)项目选址某产业基地项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污

2、染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积53299.97平方米(折合约79.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.61%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度174.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53299.97平方米,建筑物基底占地面积37102.11平方米,总建筑面积74619.96平方米,其中:规划建设主体工程47232.57平方米,项目规划绿化面积4439.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费5478.65万元。(七)节能分析1、项目年用电量92407

3、3.66千瓦时,折合113.57吨标准煤。2、项目年总用水量30440.13立方米,折合2.60吨标准煤。3、“不锈钢拉管项目投资建设项目”,年用电量924073.66千瓦时,年总用水量30440.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.17吨标准煤/年。达产年综合节能量36.69吨标准煤/年,项目总节能率26.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投

4、资18042.19万元,其中:固定资产投资13945.09万元,占项目总投资的77.29%;流动资金4097.10万元,占项目总投资的22.71%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29127.00万元,总成本费用22479.91万元,税金及附加323.22万元,利润总额6647.09万元,利税总额7887.15万元,税后净利润4985.32万元,达产年纳税总额2901.83万元;达产年投资利润率36.84%,投资利税率43.72%,投资回报率27.63%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位579个。(十二)进度规划本期工程项目建

5、设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地不锈钢拉管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地不锈钢拉管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢拉管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位579个,达产年纳税总额2901.83万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地

6、方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.84%,投资利税率43.72%,全部投资回报率27.63%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。“十三五”时期,新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生

7、产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命,为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53299.9779.91亩1.1容积率1.401.2建筑系数6

8、9.61%1.3投资强度万元/亩174.511.4基底面积平方米37102.111.5总建筑面积平方米74619.961.6绿化面积平方米4439.15绿化率5.95%2总投资万元18042.192.1固定资产投资万元13945.092.1.1土建工程投资万元5721.382.1.1.1土建工程投资占比万元31.71%2.1.2设备投资万元5478.652.1.2.1设备投资占比30.37%2.1.3其它投资万元2745.062.1.3.1其它投资占比15.21%2.1.4固定资产投资占比77.29%2.2流动资金万元4097.102.2.1流动资金占比22.71%3收入万元29127.004

9、总成本万元22479.915利润总额万元6647.096净利润万元4985.327所得税万元1.408增值税万元916.849税金及附加万元323.2210纳税总额万元2901.8311利税总额万元7887.1512投资利润率36.84%13投资利税率43.72%14投资回报率27.63%15回收期年5.1216设备数量台(套)15617年用电量千瓦时924073.6618年用水量立方米30440.1319总能耗吨标准煤116.1720节能率26.93%21节能量吨标准煤36.6922员工数量人579 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未

10、来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入25923.89万元,同比增长27.05%(5519.94万元)。其中,主营业业务不锈钢拉管生产及销售收入为24536.86万元,占营业总收入的94

11、.65%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5444.027258.696740.216480.9725923.892主营业务收入5152.746870.326379.586134.2224536.862.1不锈钢拉管(A)1700.402267.212105.262024.298097.162.2不锈钢拉管(B)1185.131580.171467.301410.875643.482.3不锈钢拉管(C)875.971167.951084.531042.824171.272.4不锈钢拉管(D)618.33824.44765.55736.112944.42

12、2.5不锈钢拉管(E)412.22549.63510.37490.741962.952.6不锈钢拉管(F)257.64343.52318.98306.711226.842.7不锈钢拉管(.)103.05137.41127.59122.68490.743其他业务收入291.28388.37360.63346.761387.03根据初步统计测算,公司实现利润总额5961.66万元,较去年同期相比增长1227.25万元,增长率25.92%;实现净利润4471.24万元,较去年同期相比增长626.63万元,增长率16.30%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25923.89完成主营业务收

13、入万元24536.86主营业务收入占比94.65%营业收入增长率(同比)27.05%营业收入增长量(同比)万元5519.94利润总额万元5961.66利润总额增长率25.92%利润总额增长量万元1227.25净利润万元4471.24净利润增长率16.30%净利润增长量万元626.63投资利润率40.53%投资回报率30.39%财务内部收益率22.97%企业总资产万元39693.47流动资产总额占比万元25.91%流动资产总额万元10283.17资产负债率34.18% 第三章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、近十年来制造业的快速发展,直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,建国60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;到2000年上升到6.0%,居世界第四;200

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号