划片机项目预算报告模板.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 划片机项目预算报告模板划片机项目预算报告模板规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质

2、的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(二)公司

3、经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入2875.10万元,同比增长10.05%(262.50万元)。其中,主营业务收入为2301.29万元,占营业总收入的80.04%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入603.77805.03747.53718.772875.102主营业务收入483.27644.36598.34575.322301.292.1划片机(A)159.48212.64197.45189.86759.432.2划片机(B)111.15148.20137.62132.32529.302.3划片机(C)82.16109.54101.7

4、297.80391.222.4划片机(D)57.9977.3271.8069.04276.152.5划片机(E)38.6651.5547.8746.03184.102.6划片机(F)24.1632.2229.9228.77115.062.7划片机(.)9.6712.8911.9711.5146.033其他业务收入120.50160.67149.19143.45573.81根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额712.08万元,较2017年同期相比增长92.10万元,增长率14.86%;实现净利润534.06万元,较2017年同期相比增长75.21万元,增长率16.39%。2018年主要经

5、济指标项目单位指标完成营业收入万元2875.10完成主营业务收入万元2301.29主营业务收入占比80.04%营业收入增长率(同比)10.05%营业收入增长量(同比)万元262.50利润总额万元712.08利润总额增长率14.86%利润总额增长量万元92.10净利润万元534.06净利润增长率16.39%净利润增长量万元75.21投资利润率34.19%投资回报率25.64%财务内部收益率26.63%企业总资产万元6404.11流动资产总额占比万元33.17%流动资产总额万元2124.38资产负债率28.76%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公

6、司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、改革开放40年来,我国已跃升为世界第

7、一制造大国,正由制造大国向制造强国大步迈进。统计数据显示,我国工业实力显著增强,制造业总量连续多年稳居世界第一,工业总量不断跃升。2017年,我国工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。2017年工业企业资产总计达到112万亿元,较1978年增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长,我国制造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超过三分之一,对我国GDP的增长形成强有力支撑,推动了我国经济在世界位次不断前移,我国经济总量由1978年的世界第11位,跃居到2010年的世界第2位,201

8、7年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时,我国工业产品国际竞争力显著提升。我国出口总值由1980年全球排名第26位,跃升到2009年全球第1位,现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元,占全球份额12.8%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改

9、造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资3336.81(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总

10、投资比例1项目建设投资万元1084.251346.65185.073336.811.1工程费用万元1084.251346.653297.911.1.1建筑工程费用万元1084.251084.2527.18%1.1.2设备购置及安装费万元1346.651346.6533.76%1.2工程建设其他费用万元905.91905.9122.71%1.2.1无形资产万元449.32449.321.3预备费万元456.59456.591.3.1基本预备费万元257.69257.691.3.2涨价预备费万元198.90198.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元3336.813336.81(二)流动资金

11、预算预计新增流动资金预算652.44万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3297.912228.332516.973297.913297.913297.911.1应收账款万元989.37593.62742.03989.37989.37989.371.2存货万元1484.06890.441113.041484.061484.061484.061.2.1原辅材料万元445.22267.13333.91445.22445.22445.221.2.2燃料动力万元22.2613.3616.7022.2622.2622.261.2.3在产品万元682.

12、67409.60512.00682.67682.67682.671.2.4产成品万元333.91200.35250.44333.91333.91333.911.3现金万元824.48494.69618.36824.48824.48824.482流动负债万元2645.471587.281984.102645.472645.472645.472.1应付账款万元2645.471587.281984.102645.472645.472645.473流动资金万元652.44391.46489.33652.44652.44652.444铺底流动资金万元217.48130.49163.11217.48217

13、.48217.48(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算3989.25万元,其中:固定资产投资3336.81万元,占项目总投资的83.65%;流动资金652.44万元,占项目总投资的16.35%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1084.25万元,占项目总投资的27.18%;设备购置费1346.65万元,占项目总投资的33.76%;其它投资905.91万元,占项目总投资的22.71%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3336.81+652.44=3989.25(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3989.25119.55%119.55%100.00%2项目建设投资万元3336.81100.00%100.00%83.65%2.1工程费用万元2430.9072.85%72.85%60.94%2.1.1建筑工程费万元1084.2532.49%32.49%27.18%2.1.2设备购置及安装费万元1346.6540.36%40.36%33.76

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