万能充电器项目预算报告模板.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 万能充电器项目预算报告模板万能充电器项目预算报告模板规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职

2、工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。(二)公司经济指标分析2018年xxx实业发展公司实现营业收入6966.00万元,同比增长13.36%(820.90万元)。其

3、中,主营业务收入为6449.12万元,占营业总收入的92.58%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1462.861950.481811.161741.506966.002主营业务收入1354.321805.751676.771612.286449.122.1万能充电器(A)446.92595.90553.33532.052128.212.2万能充电器(B)311.49415.32385.66370.821483.302.3万能充电器(C)230.23306.98285.05274.091096.352.4万能充电器(D)162.52216.6920

4、1.21193.47773.892.5万能充电器(E)108.35144.46134.14128.98515.932.6万能充电器(F)67.7290.2983.8480.61322.462.7万能充电器(.)27.0936.1233.5432.25128.983其他业务收入108.54144.73134.39129.22516.88根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1517.32万元,较2017年同期相比增长331.09万元,增长率27.91%;实现净利润1137.99万元,较2017年同期相比增长115.93万元,增长率11.34%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入

5、万元6966.00完成主营业务收入万元6449.12主营业务收入占比92.58%营业收入增长率(同比)13.36%营业收入增长量(同比)万元820.90利润总额万元1517.32利润总额增长率27.91%利润总额增长量万元331.09净利润万元1137.99净利润增长率11.34%净利润增长量万元115.93投资利润率36.01%投资回报率27.01%财务内部收益率25.90%企业总资产万元11601.95流动资产总额占比万元35.01%流动资产总额万元4061.54资产负债率47.18%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国

6、家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、近十年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合

7、实力不断增强,不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献,而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年,我国工业增加值达到22.8万亿元,占GDP的比重达到35.85%。2013年,我国制造业产出占世界比重达到20.8%,连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,比2008年增加65家,其中制造业企业56家(不含港澳台),连续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机

8、遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未

9、来5年xxx公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资5439.96(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2066.032559.71164.255439.961.1工程费用万元2066.032559.716150.611.1.1建筑工程费用万元2066.032066.0331.25%1.1.2设备购置及安装费万元2559.712559.7138.72%1.2工程建设其他费用万元814.22814.2212.32%1.2.1无形资产万元402.35

10、402.351.3预备费万元411.87411.871.3.1基本预备费万元168.07168.071.3.2涨价预备费万元243.80243.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元5439.965439.96(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1170.44万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6150.613986.004400.756150.616150.616150.611.1应收账款万元1845.181107.111291.631845.181845.181845.181.2存货万元2767.771660.661937.442

11、767.772767.772767.771.2.1原辅材料万元830.33498.20581.23830.33830.33830.331.2.2燃料动力万元41.5224.9129.0641.5241.5241.521.2.3在产品万元1273.17763.90891.221273.171273.171273.171.2.4产成品万元622.75373.65435.92622.75622.75622.751.3现金万元1537.65922.591076.361537.651537.651537.652流动负债万元4980.172988.103486.124980.174980.174980.1

12、72.1应付账款万元4980.172988.103486.124980.174980.174980.173流动资金万元1170.44702.26819.311170.441170.441170.444铺底流动资金万元390.14234.09273.10390.14390.14390.14(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算6610.40万元,其中:固定资产投资5439.96万元,占项目总投资的82.29%;流动资金1170.44万元,占项目总投资的17.71%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2066.03万元,占项目总投资的31.25%;设备

13、购置费2559.71万元,占项目总投资的38.72%;其它投资814.22万元,占项目总投资的12.32%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5439.96+1170.44=6610.40(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6610.40121.52%121.52%100.00%2项目建设投资万元5439.96100.00%100.00%82.29%2.1工程费用万元4625.7485.03%85.03%69.98%2.1.1建筑工程费万元2066.0337.98%37.98%31.25%2.1.2设备购置及安装费万元2559.7147.05%47.05%38.72%2.2工程建设其他费用万元402.357.40%7.40%6.09%2.2.1无形资产万元402.357.40%7.40%6.09%2.3预备费万元411.877.57%7.57%6.23%2.3.1基本预备费万元168.0

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