锌空气电池投资项目立项申请报告(总投资15000万元).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 锌空气电池投资项目立项申请报告锌空气电池投资项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。上一年度,xxx公司实现营业收入16085.68万元,同比增长33.10%(399

2、9.97万元)。其中,主营业业务锌空气电池生产及销售收入为12964.55万元,占营业总收入的80.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3377.994503.994182.284021.4216085.682主营业务收入2722.563630.073370.783241.1412964.552.1锌空气电池(A)898.441197.921112.361069.584278.302.2锌空气电池(B)626.19834.92775.28745.462981.852.3锌空气电池(C)462.83617.11573.03550.992203.972

3、.4锌空气电池(D)326.71435.61404.49388.941555.752.5锌空气电池(E)217.80290.41269.66259.291037.162.6锌空气电池(F)136.13181.50168.54162.06648.232.7锌空气电池(.)54.4572.6067.4264.82259.293其他业务收入655.44873.92811.49780.283121.13根据初步统计测算,公司实现利润总额3142.28万元,较去年同期相比增长515.21万元,增长率19.61%;实现净利润2356.71万元,较去年同期相比增长478.71万元,增长率25.49%。上年度

4、主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16085.68完成主营业务收入万元12964.55主营业务收入占比80.60%营业收入增长率(同比)33.10%营业收入增长量(同比)万元3999.97利润总额万元3142.28利润总额增长率19.61%利润总额增长量万元515.21净利润万元2356.71净利润增长率25.49%净利润增长量万元478.71投资利润率23.18%投资回报率17.39%财务内部收益率23.12%企业总资产万元33972.75流动资产总额占比万元25.09%流动资产总额万元8524.00资产负债率21.05%二、项目概况(一)项目名称锌空气电池投资项目(二)项目选址xx高

5、新区(三)项目用地规模项目总用地面积49884.93平方米(折合约74.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.25%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度171.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49884.93平方米,建筑物基底占地面积29057.97平方米,总建筑面积57866.52平方米,其中:规划建设主体工程40308.89平方米,项目规划绿化面积2985.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4132.54万元。(七)节能分析“锌空气电池投资项目建设项目”,年用电量1318210.57千

6、瓦时,年总用水量7730.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.67吨标准煤/年。达产年综合节能量43.24吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14634.61万元,其中:固定资产投资12832.47万元,占项目总投资的87.69%;流动资金1802.14万元,占项目总投资的12.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业

7、收入14932.00万元,总成本费用11848.06万元,税金及附加250.58万元,利润总额3083.94万元,利税总额3759.89万元,税后净利润2312.95万元,达产年纳税总额1446.94万元;达产年投资利润率21.07%,投资利税率25.69%,投资回报率15.80%,全部投资回收期7.83年,提供就业职位222个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈

8、利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新区及xx高新区锌空气电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新区锌空气电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“锌空气电池投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展,为社会提供就业职位222个,达产年纳税总额1446.94万元,可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的

9、贡献。3、项目达产年投资利润率21.07%,投资利税率25.69%,全部投资回报率15.80%,全部投资回收期7.83年,固定资产投资回收期7.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方

10、米49884.9374.79亩1.1容积率1.161.2建筑系数58.25%1.3投资强度万元/亩171.581.4基底面积平方米29057.971.5总建筑面积平方米57866.521.6绿化面积平方米2985.60绿化率5.16%2总投资万元14634.612.1固定资产投资万元12832.472.1.1土建工程投资万元4910.172.1.1.1土建工程投资占比万元33.55%2.1.2设备投资万元4132.542.1.2.1设备投资占比28.24%2.1.3其它投资万元3789.762.1.3.1其它投资占比25.90%2.1.4固定资产投资占比87.69%2.2流动资金万元1802.

11、142.2.1流动资金占比12.31%3收入万元14932.004总成本万元11848.065利润总额万元3083.946净利润万元2312.957所得税万元1.168增值税万元425.379税金及附加万元250.5810纳税总额万元1446.9411利税总额万元3759.8912投资利润率21.07%13投资利税率25.69%14投资回报率15.80%15回收期年7.8316设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1318210.5718年用水量立方米7730.7919总能耗吨标准煤162.6720节能率24.49%21节能量吨标准煤43.2422员工数量人222第二章 项目建设及必要性一、

12、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限

13、的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二

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