2019车载电话项目立项申请报告

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1、泓域咨询MACRO/ 2019车载电话项目立项申请报告2019车载电话项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社

2、会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设

3、用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12199.43平方米(折合约18.29亩),其中:净用地面积12199.43平方米(红线范围折合约18.29亩)。项目规划总建筑面积15615.27平方米,其中:规划建设主体工程10754.29平方米,计容建筑面积15615.27平方米;预计建筑工程投资1284.41万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业

4、产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车载电话,根据市场情况,预计年产值3763.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3417.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1284.41928.98186.873417.851.1工程费用万元1284.41928.982744.911.1.1建筑工程费用万元1284.411284.4132.64%1.1.2设备购置及安装费万元928.98928.9823.61%1.2工程建设其他费用万元1204.461204.46

5、30.61%1.2.1无形资产万元707.65707.651.3预备费万元496.81496.811.3.1基本预备费万元275.94275.941.3.2涨价预备费万元220.87220.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元3417.853417.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金516.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2744.911744.711893.902744.912744.912744.911.1应收账款万元823.47535.26658.78823.47823.47823.471.2存货万元1235

6、.21802.89988.171235.211235.211235.211.2.1原辅材料万元370.56240.87296.45370.56370.56370.561.2.2燃料动力万元18.5312.0414.8218.5318.5318.531.2.3在产品万元568.20369.33454.56568.20568.20568.201.2.4产成品万元277.92180.65222.34277.92277.92277.921.3现金万元686.23446.05548.98686.23686.23686.232流动负债万元2228.211448.341782.572228.212228.2

7、12228.212.1应付账款万元2228.211448.341782.572228.212228.212228.213流动资金万元516.70335.86413.36516.70516.70516.704铺底流动资金万元172.23111.95137.79172.23172.23172.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3934.55万元,其中:固定资产投资3417.85万元,占项目总投资的86.87%;流动资金516.70万元,占项目总投资的13.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1284.41万元,占项目总投资的32

8、.64%;设备购置费928.98万元,占项目总投资的23.61%;其它投资1204.46万元,占项目总投资的30.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3417.85+516.70=3934.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3934.55115.12%115.12%100.00%2项目建设投资万元3417.85100.00%100.00%86.87%2.1工程费用万元2213.3964.76%64.76%56.26%2.1.1建筑工程费万元1284.4137.58%37.58%32.6

9、4%2.1.2设备购置及安装费万元928.9827.18%27.18%23.61%2.2工程建设其他费用万元707.6520.70%20.70%17.99%2.2.1无形资产万元707.6520.70%20.70%17.99%2.3预备费万元496.8114.54%14.54%12.63%2.3.1基本预备费万元275.948.07%8.07%7.01%2.3.2涨价预备费万元220.876.46%6.46%5.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3417.85100.00%100.00%86.87%5建设期间费用万元6流动资金万元516.7015.12%15.12%13.13%7铺底

10、流动资金万元172.235.04%5.04%4.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.12%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度186.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5875.355875.3510754.2910754.29973.041.1主要生产车间3525.213525.216452.576452.57603.281.2辅助生产车间1880.111880.113441.373441.37311.371.3其他生产车间470.03470.03623.7562

11、3.7558.382仓储工程1246.541246.543159.643159.64207.912.1成品贮存311.63311.63789.91789.9151.982.2原料仓储648.20648.201643.011643.01108.112.3辅助材料仓库286.70286.70726.72726.7247.823供配电工程66.4866.4866.4866.484.923.1供配电室66.4866.4866.4866.484.924给排水工程76.4576.4576.4576.454.404.1给排水76.4576.4576.4576.454.405服务性工程789.47789.47

12、789.47789.4751.955.1办公用房375.80375.80375.80375.8030.125.2生活服务413.67413.67413.67413.6728.786消防及环保工程222.71222.71222.71222.7116.496.1消防环保工程222.71222.71222.71222.7116.497项目总图工程33.2433.2433.2433.24-2.407.1场地及道路硬化2230.10399.68399.687.2场区围墙399.682230.102230.107.3安全保卫室33.2433.2433.2433.248绿化工程802.8028.10合计8310.2515615.2715615.271284.41(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费928.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1328218.58千瓦时,折合163.24吨标准煤。2、项目年总用水量2121.12立方米,折合0.18吨标准煤。3、“2019车载电话项目投资建设项目”,年用电量1328218.58千瓦时,年总用水量2121.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.42吨标准煤/年。达产年综合节能量43.44吨标准煤/年,项目总节能率27.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某

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