采购系统使用详细说明.doc

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1、目录目录 采购系统使用说明采购系统使用说明.2 第一节第一节 基础信息基础信息.2 1.1 设置审批环节2 1.2 设置审批流程4 1.3 采购类别定义6 1.3.1 采购类别定义.6 1.3.2 采购物品维护&供应商维护7 第二节第二节 采购管理采购管理.8 2.1 申购.8 2.2 审批.13 2.3 采购.15 2.3.1 采购订单查询.16 2.3.2 申购批后单转采购.17 2.3.3 紧急申购批后单转采购单.18 2.4 验收.19 2.4.1 未确认收货记录查询窗口.21 2.4.2 待验收采购定单查询窗口.22 2.4.3 验收单.24 第三节第三节 价格管理价格管理.25 3

2、.1 供应商报价.25 3.2 价格审核28 3.3 物品定价29 3.4 定价审核32 第四节第四节 其他其他.33 4.1 合同管理33 4.1.1 合同管理列表.33 4.1.2 新合同.34 4.2 采用下期定价36 4.3 手工更新定价报价.36 采购系统使用说明采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢,对内联系着部门,将部门的要求反映为采购订单,并将收 货凭证转交收货部门作为验收依据。对外,采购系统联系合适的供应商,从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能:生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采 购订单有两种方式:一种是根据部门应用系统各部门及仓

3、库提出的申购单的批后单,系统自动生成相 应采购订单;另一种是根据手工的批后单输入采购订单(一般用于申购功能未使用或未完全使用) 。 第一节第一节 基础信息基础信息 采购业务重点:厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程,使用采购系统前,必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作:审批环节、审批流程,如下图所示。 1.1 设置审批环节设置审批环节 所有审批环节的汇总,并指定每个审批环节中有效人员的工号,便于设置审批流程时采用。 执行系统维护审批环节维护,打开审批环节维护窗口,如下图所示。 窗口左边是全部审批流程环节列表,中间是各环节的

4、详细信息: 项项 目目说说 明明 编码即审批环节的流水号,增加环节时,编码自动生成; 审批环节即审批环节描述; 分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员,而有些 操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。如针对部 门经理来说,大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门 相关的单子 窗口右边是功能按钮: 按按 钮钮说说 明明 插入增加审批环节; 删除 删除窗口中部选中环节(即所指行) ; 保存保存修改过的内容。 双击窗口左边某环节,窗口中部显示该环节审批人员列表。如下图所示,部门经理环节,有权限 的操作员有 LH、ZLJ 等 14 位。操作员增加、删除的方法同环节的处理

5、。 1.2 设置审批流程设置审批流程 根据酒店既定的审批流程,利用已经设置好的环节,设置审批流程。 执行系统维护审批流程维护,打开审批流程维护窗口,如下图所示。 该窗口左边显示审批流程列表,右边显示各审批流程的基本信息: 项项 目目说说 明明 流程编号即审批流程的流水号,增加流程时,编号自动生成; 流程名称流程名称,根据酒店实际情况命名; 单据限额审批单据的最高金额数; 单笔限额审批单据中单笔最高金额数; 类型审批类型分:部门申领、一般申购、紧急申购,含义如下: 部门申领:指部门领料通过系统完成,类似于申购的流程即申领人 先填写领料单,之后进入审批流程,按类似于申购的流程处理。 一般申购:需求

6、不是很迫切,走正常的流程:先填申购单然后审批 然后转采购最后验收入库。 紧急申购:针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品,系统有专门 针对于这种情况的审批流程,有些酒店是先实施后补单子补流程。 双击流程列表中的某流程,如“物资申购(付智) ” ,窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许 使用该流程的人员列表。如下图所示,该审批流程如下: 采购员(付智)审批 采购经理审批 财务主任审批 (1) 、单击A.插入,审批流程设定处增加一记录,单击选择环节; (2) 、环节确认后,可依次插入允许使用该流程的人员列表,方法同(1) ; 1.3 采购类别定义采购类别定义 采购类别,是指将采购中一些性质相近的物品

7、归到同一个类里,比如将每天都要采购的蔬菜,或 者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里,然后可以在采购或定价的时候一起调出。在这个功 能里,主要做采购类别定义,采购物品维护,采购供应商维护等。 1.3.1 采购类别定义采购类别定义 执行采购管理采购类别定义,打开如下窗口。 项目含义 在这里可以定义采购类别,各项含义是: 项项 目目说说 明明 编号系统自动生成 类别名称由操作人员自定义 采购周期输入该类物品的到货周期,因为目前系统中暂时没有使用该信息,操作的 时候可以随便输入 1 或者其他数字。 类型根据实际的需要选择为定价用,采购用或者两者兼用,默认取价参数是用 于定价功能里对该类别定价时自

8、动取定价和默认供应商的依据,可以不输 入而使用系统默认的取价参数。具体看系统参数说明之取价参数设置。 功能按钮说明 功能按钮功能按钮说说 明明 插入插入新记录,采购类别编号由系统自动生成。 删除删除光标所在记录行。 保存保存所作修改。 1.3.2 采购物品维护采购物品维护&供应商维护供应商维护 单击采购类别列表下面的某个采购类别,窗口如下图所示。右边上半部分可对采购物品进行操作, 右边下半部分可对供应商进行操作。 可以不做供应商的维护,在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商(最多显示十个有效供应 商)的报价。 采购物品维护&供应商维护操作同类别维护,不再赘述。 第二节第二节 采购管理采购管理

9、 一般酒店的申购流程如下: 2.1 申购申购 该功能主要用于酒店物品的申购。单击窗口左边,单击流程中的申购(或执 行采购管理申购) ,打开申购单,如下图所示。 操作步骤 (1) 、按实际情况输入【申购部门】 、 【审批流程】代码,显示部门及流程名称。 若操作员不熟悉这些代码,可以选用系统帮助,操作如下:单击【申购部门】处(也可按 F1) , 弹出部门代码帮助窗口,单击选择对应部门;用相同的方法选择【审批流程】 。 (2) 、光标在【物品编号】处,输入物品名称或名称的拼音缩写,回车,打开物品代码帮助 窗口如下图所示,选择物品代码,回车即可。 或:【物品编号】处,按 F1,打开物品帮助多行输入选择

10、窗口,单击选择目标物品,可多 选,多选方式有两种、连选:单击选择第一条目标记录,按住 SHIFT 键,单击最后一条目标记录; 、间隔多选:单击选择第一条目标记录,按住 CTRL 键,单击其他目标记录。 (3) 、单击确定,窗口如下图所示。界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信 息,默认提供了包括库存量,定价,最低报价,最近进货记录等相关信息,可以对用户的申购提供信 息帮助。 (4) 、输入【申购数量】 、 【限到货日期】等项; (5) 、单击,自动生成申购单号,如下图所示。 注意:注意: 在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处,使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。 操作方法:

11、输入处双击、按 F1 或直接回车可打开帮助窗口。 申购单菜单功能说明: 功能名功能名工具栏工具栏 按钮按钮 说说 明明 打印对显示的内容进行打印。 新单新增单据,其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货 日期是必输项。 存盘保存单据。 销单删除单据。 插入明细在单据末增加一条记录。 删除明细删除光标所在行记录 查询查询自己填写的单据 首张调入自己填写的第一张单据。 上一张调入自己填写的上一张单据,如果当前是第一张,将保持为当前张。 下一张调入自己填写的下一张单据,如果当前是最后一张,将新增单据。 末张调入自己填写的最后一张单据。 计算器调用计算器应用程序。 同类拷贝将当前行当前列的值

12、复制到其他行的该列,目前适用的列有申购数量, 限到货日期,其他要求,申购理由。如,当前记录的【限到货日期】 是 2006/06/18,单击,所有明细的【限到货日期】都修改为 2006/06/18。 自动补仓根据所选仓库的当前库存量,物品的最低,安全库存自动生成申购单。 该仓库的物品必须在台账中发生过。 退出关闭申购窗口。 2.2 审批审批 申购单据新建完成后,将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。 单击窗口左边,单击流程中的审批(或执行采购管理审批) ,打开当前操作 员有权限审批的单据,如下图所示。 单击有权限对需要审批的单据进行审批,进入操作界面后在白框处点击,出现勾和叉分别表示

13、同 意或否决。 在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。在最右下方可以输入自己的审批意见。 光标点击不同行将显示不同的物品的信息,包括一些物品的基础信息。 审批单菜单功能说明: 功能名功能名 工具栏工具栏 按钮按钮 说说 明明 打印对显示的内容进行打印。 全部批准将每一条能审批的记录一次性打勾。 全部否决将每一条能审批的记录一次性打叉。 全部递交将所有记录直接进入下一环节的审批。 全部转审将每一条能审批的记录进行一次打圈。 转审的意思是中止当前单据的顺序审批,并指定下一环应该的审 批人(权限) ,如果拥有(不推荐使用转审,这样审批流程将不严 格按顺序执行,需要事后的跟踪)转审权限,

14、在操作界面第二区 的最右侧将出现转审环节字样,在此可以进行转换其他环节的选 择。 转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批,递交则不 必返回直接到初始环节的下一个环节。 批准将当前行的记录(且能审批)进行打勾。 否决将当前行的记录(且能审批)进行打叉。 递交将当前记录直接进入下一环节的审批。 转审将当前行的记录(且能审批)进行打圈。 撤销审批撤销自己审批的单据(注必须在下一环审批前和采购部采购前才 能撤销) ,撤销单据将自动进行存盘刷新,自己不需再点击存盘按 钮。 单据查询查询自己能审批的单据 同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列(注:必须对当前行有 审批的权利) ,目前适用的列

15、有批准数量,限到货日期,转审环节。 审批意见模 板编辑选择 编辑自己的常用审批意见。 审批意见 拷贝 将当前行的审批意见拷贝到该张单据的其他能审批的行。 注意注意:递交和转审的概念对比举例: 比如当前物品的审批流程是:部门经理-采购员-财务总监-总经理 假设当前审批环节是财务总监, (1)如果选择批准,那么审批流程不变,当前审批环节变成总经 理; (2)如果选择递交,且转审(递交)环节选择信息总监,那么审批流程变成:部门经理-采购员-财 务总监-信息总监-总经理,当前审批环节变成 信息总监。 (3)如果选择转审,且转审(递交)环节选择信息总监,那么审批流程变成:部门经理-采购员-财 务总监-信

16、息总监-财务总监-总经理,当前审批环节变成 信息总监。 2.3 采购采购 申购单据审批后,方可进行采购。 单击窗口左边,单击流程中的采购(或执行采购管理采购) ,打开如下图。 采购有三种情况:一是直接下采购定单(用于无审批的情况,特别是日常蔬菜肉类等采购) ;二是 将申购的批后单转成采购定单;三是紧急申购批后单转采购单,分别对应采购定单查询与申购批后 单转采购窗口三标签页。 2.3.1 采购订单查询采购订单查询 如上图所示,窗口上半部分显示采购定单(默认只显示新单、待验收、返回单,如需查看其他类 型的定单要点击查询按钮, 直接采购定单查询条件窗口,如下图所示) ;下半部分显示当前选中行 所相关的进货记录;窗口右边显示可用的各功能按钮,含义及用途简介如下表所示。 按钮按钮说说 明明 查询按条件查询采购定单数据。 新增新增直接采购定单,单击新增,打开新建采购定单窗口,按实际输入各 项信息,存盘生成类型为“直采”的新单。 修改选中目标定单,单击修改,打开采购定单,即可修改。 核对核对当前行所在记录,核对后定单状态由新单(

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