数字电视项目商业计划书模板

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1、泓域咨询MACRO/ 数字电视项目商业计划书第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称数字电视项目数字电视是数字信息技术的产物,以数字化、交互性为特色,它把电视传播方式与信息技术集于一身。与目前收看的传统模拟电视相比,数字技术的高精度使数字电视无论从画面的清晰度还是伴音效果都大大地提高了。同时数字电视播出系统能有效地节省频道资源。而且,由于宽带网能顺畅地传播即时视频图像和清晰的声音,所以能充分应用于各个行业,开展各种综合性业务。随着美国、欧洲、日本、韩国和中国陆续开播数字电视和强制规定模拟电视终结时间表,数字电视市场正在快速崛起。(二)项目选址某某产业园区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺

2、、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积40807.06平方米(折合约61.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度189.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40807.06平方米,建筑物基底占地面积26777.59平方米,总建筑面积46111.98平方米,其中:规划建设主体工程33810.22平方米,项目规划绿化面积2477.11平方米。(六)设备选型方案项目计划

3、购置设备共计82台(套),设备购置费3243.78万元。(七)节能分析1、项目年用电量520661.03千瓦时,折合63.99吨标准煤。2、项目年总用水量13114.20立方米,折合1.12吨标准煤。3、“数字电视项目投资建设项目”,年用电量520661.03千瓦时,年总用水量13114.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.11吨标准煤/年。达产年综合节能量22.88吨标准煤/年,项目总节能率21.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定

4、的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14255.69万元,其中:固定资产投资11566.08万元,占项目总投资的81.13%;流动资金2689.61万元,占项目总投资的18.87%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23810.00万元,总成本费用18641.88万元,税金及附加248.77万元,利润总额5168.12万元,利税总额6129.73万元,税后净利润3876.09万元,达产年纳税总额2253.64万元;达产年投资利润率36.25%,投资利税率43.00%,投资回报

5、率27.19%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位438个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园区及某某产业园区数字电视行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园区数字电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“数字电视项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展,为社

6、会提供就业职位438个,达产年纳税总额2253.64万元,可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.25%,投资利税率43.00%,全部投资回报率27.19%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工

7、作。“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40807.

8、0661.18亩1.1容积率1.131.2建筑系数65.62%1.3投资强度万元/亩189.051.4基底面积平方米26777.591.5总建筑面积平方米46111.981.6绿化面积平方米2477.11绿化率5.37%2总投资万元14255.692.1固定资产投资万元11566.082.1.1土建工程投资万元3375.282.1.1.1土建工程投资占比万元23.68%2.1.2设备投资万元3243.782.1.2.1设备投资占比22.75%2.1.3其它投资万元4947.022.1.3.1其它投资占比34.70%2.1.4固定资产投资占比81.13%2.2流动资金万元2689.612.2.1

9、流动资金占比18.87%3收入万元23810.004总成本万元18641.885利润总额万元5168.126净利润万元3876.097所得税万元1.138增值税万元712.849税金及附加万元248.7710纳税总额万元2253.6411利税总额万元6129.7312投资利润率36.25%13投资利税率43.00%14投资回报率27.19%15回收期年5.1816设备数量台(套)8217年用电量千瓦时520661.0318年用水量立方米13114.2019总能耗吨标准煤65.1120节能率21.63%21节能量吨标准煤22.8822员工数量人438 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况

10、(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具

11、配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年发展,公司已经形成

12、一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16308.16万元,同比增长19.87%(2703.01万元)。其中,主营业业务数字电视生产及销售收入为14852.44万元,占营业总收入的91.07%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3424.714566.284240.124077.0416308.162主营业务收入3119.014158.683861.63371

13、3.1114852.442.1数字电视(A)1029.271372.371274.341225.334901.312.2数字电视(B)717.37956.50888.18854.023416.062.3数字电视(C)530.23706.98656.48631.232524.912.4数字电视(D)374.28499.04463.40445.571782.292.5数字电视(E)249.52332.69308.93297.051188.202.6数字电视(F)155.95207.93193.08185.66742.622.7数字电视(.)62.3883.1777.2374.26297.053其他

14、业务收入305.70407.60378.49363.931455.72根据初步统计测算,公司实现利润总额3856.27万元,较去年同期相比增长821.29万元,增长率27.06%;实现净利润2892.20万元,较去年同期相比增长506.31万元,增长率21.22%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16308.16完成主营业务收入万元14852.44主营业务收入占比91.07%营业收入增长率(同比)19.87%营业收入增长量(同比)万元2703.01利润总额万元3856.27利润总额增长率27.06%利润总额增长量万元821.29净利润万元2892.20净利润增长率21.22%净利润增长量万元506.31投资利润率39.88%投资回报率29.91%财务内部

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