玻璃纤维项目商业计划书模板

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1、泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维项目商业计划书第一章 总论一、项目概况(一)项目名称玻璃纤维项目玻璃纤维(英文原名为:glassfiber或fiberglass)是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。长远来看,中东、亚太基础设施的加强和改造

2、,对玻纤需求增加了很大的数量,随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长,玻纤行业前景仍然乐观。另外玻纤的应用领域又扩展到风电市场,这可能是玻纤未来发展的一个亮点。能源危机促使各国寻求新能源,风能成为如今关注的一个焦点,中国在风电领域也开始加大力度投资。到2020年,国内在风力发电领域将投资3500亿元,其中,20%(即700亿元)左右的领域需要使用玻纤(如风机叶片等方面)。这对中国玻纤企业来说是一个很大的市场。(二)项目选址xx工业新城对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用

3、地规模项目总用地面积50178.41平方米(折合约75.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.74%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度163.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50178.41平方米,建筑物基底占地面积37503.34平方米,总建筑面积67740.85平方米,其中:规划建设主体工程51361.80平方米,项目规划绿化面积3936.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费4896.83万元。(七)节能分析1、项目年用电量1115609.23千瓦时,折合137.11吨标准煤。2、项目

4、年总用水量39979.02立方米,折合3.41吨标准煤。3、“玻璃纤维项目投资建设项目”,年用电量1115609.23千瓦时,年总用水量39979.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.52吨标准煤/年。达产年综合节能量54.65吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17643.85万元,其中:固定资产投资12

5、267.00万元,占项目总投资的69.53%;流动资金5376.85万元,占项目总投资的30.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40686.00万元,总成本费用31619.27万元,税金及附加350.78万元,利润总额9066.73万元,利税总额10668.09万元,税后净利润6800.05万元,达产年纳税总额3868.04万元;达产年投资利润率51.39%,投资利税率60.46%,投资回报率38.54%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位748个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前

6、进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城玻璃纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城玻璃纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位748个,达产年纳税总额3868.04万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目

7、达产年投资利润率51.39%,投资利税率60.46%,全部投资回报率38.54%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)“十二五”期间,全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%,高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末,全省规模以上制造

8、业企业38894户,占全省工业企业户数的96.4%;实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%,较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比,2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍,达到13.7万亿元;利润增长1.56倍,达到8094.3亿元;利税增长1.59倍,达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%,均居全国第二位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50178.4175.23亩1.1容积率1.351.2建筑系数74.74%1.3投资强度

9、万元/亩163.061.4基底面积平方米37503.341.5总建筑面积平方米67740.851.6绿化面积平方米3936.26绿化率5.81%2总投资万元17643.852.1固定资产投资万元12267.002.1.1土建工程投资万元6075.982.1.1.1土建工程投资占比万元34.44%2.1.2设备投资万元4896.832.1.2.1设备投资占比27.75%2.1.3其它投资万元1294.192.1.3.1其它投资占比7.34%2.1.4固定资产投资占比69.53%2.2流动资金万元5376.852.2.1流动资金占比30.47%3收入万元40686.004总成本万元31619.27

10、5利润总额万元9066.736净利润万元6800.057所得税万元1.358增值税万元1250.589税金及附加万元350.7810纳税总额万元3868.0411利税总额万元10668.0912投资利润率51.39%13投资利税率60.46%14投资回报率38.54%15回收期年4.0916设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1115609.2318年用水量立方米39979.0219总能耗吨标准煤140.5220节能率21.89%21节能量吨标准煤54.6522员工数量人748 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动

11、力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入29410.02万元,同比增长21.56%(5215.40万元)。其中,主营业业务玻璃纤维生

12、产及销售收入为26693.48万元,占营业总收入的90.76%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6176.108234.817646.617352.5129410.022主营业务收入5605.637474.176940.306673.3726693.482.1玻璃纤维(A)1849.862466.482290.302202.218808.852.2玻璃纤维(B)1289.301719.061596.271534.886139.502.3玻璃纤维(C)952.961270.611179.851134.474537.892.4玻璃纤维(D)672.6889

13、6.90832.84800.803203.222.5玻璃纤维(E)448.45597.93555.22533.872135.482.6玻璃纤维(F)280.28373.71347.02333.671334.672.7玻璃纤维(.)112.11149.48138.81133.47533.873其他业务收入570.47760.63706.30679.142716.54根据初步统计测算,公司实现利润总额6545.47万元,较去年同期相比增长1243.31万元,增长率23.45%;实现净利润4909.10万元,较去年同期相比增长875.73万元,增长率21.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29410.02完成主营业务收入万元26693.48主营业务收入占比90.76%营业收入增长率(同比)21.56%营业收入增长量(同比)万元5215.40利润总额万元6545.47利润总额增长率23.45%利润总额增长量万元1243.31净利润万元4909.10净利润增长率21.71%净利润增长量万元875.73投资利润率56.53%投资回报率42.39%财务内部收益率26.12%企业总资产万元28469.03流动资产总额占比万元32.33%流动资产总额万元9204.65资产负债率42.62% 第三章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025旨在通过一系列措

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