财务内部控制流程_3

上传人:F****n 文档编号:94240704 上传时间:2019-08-04 格式:DOC 页数:2 大小:19KB
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涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域,涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程,在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同,初步构建了资产评估准则体系,执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。行动计划 填表日期: 年 月 日衡量指标衡量差距下一步时间负责人销售资本回收率应收帐款回收期要素: 权限的委任 内部控制的建立说明:内部控制程序是通过一定的标准来控制管理分销商经销的各个不同环节以保障股东权益内部控制方法:对销售的主要环节每年要作内部控制宝洁公司全球经销商核心工作程序程序: 会计: 版本: 子程序 内部调节 代码: 要素 无孔不入 地区: 总部

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