光伏支架项目规划可行性分析报告.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93790106 上传时间:2019-07-28 格式:DOCX 页数:50 大小:61.49KB
返回 下载 相关 举报
光伏支架项目规划可行性分析报告.docx_第1页
第1页 / 共50页
光伏支架项目规划可行性分析报告.docx_第2页
第2页 / 共50页
光伏支架项目规划可行性分析报告.docx_第3页
第3页 / 共50页
光伏支架项目规划可行性分析报告.docx_第4页
第4页 / 共50页
光伏支架项目规划可行性分析报告.docx_第5页
第5页 / 共50页
点击查看更多>>
资源描述

《光伏支架项目规划可行性分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏支架项目规划可行性分析报告.docx(50页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 光伏支架项目规划可行性分析报告第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称光伏支架项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。(三)项目用地规模项目总用地面积12859.76平方米(折合约19.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.55%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度198.73万元/亩。(五)土建工程指标项

2、目净用地面积12859.76平方米,建筑物基底占地面积8815.37平方米,总建筑面积17360.68平方米,其中:规划建设主体工程11040.75平方米,项目规划绿化面积1343.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1634.41万元。(七)节能分析1、项目年用电量907963.19千瓦时,折合111.59吨标准煤。2、项目年总用水量4520.17立方米,折合0.39吨标准煤。3、“光伏支架项目投资建设项目”,年用电量907963.19千瓦时,年总用水量4520.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.98吨标准煤/年。达产年综合节能量39.34

3、吨标准煤/年,项目总节能率22.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4642.27万元,其中:固定资产投资3831.51万元,占项目总投资的82.54%;流动资金810.76万元,占项目总投资的17.46%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6246.00万元,总成本费用49

4、90.56万元,税金及附加72.22万元,利润总额1255.44万元,利税总额1500.82万元,税后净利润941.58万元,达产年纳税总额559.24万元;达产年投资利润率27.04%,投资利税率32.33%,投资回报率20.28%,全部投资回收期6.43年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区光伏支架行业布局和结构调整政

5、策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区光伏支架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“光伏支架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额559.24万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.04%,投资利税率32.33%,全部投资回报率20.28%,全部投资回收期6.43年,固定资产投资回收期6.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。报告提出了加强重点领域技

6、术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工

7、业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12859.761

8、9.28亩1.1容积率1.351.2建筑系数68.55%1.3投资强度万元/亩198.731.4基底面积平方米8815.371.5总建筑面积平方米17360.681.6绿化面积平方米1343.12绿化率7.74%2总投资万元4642.272.1固定资产投资万元3831.512.1.1土建工程投资万元1476.852.1.1.1土建工程投资占比万元31.81%2.1.2设备投资万元1634.412.1.2.1设备投资占比35.21%2.1.3其它投资万元720.252.1.3.1其它投资占比15.52%2.1.4固定资产投资占比82.54%2.2流动资金万元810.762.2.1流动资金占比17

9、.46%3收入万元6246.004总成本万元4990.565利润总额万元1255.446净利润万元941.587所得税万元1.358增值税万元173.169税金及附加万元72.2210纳税总额万元559.2411利税总额万元1500.8212投资利润率27.04%13投资利税率32.33%14投资回报率20.28%15回收期年6.4316设备数量台(套)9317年用电量千瓦时907963.1918年用水量立方米4520.1719总能耗吨标准煤111.9820节能率22.99%21节能量吨标准煤39.3422员工数量人105 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有

10、限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综

11、合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促

12、进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入5206.17万元,同比增长8.19%(394.15万元)。其中,主营业业务光伏支架生产及销售收入为4492.83万元,占营业总收入的86.30%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1093.301457.731353.601301.545206.172主营业务

13、收入943.491257.991168.141123.214492.832.1光伏支架(A)311.35415.14385.48370.661482.632.2光伏支架(B)217.00289.34268.67258.341033.352.3光伏支架(C)160.39213.86198.58190.95763.782.4光伏支架(D)113.22150.96140.18134.78539.142.5光伏支架(E)75.48100.6493.4589.86359.432.6光伏支架(F)47.1762.9058.4156.16224.642.7光伏支架(.)18.8725.1623.3622.4

14、689.863其他业务收入149.80199.74185.47178.34713.34根据初步统计测算,公司实现利润总额1113.32万元,较去年同期相比增长200.82万元,增长率22.01%;实现净利润834.99万元,较去年同期相比增长130.89万元,增长率18.59%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5206.17完成主营业务收入万元4492.83主营业务收入占比86.30%营业收入增长率(同比)8.19%营业收入增长量(同比)万元394.15利润总额万元1113.32利润总额增长率22.01%利润总额增长量万元200.82净利润万元834.99净利润增长率18.59%净利润增长量万元130.89投资利润率29.75%投资回报率22.31%财务内部收

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 创业/孵化

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号