上海浦东新区水闸管理署2016单位决算

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1、上海市浦东新区水闸管理署2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区水闸管理署概况一、主要职能上海市浦东新区水闸管理署是浦东新区区级水闸的专业管理单位,单位的主要职能是:(一)负责本区水闸建设、管理及养护工作的指导、监管和协调等的行业管理。(二)负责本区区级水闸等水工建筑物、机械电气设备、自动化系统以及其他设施的新改扩建、维修、养护等工作。(三)负责实施水资源调度,改善内河水质,保障本区防汛安全。(四)负责过闸船舶的安全管理,征收船舶过闸费。(五)负责水闸信息化管理。(六)完成上级部门交办的其他工作。新区水闸署现为全额拨款事业单位,单位最高管理岗位级别为六级(相当于副处级)。二、机构设置根据上

2、述职责,上海市浦东新区水闸管理署设10个内设机构,包括办公室(政工科)、计划财务科、运行管理科、设施管理科、信息技术科、管理一所、管理二所、管理三所、管理四所、管理五所。第二部分 上海市浦东新区水闸管理署2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入8,664.51一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入205.17七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出643.34九、医疗卫生与计划生

3、育支出139.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出7,981.13十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,869.68本年支出合计8,864.1用事业基金弥补收支差额结余分配0.01年初结转和结余年末结转和结余5.57总计8,869.68总计8,869.68192016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8,86

4、9.688,664.51205.17208社会保障和就业支出643.34643.3420805行政事业单位离退休643.34643.342080502 事业单位离退休82.6682.662080505机关事业单位基本养老保险缴费支出272.75272.752080506机关事业单位职业年金缴费支出287.93287.93210医疗卫生与计划生育支出139.94139.9421005医疗保障139.94139.942100502 事业单位医疗139.94139.94213农林水支出7,986.717,781.54205.1721303水利7,986.717,781.54205.172130304

5、 水利行业业务管理2,943.332,943.320.01项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项2130306 水利工程运行与维护5,043.384,838.22205.16221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公积金99.6999.692016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计8,864.13,783.485,080.62208社会保障和就业支出643.34643.3

6、420805行政事业单位离退休643.34643.342080502 事业单位离退休82.6682.662080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出272.75272.752080506 机关事业单位职业年金缴费支出287.93287.93210医疗卫生与计划生育支出139.94139.9421005医疗保障139.94139.942100502 事业单位医疗139.94139.94213农林水支出7,981.132,900.515,080.6221303水利7,981.132,900.515,080.622130304 水利行业业务管理2,937.752,900.5137.24项目本年支

7、出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项2130306 水利工程运行与维护5,043.385,043.38221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公积金99.6999.692016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,664.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就

8、业支出643.34643.34九、医疗卫生与计划生育支出139.94139.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出7,775.977,775.97十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.6999.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,664.51本年支出合计8,658.948,658.94年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余5.575.57 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计8,664.51总计8,664.518,664.5120

9、16年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出643.34643.3420805行政事业单位离退休643.34643.342080502 事业单位离退休82.6682.662080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出272.75272.752080506 机关事业单位职业年金缴费支出287.93287.93210医疗卫生与计划生育支出139.94139.9421005医疗保障139.94139.942100502 事业单位医疗139.94139.94213农林水支出7,775.97

10、2,900.514,875.4621303水利7,775.972,900.514,875.462130304 水利行业业务管理2,937.752,900.5137.242130306 水利工程运行与维护4,838.224,838.22221住房保障支出99.6999.6922102住房改革支出99.6999.692210201 住房公积金99.6999.69合计8,658.943,783.484,875.462016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,910.952,910.9530101 基本工资451.95451.9530102 津贴补贴72.3

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