航空煤油建设项目可行性研究报告(87亩).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 航空煤油建设项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况第二章 承办单位概况第三章 建设背景分析第四章 市场研究第五章 产品规划分析第六章 选址分析第七章 工程设计可行性分析第八章 工艺技术第九章 环境保护、清洁生产第十章 企业安全保护第十一章 风险评估第十二章 节能分析第十三章 进度方案第十四章 投资方案计划第十五章 项目经济效益第十六章 综合评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称航空煤油建设项目(二)项目选址某经开区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(

2、三)项目用地规模项目总用地面积58042.34平方米(折合约87.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.17%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度190.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58042.34平方米,建筑物基底占地面积38987.04平方米,总建筑面积96930.71平方米,其中:规划建设主体工程70626.24平方米,项目规划绿化面积6339.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计178台(套),设备购置费5862.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量771431.05千瓦时,折合94.81吨标准煤。2

3、、项目年总用水量37174.50立方米,折合3.17吨标准煤。3、“航空煤油建设项目投资建设项目”,年用电量771431.05千瓦时,年总用水量37174.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.98吨标准煤/年。达产年综合节能量38.10吨标准煤/年,项目总节能率29.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23252.55万元,其中:固定资产投资165

4、39.02万元,占项目总投资的71.13%;流动资金6713.53万元,占项目总投资的28.87%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53012.00万元,总成本费用40219.37万元,税金及附加443.91万元,利润总额12792.63万元,利税总额15001.04万元,税后净利润9594.47万元,达产年纳税总额5406.57万元;达产年投资利润率55.02%,投资利税率64.51%,投资回报率41.26%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位976个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设

5、计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经开区及某经开区航空煤油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经开区航空煤油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“航空煤油建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展,为社会提供就业职位976个,达产年纳税总额5406.57万元,可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目

6、达产年投资利润率55.02%,投资利税率64.51%,全部投资回报率41.26%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企

7、业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有

8、资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。到2020年,我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效,致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下:三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58042.3487.02亩1.1容积率1.671.2建筑系数67.17%1.3投资强度万元/亩190.061.4基底面积平方米38987.041.5总建筑面积平方米96930.711.6绿化面积平方米6339.05绿化率6.54%2总投资

9、万元23252.552.1固定资产投资万元16539.022.1.1土建工程投资万元7403.992.1.1.1土建工程投资占比万元31.84%2.1.2设备投资万元5862.422.1.2.1设备投资占比25.21%2.1.3其它投资万元3272.612.1.3.1其它投资占比14.07%2.1.4固定资产投资占比71.13%2.2流动资金万元6713.532.2.1流动资金占比28.87%3收入万元53012.004总成本万元40219.375利润总额万元12792.636净利润万元9594.477所得税万元1.678增值税万元1764.509税金及附加万元443.9110纳税总额万元54

10、06.5711利税总额万元15001.0412投资利润率55.02%13投资利税率64.51%14投资回报率41.26%15回收期年3.9216设备数量台(套)17817年用电量千瓦时771431.0518年用水量立方米37174.5019总能耗吨标准煤97.9820节能率29.83%21节能量吨标准煤38.1022员工数量人976 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理

11、体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持

12、续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入37866.91万元,同比增长14.58%(4819.12万元)。其中,主营业业务航空煤油生产及销售收入为34739.00万元,占营业总收入的91.74%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7952.0510602.739845.409466.7337866.912主营业务收入7295.199726.929032.148684.7534739.002.1航空煤油(A)2407.413209.882980.612865.9711463.872.2航空煤油(B)1677.8922

13、37.192077.391997.497989.972.3航空煤油(C)1240.181653.581535.461476.415905.632.4航空煤油(D)875.421167.231083.861042.174168.682.5航空煤油(E)583.62778.15722.57694.782779.122.6航空煤油(F)364.76486.35451.61434.241736.952.7航空煤油(.)145.90194.54180.64173.69694.783其他业务收入656.86875.81813.26781.983127.91根据初步统计测算,公司实现利润总额8829.69万元,较去年同期相比增长1262.30万元,增长率16.68%;实现净利润6622.27万元,较去年同期相比增长647.85万元,增长率10.84%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元37866.91完成主营业务收入万元34739.00主营业务收入占比91.74%营业收入增长率(同比)14.58%营业收入增长量(同比)万元4819.12利润总额万元8829.69利润总额增长率16.68%利润总额增长量万元1262.30净利润万元

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