纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93364210 上传时间:2019-07-20 格式:DOCX 页数:56 大小:65.65KB
返回 下载 相关 举报
纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx_第1页
第1页 / 共56页
纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx_第2页
第2页 / 共56页
纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx_第3页
第3页 / 共56页
纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx_第4页
第4页 / 共56页
纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx_第5页
第5页 / 共56页
点击查看更多>>
资源描述

《纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《纺织成品建设项目可行性研究报告(16亩).docx(56页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 纺织成品建设项目可行性研究报告目录第一章 项目概论第二章 项目投资单位第三章 投资背景和必要性分析第四章 产业调研分析第五章 项目规划分析第六章 项目选址评价第七章 工程设计可行性分析第八章 工艺分析第九章 环境保护和绿色生产第十章 项目职业安全第十一章 风险评估第十二章 项目节能说明第十三章 进度计划第十四章 投资计划方案第十五章 项目经济效益分析第十六章 总结及建议第十七章 项目招投标方案第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称纺织成品建设项目(二)项目选址某产业集聚区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产

2、基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积10872.10平方米(折合约16.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.62%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度193.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10872.10平方米,建筑物基底占地面积6481.95平方米,总建筑面积16525.59平方米,其中:规划建设主体工程9935.36平方米,项目规划绿化面积969.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费980.43万元。(七)节能分析1、项目年用电量12

3、10400.62千瓦时,折合148.76吨标准煤。2、项目年总用水量3715.07立方米,折合0.32吨标准煤。3、“纺织成品建设项目投资建设项目”,年用电量1210400.62千瓦时,年总用水量3715.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.08吨标准煤/年。达产年综合节能量55.14吨标准煤/年,项目总节能率23.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成

4、项目预计总投资3886.39万元,其中:固定资产投资3159.92万元,占项目总投资的81.31%;流动资金726.47万元,占项目总投资的18.69%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4994.00万元,总成本费用3991.10万元,税金及附加60.09万元,利润总额1002.90万元,利税总额1201.32万元,税后净利润752.17万元,达产年纳税总额449.14万元;达产年投资利润率25.81%,投资利税率30.91%,投资回报率19.35%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位89个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限

5、规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业集聚区及某产业集聚区纺织成品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业集聚区纺织成品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“纺织成品建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位89个,达产年纳税总额449.14万元,可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.

6、81%,投资利税率30.91%,全部投资回报率19.35%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标

7、准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链

8、,加快构建产业新体系,推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10872.1016.30亩1.1容积率1.521.2建筑系数59.62%1.3投资强度万元/亩193.861.4基底面积平方米6481.951.5总建筑面积平方米16525.591.6绿化面积平方米969.15绿化率5.86%2总投资万元3886.392.1固定资产投资万元3159.922.1.1土建工程投资万元1434.972.1.1.1土建工程投资占比万元36.92%

9、2.1.2设备投资万元980.432.1.2.1设备投资占比25.23%2.1.3其它投资万元744.522.1.3.1其它投资占比19.16%2.1.4固定资产投资占比81.31%2.2流动资金万元726.472.2.1流动资金占比18.69%3收入万元4994.004总成本万元3991.105利润总额万元1002.906净利润万元752.177所得税万元1.528增值税万元138.339税金及附加万元60.0910纳税总额万元449.1411利税总额万元1201.3212投资利润率25.81%13投资利税率30.91%14投资回报率19.35%15回收期年6.6716设备数量台(套)901

10、7年用电量千瓦时1210400.6218年用水量立方米3715.0719总能耗吨标准煤149.0820节能率23.56%21节能量吨标准煤55.1422员工数量人89 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员

11、会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入4147.18万元,同比增长29.00%(932.38万元)。其中,主营业业务纺织成品生产及销售收入为3421.88万元,占营业总收入的82.51%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

12、1营业收入870.911161.211078.271036.804147.182主营业务收入718.59958.13889.69855.473421.882.1纺织成品(A)237.14316.18293.60282.311129.222.2纺织成品(B)165.28220.37204.63196.76787.032.3纺织成品(C)122.16162.88151.25145.43581.722.4纺织成品(D)86.23114.98106.76102.66410.632.5纺织成品(E)57.4976.6571.1868.44273.752.6纺织成品(F)35.9347.9144.4842

13、.77171.092.7纺织成品(.)14.3719.1617.7917.1168.443其他业务收入152.31203.08188.58181.33725.30根据初步统计测算,公司实现利润总额807.62万元,较去年同期相比增长123.70万元,增长率18.09%;实现净利润605.72万元,较去年同期相比增长76.43万元,增长率14.44%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4147.18完成主营业务收入万元3421.88主营业务收入占比82.51%营业收入增长率(同比)29.00%营业收入增长量(同比)万元932.38利润总额万元807.62利润总额增长率18.09%利润总额增长量万元123.70净利润万元605.72净利润增长率14.44%净利润增长量万元76.43投资利润率28.39%投资回报率21.29%财务内部收益率22.92%企业总资产万元8575.66流动资产总额占比万元27.33%流动资产总额万元2343.99资产负债率45.87% 第三章 投资背景和必要性分析一

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号