纤维纱建设项目可行性研究报告(53亩).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 纤维纱建设项目可行性研究报告目录第一章 项目概述第二章 项目承办单位第三章 背景及必要性研究分析第四章 项目市场研究第五章 建设规划方案第六章 项目选址规划第七章 工程设计可行性分析第八章 项目工艺原则第九章 项目环境分析第十章 企业安全保护第十一章 项目风险情况第十二章 项目节能评价第十三章 项目实施进度计划第十四章 项目投资情况第十五章 项目经济评价分析第十六章 评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称纤维纱建设项目(二)项目选址某产业示范园区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约

2、能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积35671.16平方米(折合约53.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.37%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度167.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35671.16平方米,建筑物基底占地面积18324.27平方米,总建筑面积54576.87平方米,其中:规划建设主体工程34718.44平方米,项目规划绿化面积4130.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3215.21万元。(七)节能分析1、项目年用电量1007555.18千

3、瓦时,折合123.83吨标准煤。2、项目年总用水量8579.24立方米,折合0.73吨标准煤。3、“纤维纱建设项目投资建设项目”,年用电量1007555.18千瓦时,年总用水量8579.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.56吨标准煤/年。达产年综合节能量46.07吨标准煤/年,项目总节能率21.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资1

4、0664.39万元,其中:固定资产投资8947.74万元,占项目总投资的83.90%;流动资金1716.65万元,占项目总投资的16.10%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14616.00万元,总成本费用11690.54万元,税金及附加191.11万元,利润总额2925.46万元,利税总额3520.08万元,税后净利润2194.10万元,达产年纳税总额1325.99万元;达产年投资利润率27.43%,投资利税率33.01%,投资回报率20.57%,全部投资回收期6.36年,提供就业职位284个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限

5、规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区纤维纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区纤维纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“纤维纱建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位284个,达产年纳税总额1325.99万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出

6、积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.43%,投资利税率33.01%,全部投资回报率20.57%,全部投资回收期6.36年,固定资产投资回收期6.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券,拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度,采取更加多样的方式支持民营企业发债融资,提升发行便利。截至2017年7月末,共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元,占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升;共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监

7、会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点,截止2017年7月底,创新创业公司债卷已发行14单,发行金融18.08亿元;可交换债卷已发行108只,发行金额1211亿元;可续期公司债卷发行31只,发行金额534亿元;绿色债券(含绿色资产证券化)发行27单,发行金额367亿元。此外,证监会积极研究推出项目收益债券试点,支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月,项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底,民营企业累计发展公司债券10456亿元;交易所资产证券化产品累计发行11156亿元,其中相当部分是民营企业发行,同比均大幅增

8、长。同时,基础资产类型不断丰富,支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。依托良好的交通区位条件和产业基础优势,制造业综合实力稳步提升,规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例,已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达8.2%,全市工业企业投资总额年均增速达14.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年,全市规模以上工业总产值14698.8亿元,产值超800亿元的工业行业达到8个,规模以上工业增加值2953.3亿元,工业增加值占GDP的比重达45.0%(按全部工业计),常住人口人均GDP达到

9、13.1万元,名列全省第二,全国大中型城市前列。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35671.1653.48亩1.1容积率1.531.2建筑系数51.37%1.3投资强度万元/亩167.311.4基底面积平方米18324.271.5总建筑面积平方米54576.871.6绿化面积平方米4130.16绿化率7.57%2总投资万元10664.392.1固定资产投资万元8947.742.1.1土建工程投资万元3953.482.1.1.1土建工程投资占比万元37.07%2.1.2设备投资万元3215.212.1.2.1设备投资占比30.15%2.1.3其它投资万元17

10、79.052.1.3.1其它投资占比16.68%2.1.4固定资产投资占比83.90%2.2流动资金万元1716.652.2.1流动资金占比16.10%3收入万元14616.004总成本万元11690.545利润总额万元2925.466净利润万元2194.107所得税万元1.538增值税万元403.519税金及附加万元191.1110纳税总额万元1325.9911利税总额万元3520.0812投资利润率27.43%13投资利税率33.01%14投资回报率20.57%15回收期年6.3616设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1007555.1818年用水量立方米8579.2419总能耗吨标

11、准煤124.5620节能率21.80%21节能量吨标准煤46.0722员工数量人284 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责

12、质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入11554.74万元,同比增长25.37%(2337.88万元)。其中,主营业业务纤维纱生产及销售收入为9295.23万元,占营业总收入的80.45%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2426.503235.333004.232888.6811554.742主营业务收入1952.002602.662416.7623

13、23.819295.232.1纤维纱(A)644.16858.88797.53766.863067.432.2纤维纱(B)448.96598.61555.85534.482137.902.3纤维纱(C)331.84442.45410.85395.051580.192.4纤维纱(D)234.24312.32290.01278.861115.432.5纤维纱(E)156.16208.21193.34185.90743.622.6纤维纱(F)97.60130.13120.84116.19464.762.7纤维纱(.)39.0452.0548.3446.48185.903其他业务收入474.50632.66587.47564.882259.51根据初步统计测算,公司实现利润总额2806.68万元,较去年同期相比增长481.83万元,增长率20.73%;实现净利润2105.01万元,较去年同期相比增长278.59万元,增长率15.25%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11554.74完成主营业务收入万元9295.23主营业务收入占比80.45%营业收入增长率(同比)25.37%营业收入增长量(同比)万元2337.88利润总额万元2806.68利润总额增长率

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