竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93363557 上传时间:2019-07-20 格式:DOCX 页数:58 大小:66.41KB
返回 下载 相关 举报
竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx_第1页
第1页 / 共58页
竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx_第2页
第2页 / 共58页
竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx_第3页
第3页 / 共58页
竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx_第4页
第4页 / 共58页
竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx_第5页
第5页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述

《竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《竹制活性炭建设项目可行性研究报告(86亩).docx(58页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 竹制活性炭建设项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 投资单位说明第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 市场前景分析第五章 项目建设规模第六章 项目选址方案第七章 项目工程设计第八章 项目工艺可行性第九章 项目环保研究第十章 生产安全保护第十一章 建设及运营风险分析第十二章 节能说明第十三章 项目实施安排第十四章 项目投资规划第十五章 项目经营效益第十六章 项目总结第十七章 项目招投标方案第一章 概况一、项目概况(一)项目名称竹制活性炭建设项目(二)项目选址xxx工业示范区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,

2、并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积57355.33平方米(折合约85.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度176.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57355.33平方米,建筑物基底占地面积32153.40平方米,总建筑面积94636.29平方米,其中:规划建设主体工程62751.46平方米,项目规划绿化面积6495.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费6268.41万元。(七)节能分析1、项目年用电

3、量613662.37千瓦时,折合75.42吨标准煤。2、项目年总用水量17173.00立方米,折合1.47吨标准煤。3、“竹制活性炭建设项目投资建设项目”,年用电量613662.37千瓦时,年总用水量17173.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.89吨标准煤/年。达产年综合节能量29.90吨标准煤/年,项目总节能率27.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投

4、资及资金构成项目预计总投资18967.55万元,其中:固定资产投资15158.32万元,占项目总投资的79.92%;流动资金3809.23万元,占项目总投资的20.08%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28906.00万元,总成本费用22390.59万元,税金及附加337.26万元,利润总额6515.41万元,利税总额7751.35万元,税后净利润4886.56万元,达产年纳税总额2864.79万元;达产年投资利润率34.35%,投资利税率40.87%,投资回报率25.76%,全部投资回收期5.38年,提供就业职位549个。(十二

5、)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区竹制活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区竹制活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“竹制活性炭建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位549个,达产年纳税总额2864.79万元,可以促进xx

6、x工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.35%,投资利税率40.87%,全部投资回报率25.76%,全部投资回收期5.38年,固定资产投资回收期5.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。“十二五”期

7、间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态

8、不断涌现,全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57355.3385.99亩1.1容积率1.651.2建筑系数56.06%1.3投资强度万元/亩176.281.4基底面积平方米32153.401.5总建筑面积平方米94636.291.6绿化面积平方米6495.16绿

9、化率6.86%2总投资万元18967.552.1固定资产投资万元15158.322.1.1土建工程投资万元6794.132.1.1.1土建工程投资占比万元35.82%2.1.2设备投资万元6268.412.1.2.1设备投资占比33.05%2.1.3其它投资万元2095.782.1.3.1其它投资占比11.05%2.1.4固定资产投资占比79.92%2.2流动资金万元3809.232.2.1流动资金占比20.08%3收入万元28906.004总成本万元22390.595利润总额万元6515.416净利润万元4886.567所得税万元1.658增值税万元898.689税金及附加万元337.261

10、0纳税总额万元2864.7911利税总额万元7751.3512投资利润率34.35%13投资利税率40.87%14投资回报率25.76%15回收期年5.3816设备数量台(套)16717年用电量千瓦时613662.3718年用水量立方米17173.0019总能耗吨标准煤76.8920节能率27.03%21节能量吨标准煤29.9022员工数量人549 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链

11、。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入30021.12万元,同比增长15.72%(4078.83万元)。其中,主营业业务竹制活性炭生产及销售收入为24540.72万元,占营业总收入的81.74%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6304.448405.917805.497505.2830021.122主营业务收入5153.556871.406380.596135.1824540.722.1竹制活性炭(A)1700.6

12、72267.562105.592024.618098.442.2竹制活性炭(B)1185.321580.421467.541411.095644.372.3竹制活性炭(C)876.101168.141084.701042.984171.922.4竹制活性炭(D)618.43824.57765.67736.222944.892.5竹制活性炭(E)412.28549.71510.45490.811963.262.6竹制活性炭(F)257.68343.57319.03306.761227.042.7竹制活性炭(.)103.07137.43127.61122.70490.813其他业务收入1150.8

13、81534.511424.901370.105480.40根据初步统计测算,公司实现利润总额6364.29万元,较去年同期相比增长1391.16万元,增长率27.97%;实现净利润4773.22万元,较去年同期相比增长711.26万元,增长率17.51%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30021.12完成主营业务收入万元24540.72主营业务收入占比81.74%营业收入增长率(同比)15.72%营业收入增长量(同比)万元4078.83利润总额万元6364.29利润总额增长率27.97%利润总额增长量万元1391.16净利润万元4773.22净利润增长率17.51%净利润增长量万元711.26投资利润率37.79%投资回报率28.34%财务内部收益率28.97%企业总资产万元37408.82流动资产总额占比万元32.17%流动资产总额万元12036.15资产负债率38.77% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2012年,我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号