燃气轮机建设项目可行性研究报告(48亩).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 燃气轮机建设项目可行性研究报告目录第一章 概述第二章 承办单位概况第三章 建设背景分析第四章 产业研究分析第五章 产品规划及建设规模第六章 项目选址方案第七章 土建工程方案第八章 工艺先进性第九章 环境保护概况第十章 安全规范管理第十一章 风险防范措施第十二章 节能概况第十三章 项目实施安排方案第十四章 投资可行性分析第十五章 项目经济收益分析第十六章 评价及建议第十七章 项目招投标方案第一章 概述一、项目概况(一)项目名称燃气轮机建设项目(二)项目选址某产业示范中心场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件

2、而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积31755.87平方米(折合约47.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.74%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度198.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31755.87平方米,建筑物基底占地面积21511.43平方米,总建筑面积47316.25平方米,其中:规划建设主体工程35851.65平方米,项目规划绿化面积3506.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费3594.94万元。(七)节能分析1、项目年用电量57

3、9488.65千瓦时,折合71.22吨标准煤。2、项目年总用水量10383.19立方米,折合0.89吨标准煤。3、“燃气轮机建设项目投资建设项目”,年用电量579488.65千瓦时,年总用水量10383.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.11吨标准煤/年。达产年综合节能量26.67吨标准煤/年,项目总节能率20.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成

4、项目预计总投资11986.64万元,其中:固定资产投资9469.63万元,占项目总投资的79.00%;流动资金2517.01万元,占项目总投资的21.00%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21888.00万元,总成本费用16727.51万元,税金及附加212.44万元,利润总额5160.49万元,利税总额6084.72万元,税后净利润3870.37万元,达产年纳税总额2214.35万元;达产年投资利润率43.05%,投资利税率50.76%,投资回报率32.29%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位308个。(十二)进度规划本期

5、工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心燃气轮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心燃气轮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“燃气轮机建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位308个,达产年纳税总额2214.35万元,可以促进某产业示范中心区域

6、经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.05%,投资利税率50.76%,全部投资回报率32.29%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)以企业为主体的创新体系不断完善,自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%,全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上,万人有效发明专利拥有量达到30件,建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。

7、省级以上品牌达到800个以上。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31755.8747.61亩1.1容积率1.491.2建筑系数67.74%1.3投资强度万元/亩198.901.4基底面积平方米21511.431.5总建筑面积平方米47316.251.6绿化面积平方米3506.63绿化率7.41%2总投资万元11986.642.1固定资产投资万元9469.632.1.1土建工程投资万元3479.792.1.1.1土建工程投资占比万元29.03%2.1.2设备投资万元3594.942.1.2.1设备投资占比29.99%2.1.3其它投资万元2394.902.1.

8、3.1其它投资占比19.98%2.1.4固定资产投资占比79.00%2.2流动资金万元2517.012.2.1流动资金占比21.00%3收入万元21888.004总成本万元16727.515利润总额万元5160.496净利润万元3870.377所得税万元1.498增值税万元711.799税金及附加万元212.4410纳税总额万元2214.3511利税总额万元6084.7212投资利润率43.05%13投资利税率50.76%14投资回报率32.29%15回收期年4.6016设备数量台(套)8017年用电量千瓦时579488.6518年用水量立方米10383.1919总能耗吨标准煤72.1120节

9、能率20.00%21节能量吨标准煤26.6722员工数量人308 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,

10、健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入10792.93万元,同比增长14.38%(1357.02万元)。其中,主营业业务燃气轮机生产及销售收入为8844.23万元,占营业总收入的81.94%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2266.523022.022806.162698.2310792.932主营业务收入18

11、57.292476.382299.502211.068844.232.1燃气轮机(A)612.91817.21758.83729.652918.602.2燃气轮机(B)427.18569.57528.88508.542034.172.3燃气轮机(C)315.74420.99390.91375.881503.522.4燃气轮机(D)222.87297.17275.94265.331061.312.5燃气轮机(E)148.58198.11183.96176.88707.542.6燃气轮机(F)92.86123.82114.97110.55442.212.7燃气轮机(.)37.1549.5345.9

12、944.22176.883其他业务收入409.23545.64506.66487.181948.70根据初步统计测算,公司实现利润总额3037.36万元,较去年同期相比增长625.00万元,增长率25.91%;实现净利润2278.02万元,较去年同期相比增长354.50万元,增长率18.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10792.93完成主营业务收入万元8844.23主营业务收入占比81.94%营业收入增长率(同比)14.38%营业收入增长量(同比)万元1357.02利润总额万元3037.36利润总额增长率25.91%利润总额增长量万元625.00净利润万元2278.02

13、净利润增长率18.43%净利润增长量万元354.50投资利润率47.36%投资回报率35.52%财务内部收益率22.57%企业总资产万元19525.74流动资产总额占比万元37.91%流动资产总额万元7402.06资产负债率44.35% 第三章 建设背景分析一、项目建设背景1、备受期待的中国制造2025出台,提出了“三步走”战略目标,明确了9项战略任务和重点,描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图,全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。中国制造2025不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面,传统低成本优势逐步衰减

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