尼龙管建设项目可行性研究报告(25亩).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 尼龙管建设项目可行性研究报告目录第一章 项目概述第二章 项目投资单位第三章 项目建设必要性分析第四章 市场调研分析第五章 投资方案第六章 项目选址第七章 土建工程第八章 工艺概述第九章 环境保护概况第十章 企业卫生第十一章 建设及运营风险分析第十二章 项目节能评估第十三章 项目实施进度第十四章 项目投资分析第十五章 经济收益第十六章 项目评价第十七章 项目招投标方案第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称尼龙管建设项目(二)项目选址xx经济技术开发区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源

2、和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积16695.01平方米(折合约25.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.95%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度173.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16695.01平方米,建筑物基底占地面积11344.26平方米,总建筑面积27713.72平方米,其中:规划建设主体工程21745.31平方米,项目规划绿化面积2055.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1266.26万元。(七)节能分析1、项目年用电量1159058.67千瓦时

3、,折合142.45吨标准煤。2、项目年总用水量6193.73立方米,折合0.53吨标准煤。3、“尼龙管建设项目投资建设项目”,年用电量1159058.67千瓦时,年总用水量6193.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.98吨标准煤/年。达产年综合节能量52.88吨标准煤/年,项目总节能率20.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投

4、资5609.97万元,其中:固定资产投资4352.72万元,占项目总投资的77.59%;流动资金1257.25万元,占项目总投资的22.41%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9090.00万元,总成本费用6832.12万元,税金及附加104.15万元,利润总额2257.88万元,利税总额2673.46万元,税后净利润1693.41万元,达产年纳税总额980.05万元;达产年投资利润率40.25%,投资利税率47.66%,投资回报率30.19%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划

5、12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区尼龙管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济技术开发区尼龙管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“尼龙管建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额980.05万元,可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地

6、方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.25%,投资利税率47.66%,全部投资回报率30.19%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。

7、下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更

8、加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16695.0125.03亩1.1容积率1.661.2建筑系数67.95%1.3投资强度万元/亩173.901.4基底面积平方米11344.261.5总建筑面积平方米27713.721.6绿化面积平方米2055.08绿化率7.42%2总投资万元5609.972.1固定资产投资万

9、元4352.722.1.1土建工程投资万元2292.472.1.1.1土建工程投资占比万元40.86%2.1.2设备投资万元1266.262.1.2.1设备投资占比22.57%2.1.3其它投资万元793.992.1.3.1其它投资占比14.15%2.1.4固定资产投资占比77.59%2.2流动资金万元1257.252.2.1流动资金占比22.41%3收入万元9090.004总成本万元6832.125利润总额万元2257.886净利润万元1693.417所得税万元1.668增值税万元311.439税金及附加万元104.1510纳税总额万元980.0511利税总额万元2673.4612投资利润率

10、40.25%13投资利税率47.66%14投资回报率30.19%15回收期年4.8116设备数量台(套)5417年用电量千瓦时1159058.6718年用水量立方米6193.7319总能耗吨标准煤142.9820节能率20.65%21节能量吨标准煤52.8822员工数量人133 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置

11、,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源

12、计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入5390.15万元,同比增长24.52%(1061.35万元)。其中,主营业业务尼龙管生产及销售收入为5019.49万元,占营业总收入的93.12%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1131.93

13、1509.241401.441347.545390.152主营业务收入1054.091405.461305.071254.875019.492.1尼龙管(A)347.85463.80430.67414.111656.432.2尼龙管(B)242.44323.26300.17288.621154.482.3尼龙管(C)179.20238.93221.86213.33853.312.4尼龙管(D)126.49168.65156.61150.58602.342.5尼龙管(E)84.33112.44104.41100.39401.562.6尼龙管(F)52.7070.2765.2562.74250.972.7尼龙管(.)21.0828.1126.1025.10100.393其他业务收入77.84103.7896.3792.66370.66根据初步统计测算,公司实现利润总额1571.50万元,较去年同期相比增长166.74万元,增长率11.87%;实现净利润1178.63万元,较去年同期相比增长185.51万元,增长率18.68%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5390.15完成主营业务收入万元5019.49主营业务收入占比93.12%营业收入增长率(同比)24.52%

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