非织造及工业用布项目可行性研究报告_范文.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 非织造及工业用布项目可行性研究报告非织造及工业用布项目可行性研究报告xxx(集团)有限公司非织造及工业用布项目可行性研究报告目录第一章 概论第二章 背景和必要性研究第三章 项目市场研究第四章 项目建设内容分析第五章 项目选址说明第六章 工程设计说明第七章 工艺概述第八章 项目环境影响情况说明第九章 安全卫生第十章 风险应对评估第十一章 节能方案分析第十二章 实施安排第十三章 投资估算第十四章 项目经营收益分析第十五章 招标方案第十六章 结论第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以

2、“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司

3、实现营业收入4666.00万元,同比增长14.13%(577.65万元)。其中,主营业业务非织造及工业用布生产及销售收入为3805.00万元,占营业总收入的81.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额966.58万元,较去年同期相比增长133.88万元,增长率16.08%;实现净利润724.94万元,较去年同期相比增长85.93万元,增长率13.45%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4666.00完成主营业务收入万元3805.00主营业务收入占比81.55%营业收入增长率(同比)14.13%营业收入增长量(同比)万元577.65利润总额万元966.58利润总额增长率16.0

4、8%利润总额增长量万元133.88净利润万元724.94净利润增长率13.45%净利润增长量万元85.93投资利润率37.43%投资回报率28.07%财务内部收益率26.70%企业总资产万元6780.59流动资产总额占比万元31.49%流动资产总额万元2135.02资产负债率23.47%二、项目概况(一)项目名称非织造及工业用布项目(二)项目选址某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积8671.00平方米(折合约13.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.16%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度187.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用

5、地面积8671.00平方米,建筑物基底占地面积6603.83平方米,总建筑面积10838.75平方米,其中:规划建设主体工程7999.28平方米,项目规划绿化面积675.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费911.04万元。(七)节能分析1、项目年用电量671269.50千瓦时,折合82.50吨标准煤。2、项目年总用水量4214.32立方米,折合0.36吨标准煤。3、“非织造及工业用布项目投资建设项目”,年用电量671269.50千瓦时,年总用水量4214.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.86吨标准煤/年。达产年综合节能量30.65吨标准煤/

6、年,项目总节能率20.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3157.76万元,其中:固定资产投资2434.25万元,占项目总投资的77.09%;流动资金723.51万元,占项目总投资的22.91%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5058.00万元,总成本费用3983.42万元,税金及附加52.4

7、7万元,利润总额1074.58万元,利税总额1275.27万元,税后净利润805.93万元,达产年纳税总额469.33万元;达产年投资利润率34.03%,投资利税率40.39%,投资回报率25.52%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位84个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融

8、政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区非织造及工业用布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区非织造及工业用布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“非织造及工业用布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位84个,达产年纳税总额469.33万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政

9、收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.03%,投资利税率40.39%,全部投资回报率25.52%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产

10、融合作形成可复制、可推广的经验。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8671.0013.00亩1.1容积率1.251.2建筑系数76.16%1.3投资强度万元/亩187.251.4基底面积平方米6603.831.5总建筑面积平方米10838.751.6绿化面积平方米675.22绿化率6.23%2总投资万元3157.762.1固定资产投资万元2434.252.1.1土建工程投资万元972.232.1.1.1土建工程投资占比万元30.79%2.1.2设备投资万元911.042.

11、1.2.1设备投资占比28.85%2.1.3其它投资万元550.982.1.3.1其它投资占比17.45%2.1.4固定资产投资占比77.09%2.2流动资金万元723.512.2.1流动资金占比22.91%3收入万元5058.004总成本万元3983.425利润总额万元1074.586净利润万元805.937所得税万元1.258增值税万元148.229税金及附加万元52.4710纳税总额万元469.3311利税总额万元1275.2712投资利润率34.03%13投资利税率40.39%14投资回报率25.52%15回收期年5.4216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时671269.5018

12、年用水量立方米4214.3219总能耗吨标准煤82.8620节能率20.33%21节能量吨标准煤30.6522员工数量人84第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、中国制造2025”,是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”,是行动纲领,是目标方向,更是踏踏实实一步步地走,一点点地干。中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强,进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个,从长远来看,到本世纪中,我们要迈入世界制造强国的第一方阵

13、。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了,这个目标是很鼓舞人心的,达到要付出很大的努力,但是是可以实现的,并不是高不可攀的。2、2015年5月,国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件,中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化

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