聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93294090 上传时间:2019-07-19 格式:DOCX 页数:59 大小:65.86KB
返回 下载 相关 举报
聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx_第1页
第1页 / 共59页
聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx_第2页
第2页 / 共59页
聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx_第3页
第3页 / 共59页
聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx_第4页
第4页 / 共59页
聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx_第5页
第5页 / 共59页
点击查看更多>>
资源描述

《聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚丁烯管项目可行性研究报告_范文.docx(59页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 聚丁烯管项目可行性研究报告聚丁烯管项目可行性研究报告xxx有限责任公司聚丁烯管项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 项目基本情况第三章 市场调研预测第四章 产品及建设方案第五章 选址可行性研究第六章 项目建设设计方案第七章 工艺可行性第八章 环境保护概况第九章 项目职业安全第十章 项目风险说明第十一章 项目节能情况分析第十二章 项目进度方案第十三章 项目投资规划第十四章 项目经营效益分析第十五章 招标方案第十六章 综合评估第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创

2、新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。(三)公司经济效益分析上一年度,

3、xxx(集团)有限公司实现营业收入7554.71万元,同比增长15.43%(1010.06万元)。其中,主营业业务聚丁烯管生产及销售收入为6776.22万元,占营业总收入的89.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1767.22万元,较去年同期相比增长347.48万元,增长率24.47%;实现净利润1325.41万元,较去年同期相比增长145.03万元,增长率12.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7554.71完成主营业务收入万元6776.22主营业务收入占比89.70%营业收入增长率(同比)15.43%营业收入增长量(同比)万元1010.06利润总额万元1767.

4、22利润总额增长率24.47%利润总额增长量万元347.48净利润万元1325.41净利润增长率12.29%净利润增长量万元145.03投资利润率48.48%投资回报率36.36%财务内部收益率27.88%企业总资产万元6639.19流动资产总额占比万元31.31%流动资产总额万元2079.02资产负债率45.05%二、项目概况(一)项目名称聚丁烯管项目(二)项目选址xx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积12066.03平方米(折合约18.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.89%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度172.94万元

5、/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12066.03平方米,建筑物基底占地面积9156.91平方米,总建筑面积16168.48平方米,其中:规划建设主体工程11263.80平方米,项目规划绿化面积1094.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1520.43万元。(七)节能分析1、项目年用电量564924.14千瓦时,折合69.43吨标准煤。2、项目年总用水量5535.91立方米,折合0.47吨标准煤。3、“聚丁烯管项目投资建设项目”,年用电量564924.14千瓦时,年总用水量5535.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.90吨标准煤/年。达产

6、年综合节能量18.58吨标准煤/年,项目总节能率25.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3910.73万元,其中:固定资产投资3128.48万元,占项目总投资的80.00%;流动资金782.25万元,占项目总投资的20.00%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7754.00万元,

7、总成本费用6030.56万元,税金及附加76.79万元,利润总额1723.44万元,利税总额2037.95万元,税后净利润1292.58万元,达产年纳税总额745.37万元;达产年投资利润率44.07%,投资利税率52.11%,投资回报率33.05%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条

8、件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范园区及xx产业示范园区聚丁烯管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范园区聚丁烯管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丁烯管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额745.37万元,可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、

9、项目达产年投资利润率44.07%,投资利税率52.11%,全部投资回报率33.05%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制试验检测设备和计

10、量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻

11、性的计量测试服务。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12066.0318.09亩1.1容积率1.341.2建筑系数75.89%1.3投资强度万元/亩172.941.4基底面积平方米9156.911.5总建筑面积平方米16168.481.6绿化面积平方米1094.65绿化率6.77%2总投资万元3910.732.1固定资产投资万元3128.482.1.1土建工程投资万元1446.422.1.1.1土建工程投资占比万元36.99%2.1.2设备投资万元1520.432.1.2

12、.1设备投资占比38.88%2.1.3其它投资万元161.632.1.3.1其它投资占比4.13%2.1.4固定资产投资占比80.00%2.2流动资金万元782.252.2.1流动资金占比20.00%3收入万元7754.004总成本万元6030.565利润总额万元1723.446净利润万元1292.587所得税万元1.348增值税万元237.729税金及附加万元76.7910纳税总额万元745.3711利税总额万元2037.9512投资利润率44.07%13投资利税率52.11%14投资回报率33.05%15回收期年4.5316设备数量台(套)8117年用电量千瓦时564924.1418年用水

13、量立方米5535.9119总能耗吨标准煤69.9020节能率25.63%21节能量吨标准煤18.5822员工数量人155第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。2、中国制造2025的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配置,提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。3、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。4、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号