汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93289729 上传时间:2019-07-19 格式:DOCX 页数:61 大小:66.95KB
返回 下载 相关 举报
汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx_第1页
第1页 / 共61页
汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx_第2页
第2页 / 共61页
汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx_第3页
第3页 / 共61页
汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx_第4页
第4页 / 共61页
汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx_第5页
第5页 / 共61页
点击查看更多>>
资源描述

《汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汉麻湿纺纱项目可行性研究报告_范文.docx(61页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 汉麻湿纺纱项目可行性研究报告汉麻湿纺纱项目可行性研究报告xxx集团汉麻湿纺纱项目可行性研究报告目录第一章 总论第二章 项目建设背景分析第三章 市场调研分析第四章 项目方案分析第五章 项目建设地研究第六章 项目工程方案第七章 项目工艺分析第八章 项目环境影响分析第九章 安全保护第十章 风险防范措施第十一章 项目节能第十二章 实施进度计划第十三章 投资计划方案第十四章 项目经济收益分析第十五章 招标方案第十六章 总结及建议第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需

2、求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核

3、,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11824.43万元,同比增长28.48%(2621.10万元)。其中,主营业业务汉麻湿纺纱生产及销售收入为11006.72万元,占营业总收入的93.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2691.66万元

4、,较去年同期相比增长678.58万元,增长率33.71%;实现净利润2018.74万元,较去年同期相比增长217.30万元,增长率12.06%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11824.43完成主营业务收入万元11006.72主营业务收入占比93.08%营业收入增长率(同比)28.48%营业收入增长量(同比)万元2621.10利润总额万元2691.66利润总额增长率33.71%利润总额增长量万元678.58净利润万元2018.74净利润增长率12.06%净利润增长量万元217.30投资利润率38.12%投资回报率28.59%财务内部收益率29.92%企业总资产万元27290.9

5、0流动资产总额占比万元37.02%流动资产总额万元10102.12资产负债率42.68%二、项目概况(一)项目名称汉麻湿纺纱项目(二)项目选址xx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43601.79平方米(折合约65.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.04%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度162.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43601.79平方米,建筑物基底占地面积22690.37平方米,总建筑面积56682.33平方米,其中:规划建设主体工程44751.94平方米,项目规划绿化面积4435.40平方米。

6、(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4085.23万元。(七)节能分析1、项目年用电量447106.17千瓦时,折合54.95吨标准煤。2、项目年总用水量20139.18立方米,折合1.72吨标准煤。3、“汉麻湿纺纱项目投资建设项目”,年用电量447106.17千瓦时,年总用水量20139.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.67吨标准煤/年。达产年综合节能量16.93吨标准煤/年,项目总节能率26.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污

7、染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13116.31万元,其中:固定资产投资10605.63万元,占项目总投资的80.86%;流动资金2510.68万元,占项目总投资的19.14%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21852.00万元,总成本费用17307.04万元,税金及附加249.63万元,利润总额4544.96万元,利税总额5421.48万元,税后净利润3408.72万元,达产年纳税总额2012.76万元;达产年投资利

8、润率34.65%,投资利税率41.33%,投资回报率25.99%,全部投资回收期5.35年,提供就业职位369个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资

9、和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区汉麻湿纺纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区汉麻湿纺纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“汉麻湿纺纱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位369个,达产年纳税总额2012.76万元,可以促进xx高新技术产业开发

10、区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.65%,投资利税率41.33%,全部投资回报率25.99%,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目,可有效提升资源能源利用效率,降低废弃物排放,有利于企业实现降本增效。但是,传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长,导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足,存在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造,2016-2017年,工业和

11、信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来,工业和信息化部将继续用好相关政策手段,支持民营企业加大投资实施绿色化改造。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43601.7965.37亩1.1容积率1.301.2建筑系数52.04%1.3投资强度万元/亩162.241.4基底面积平方米22690.371.5总建筑面积平方米56682.331.6绿化面积平方米4435.40绿化率7.83%2总投资万元13116.312.1固定资产投资万元10605.632.1.1

12、土建工程投资万元4039.692.1.1.1土建工程投资占比万元30.80%2.1.2设备投资万元4085.232.1.2.1设备投资占比31.15%2.1.3其它投资万元2480.712.1.3.1其它投资占比18.91%2.1.4固定资产投资占比80.86%2.2流动资金万元2510.682.2.1流动资金占比19.14%3收入万元21852.004总成本万元17307.045利润总额万元4544.966净利润万元3408.727所得税万元1.308增值税万元626.899税金及附加万元249.6310纳税总额万元2012.7611利税总额万元5421.4812投资利润率34.65%13投

13、资利税率41.33%14投资回报率25.99%15回收期年5.3516设备数量台(套)13317年用电量千瓦时447106.1718年用水量立方米20139.1819总能耗吨标准煤56.6720节能率26.10%21节能量吨标准煤16.9322员工数量人369第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、总体来看,当前和今后一个时期,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面,进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后,我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质,即在每一个产业中都必须向上走,从价值链的低端向高端跃迁和攀升;否则,庞大的产业大军将拥挤在低洼地中,面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化,我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命,加快转型升级、创新发展、提质增效,实现由大到强的根本转变。2、制造业是我国当前的最大产业。中国作为一个世界大国无论从国民生活水平提高、经济发展,还是国家安全的角度都需要强大、独立、自主的制造业。但是,谈及国内制造业(如智能手机、集成电路、机器人、新能源汽车等产业)发展状况,各产业普遍面临市场庞大、缺少核心技术、产品低端、利润少、人才缺乏等问题。虽然我国已经是

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号