玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93289450 上传时间:2019-07-19 格式:DOCX 页数:63 大小:68.62KB
返回 下载 相关 举报
玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx_第1页
第1页 / 共63页
玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx_第2页
第2页 / 共63页
玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx_第3页
第3页 / 共63页
玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx_第4页
第4页 / 共63页
玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx_第5页
第5页 / 共63页
点击查看更多>>
资源描述

《玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《玻璃强化炉项目可行性研究报告_范文.docx(63页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 玻璃强化炉项目可行性研究报告玻璃强化炉项目可行性研究报告xxx有限公司玻璃强化炉项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 背景、必要性分析第三章 项目调研分析第四章 项目建设规模第五章 选址分析第六章 土建工程方案第七章 工艺可行性分析第八章 环境保护、清洁生产第九章 项目职业安全管理规划第十章 项目风险评价第十一章 项目节能情况分析第十二章 项目实施方案第十三章 项目投资规划第十四章 经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合评价结论第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨

2、资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司高度重视技术人才的培养

3、和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入6223.46万元,同比增长14.00%(764.33万元)。其中,主营业业务玻璃强化炉生产及销售收入为5635.33万元,占营业总收入的90.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1596.63万元,较去年同期相比增长173.73万元,

4、增长率12.21%;实现净利润1197.47万元,较去年同期相比增长242.10万元,增长率25.34%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6223.46完成主营业务收入万元5635.33主营业务收入占比90.55%营业收入增长率(同比)14.00%营业收入增长量(同比)万元764.33利润总额万元1596.63利润总额增长率12.21%利润总额增长量万元173.73净利润万元1197.47净利润增长率25.34%净利润增长量万元242.10投资利润率24.12%投资回报率18.09%财务内部收益率28.54%企业总资产万元18647.41流动资产总额占比万元28.23%流动资产总

5、额万元5264.39资产负债率20.09%二、项目概况(一)项目名称玻璃强化炉项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38612.63平方米(折合约57.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.24%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度163.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38612.63平方米,建筑物基底占地面积23646.37平方米,总建筑面积62166.33平方米,其中:规划建设主体工程41560.72平方米,项目规划绿化面积4339.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套)

6、,设备购置费4014.82万元。(七)节能分析1、项目年用电量770536.02千瓦时,折合94.70吨标准煤。2、项目年总用水量10983.05立方米,折合0.94吨标准煤。3、“玻璃强化炉项目投资建设项目”,年用电量770536.02千瓦时,年总用水量10983.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.64吨标准煤/年。达产年综合节能量28.57吨标准煤/年,项目总节能率28.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,

7、项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11092.65万元,其中:固定资产投资9487.01万元,占项目总投资的85.53%;流动资金1605.64万元,占项目总投资的14.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11219.00万元,总成本费用8786.40万元,税金及附加194.71万元,利润总额2432.60万元,利税总额2962.84万元,税后净利润1824.45万元,达产年纳税总额1138.39万元;达产年投资利润率21.93%,投资利税率26.71%,投资回报率16.45%,全

8、部投资回收期7.58年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目

9、进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区玻璃强化炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区玻璃强化炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃强化炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1138.39万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.93%,投资利税率2

10、6.71%,全部投资回报率16.45%,全部投资回收期7.58年,固定资产投资回收期7.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件

11、、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38612.6357.89亩1.1容积率1.611.2建筑系数61.24%1.3投资强度万元/亩163.881.4基底面积平方米23646.371.5总建筑面积平方米62166.331.6绿化面积平方米4339.42绿化率6.98%2总投资万元11092.652.1固定资产投资万元9487.

12、012.1.1土建工程投资万元5519.892.1.1.1土建工程投资占比万元49.76%2.1.2设备投资万元4014.822.1.2.1设备投资占比36.19%2.1.3其它投资万元-47.702.1.3.1其它投资占比-0.43%2.1.4固定资产投资占比85.53%2.2流动资金万元1605.642.2.1流动资金占比14.47%3收入万元11219.004总成本万元8786.405利润总额万元2432.606净利润万元1824.457所得税万元1.618增值税万元335.539税金及附加万元194.7110纳税总额万元1138.3911利税总额万元2962.8412投资利润率21.9

13、3%13投资利税率26.71%14投资回报率16.45%15回收期年7.5816设备数量台(套)13617年用电量千瓦时770536.0218年用水量立方米10983.0519总能耗吨标准煤95.6420节能率28.92%21节能量吨标准煤28.5722员工数量人208第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、改革开放40年,中国制造业实现了由小到大的跨越式发展,建立了全球最完备的产业体系,创新能力显著增强,成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势,再到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化,中国制造业需要培育综合竞争优势,从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变,实现由大到强的战略目标。2、制造业企业产能利用率已达到较高水平,经过过去五年的产能调整和近一年多来的经济复苏,制造企业收入和盈利能力呈现明显回升。相对而言,制造业固定资产投资则稍显滞后。2017年前10个月,制造业企业主营业务收入同比增长9%,较20152016年的低个位数增长明显提速;而利润总额同比增长16%,也大幅超过20152016年的增速水平。而与此同时,制造业固定资产投资增速却一路下行,目前已经降至4%左右的历史低位。因此2017年以来,制造业企业产能利用率已经得到大幅的改善,至9月份已

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号