纺织坯布项目可行性研究报告[参考范文].docx

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1、泓域咨询MACRO/ 纺织坯布项目可行性研究报告纺织坯布项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 纺织坯布项目可行性研究报告说明该纺织坯布项目计划总投资13602.71万元,其中:固定资产投资10409.39万元,占项目总投资的76.52%;流动资金3193.32万元,占项目总投资的23.48%。达产年营业收入26271.00万元,总成本费用19856.73万元,税金及附加263.18万元,利润总额6414.27万元,利税总额7562.18万元,税后净利润4810.70万元,达产年纳税总额2751.48万元;达产年投资利润率47.15%,投资利税率55.59%,投资回报率35.37%,全部投资

2、回收期4.33年,提供就业职位544个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。.主要内容:总论、项目必要性分析、产业分析预测、产品规划及建设规模、选址方案、土建工程分析、工艺技术说明、项目环境保护分析、项目职业安全、项目风险评价分析、项目节能分析、实施进度计划、投资方案、经济效益分析、项目综合评价结论等。第一章 总论一、项目概况(一)项目名称纺织坯布项目(二)项目选址某产业园(三)项目用地规模项目总用地面积

3、39252.95平方米(折合约58.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.97%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度176.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39252.95平方米,建筑物基底占地面积24325.05平方米,总建筑面积48673.66平方米,其中:规划建设主体工程29585.19平方米,项目规划绿化面积3092.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3224.44万元。(七)节能分析1、项目年用电量874684.50千瓦时,折合107.50吨标准煤。2、项目年总用水量27878.

4、38立方米,折合2.38吨标准煤。3、“纺织坯布项目投资建设项目”,年用电量874684.50千瓦时,年总用水量27878.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.88吨标准煤/年。达产年综合节能量32.82吨标准煤/年,项目总节能率26.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13602.71万元,其中:固定资产投资10409.39万元,占项目总投资的

5、76.52%;流动资金3193.32万元,占项目总投资的23.48%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26271.00万元,总成本费用19856.73万元,税金及附加263.18万元,利润总额6414.27万元,利税总额7562.18万元,税后净利润4810.70万元,达产年纳税总额2751.48万元;达产年投资利润率47.15%,投资利税率55.59%,投资回报率35.37%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位544个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项

6、目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园及某产业园纺织坯布行业布局和结构

7、调整政策;项目的建设对促进某产业园纺织坯布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“纺织坯布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展,为社会提供就业职位544个,达产年纳税总额2751.48万元,可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.15%,投资利税率55.59%,全部投资回报率35.37%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,

8、约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米3925

9、2.9558.85亩1.1容积率1.241.2建筑系数61.97%1.3投资强度万元/亩176.881.4基底面积平方米24325.051.5总建筑面积平方米48673.661.6绿化面积平方米3092.76绿化率6.35%2总投资万元13602.712.1固定资产投资万元10409.392.1.1土建工程投资万元3687.962.1.1.1土建工程投资占比万元27.11%2.1.2设备投资万元3224.442.1.2.1设备投资占比23.70%2.1.3其它投资万元3496.992.1.3.1其它投资占比25.71%2.1.4固定资产投资占比76.52%2.2流动资金万元3193.322.2

10、.1流动资金占比23.48%3收入万元26271.004总成本万元19856.735利润总额万元6414.276净利润万元4810.707所得税万元1.248增值税万元884.739税金及附加万元263.1810纳税总额万元2751.4811利税总额万元7562.1812投资利润率47.15%13投资利税率55.59%14投资回报率35.37%15回收期年4.3316设备数量台(套)11417年用电量千瓦时874684.5018年用水量立方米27878.3819总能耗吨标准煤109.8820节能率26.02%21节能量吨标准煤32.8222员工数量人544第二章 项目必要性分析一、项目建设背景

11、1、中国制造2025旨在通过一系列措施和3个十年的努力,力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面,促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力,从而迈入世界制造强国行列。为此,确定了在2025年前,实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程,开展质量提升和服务型制造两项专项行动,并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。2、改革开放以来,特别是近10年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合实力不断增强。2014年,工业增加值达22.8万

12、亿元,占GDP的比重达35.85%;2013年,我国制造业产出占世界比重达20.8%,连续4年保持世界第一大国地位;在500余种主要工业产品中,有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,比2008年增加了65家,其中制造业企业56家(不含港、澳、台),连续两年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。3、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱

13、动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。4、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,

14、不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去的标准转向现在的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势

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