氧化锌项目可行性研究报告_范文.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 氧化锌项目可行性研究报告氧化锌项目可行性研究报告xxx科技公司氧化锌项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 项目建设背景第三章 项目调研分析第四章 产品规划及建设规模第五章 选址规划第六章 土建方案说明第七章 项目工艺及设备分析第八章 环境保护和绿色生产第九章 生产安全保护第十章 建设及运营风险分析第十一章 节能第十二章 实施进度计划第十三章 项目投资计划方案第十四章 项目经营效益第十五章 招标方案第十六章 总结评价第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营

2、管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管

3、理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入2797.63万元,同比增长9.81%(249.88万元)。其中,主营业业务氧化锌生产及销售收入为2333.76万元,占营业总收入的83.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额749.44万元,较去年同期相比增长61.12万元,增长率8.88%;实现净利润562.08万元,较去年同期相比增长103.21万元,增长率22.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2797.63完成主营业务收入万元2333.76主营业务收入占比83.

4、42%营业收入增长率(同比)9.81%营业收入增长量(同比)万元249.88利润总额万元749.44利润总额增长率8.88%利润总额增长量万元61.12净利润万元562.08净利润增长率22.49%净利润增长量万元103.21投资利润率28.34%投资回报率21.26%财务内部收益率26.93%企业总资产万元7646.32流动资产总额占比万元26.49%流动资产总额万元2025.82资产负债率27.89%二、项目概况(一)项目名称氧化锌项目(二)项目选址xx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12366.18平方米(折合约18.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.26

5、%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度166.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12366.18平方米,建筑物基底占地面积7946.51平方米,总建筑面积14715.75平方米,其中:规划建设主体工程10353.86平方米,项目规划绿化面积884.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1296.74万元。(七)节能分析1、项目年用电量1087700.69千瓦时,折合133.68吨标准煤。2、项目年总用水量4130.88立方米,折合0.35吨标准煤。3、“氧化锌项目投资建设项目”,年用电量1087700.69千瓦时,

6、年总用水量4130.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.03吨标准煤/年。达产年综合节能量52.12吨标准煤/年,项目总节能率22.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3596.91万元,其中:固定资产投资3082.46万元,占项目总投资的85.70%;流动资金514.45万元,占项目总投资的14.30%。(十)资金筹措该项目现阶段投

7、资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4194.00万元,总成本费用3267.26万元,税金及附加64.80万元,利润总额926.74万元,利税总额1119.37万元,税后净利润695.06万元,达产年纳税总额424.32万元;达产年投资利润率25.76%,投资利税率31.12%,投资回报率19.32%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研

8、究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济开发区及xx经济开发区氧化锌行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济开发区氧化锌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“氧化锌项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额424.32万元,可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和

9、社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.76%,投资利税率31.12%,全部投资回报率19.32%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓

10、励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12366.1818.54亩1.1容积率1.191.2建筑系数64.26%1.3投资强度万元/亩166.261.4基底面积平方米7946.511.5总建筑面积平方米14715.751.6绿化面积平方米884.87绿化率6.01%2总投资万元3596.912.1固定资产投资万元3082.462.1.1土建工程投资万元1057.612.1.1.1土建工程投资占比万元29.40%2.1.2设备投资

11、万元1296.742.1.2.1设备投资占比36.05%2.1.3其它投资万元728.112.1.3.1其它投资占比20.24%2.1.4固定资产投资占比85.70%2.2流动资金万元514.452.2.1流动资金占比14.30%3收入万元4194.004总成本万元3267.265利润总额万元926.746净利润万元695.067所得税万元1.198增值税万元127.839税金及附加万元64.8010纳税总额万元424.3211利税总额万元1119.3712投资利润率25.76%13投资利税率31.12%14投资回报率19.32%15回收期年6.6716设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1

12、087700.6918年用水量立方米4130.8819总能耗吨标准煤134.0320节能率22.19%21节能量吨标准煤52.1222员工数量人82第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、中国制造2025的目标和战略的实现,有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强

13、调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。2、中国制造2025的发布将实现我国制造业的转型升级,并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下,有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。4、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对

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