2019年账户信息保护内控管理制度范文

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1、2019年账户信息保护内控管理制度范文 篇一:内部控制-信息系统用户管理制度 信息系统账号管理制度 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条第十一条第一节总则 为加强用户账号管理,规范用户账号的使用,提高用户账号的安全性,特制定本制度。 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面(操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备)的用户账号。 本规定所指账号管理包括: 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。 系统拥有部门负责建立岗位权限对照表(附件一),制定工作岗位与

2、系统权限的对应关系和互斥原则,对具体岗位做出具体的权限管理规定。 信息技术部根据系统拥有部门提交的岗位权限对照表增加系统中进行必要有效的逻辑控制。 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 第二节普通账号管理 申请人使用统一而规范的账号/权限申请表(附件二)提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限对照表审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致,确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。 在受理申请时,权限管理人员根据申请配置权限,在系统条件具备的情况下,给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限,以使用户对其行为负责。一旦分配好

3、账号,用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。 新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号及权限。人员离职的情况下,该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办 第十二条 第十三条 第十四条第十五条 第十六条 第十七条第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条理完毕后,人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。 账号管理人员建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。 第三节特权账号和超级用户账号管理 特权账号指在系统中有专用权限的账号,如

4、备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号,如administrator(或admin)、root等管理员账号。 只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号,严禁共享账号。信息技术部每季度查看系统日志,监督特权账号和超级用户账号使用情况,并填写系统日志审阅表(附件三)。 尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用,确需使用时必须履行正规的申请及审批流程,并保留相应的文档。 临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。超级用户账号临时使用完毕后,账号管理人员立即更改账号密码。 第四节用户账号及权限审阅 系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权

5、限进行审阅,并填写账号/权限清理清单(附件四)。 信息技术部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅,并填写账号/权限清理清单。 员工离职后,账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职 人员是系统管理员,则及时更改特权账号或超级用户口令。 第五节用户账号口令管理 第二十二条用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。第二十三条用户账号口令最小长度为6位,并具有一定复杂度。 第二十四条用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,密码更新周期不得超过90天。第二十五条严禁共享个人用户账号口令。 第二十六条超级用户账号需通过保密形式由信息技术部负责人留存一份。 第二十七条

6、第二十八条第六节附则 本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。 附件一. 岗位权限对照表 编号: 附件二.账号/权限申请表 申请表编号: 篇二:内部控制-信息系统维护管理制度 信息系统维护管理细则 1目的 为了保障信息系统安全、平稳运行,确保数据安全,依据相关法律法规和公司内部控制手册,制定本细则。 2适用范围与定义 本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。 本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。3引用标准及关联制度 3.1企业内部控制基本规范 3.2企业内部控制应用指引第18号信息系统 3.3ABC公司内部控制手册20

7、12 4职责 4.1信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。 4.2信息系统使用部门负责系统的使用,用户管理。 5内容、要求与程序 5.1系统日常运行维护 5.1.1公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。 5.1.2系统使用部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作,对有关数据的日常更新等作运行操作记录;对关键用户与一般用户进行培训和培训考核,培训记录和考 核成绩提交人力资源部备案。 5.1.3信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工

8、作,保证信息系统安全、稳定运行,并做应急事故处理记录和运行维护记录。应急事故处理记录和运行维护记录由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统,由信息管理部门审查系统服务商资质,并签订系统维护服务合同;由信息管理部自行维护的,应指定专人负责维护,制定岗位职责。 5.2系统变更 5.2.1系统如在使用中有变更要求,可向总经理办公室提出书面要求并填写系统变更表,由申请部门分管副总签字后,交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作;不得擅自升级、改变软件版本;不得擅自改变软件系统的环境配置。 5.2.2信息管理部门应利用技术

9、手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置,并定期进行检查。 5.2.3系统使用部门(单位)会同信息管理部按照业务需求,对业务流程与系统功能进行评价,需要重大改进的,提出系统升级报告,由公司分管业务副总经理签字确认,报财务总监审核,由信息化领导小组审批。 5.2.4系统使用部门(单位)会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。(系统升级实施的具体流程参见信息系统外购管理细则5.6、5.7) 5.2.5操作系统、数据库系统用户的新增、变更,须填写系统用户申请表,经信息管理部审批后,被赋予唯一的用户名、用户ID(UID),方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次系

10、统用户记录表。 5.3信息系统数据安全管理 由信息管理部负责信息系统数据的安全管理,包括日常备份、恢复和数据安全工作(详见备份制度)。 5.3.1数据保密性管理 重要数据的处理过程中,被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作;处理结束后,应清除不能带走的本作业数据;妥善处理打印结果,任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许,不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房,如有特殊情况,需经负责人同意并进行登记后方可带出。 5.3.2数据备份管理 每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验,每周一次手动备份到移动硬盘或其他电脑的硬盘,每两周一次由专人将移动硬盘送往银行保管箱

11、予以存放,并填写数据备份记录表,由负责系统维护人员及信息管理部门经理签字,每年进行一次备份的恢复性测试,并填写数据恢复性测试记录表,由信息管理部门经理签字。 5.4操作系统登录的安全管理 信息管理部负责各业务系统后台操作系统登录的安全管理。 5.4.1系统登录名与密码安全管理 各系统责任人负责保管系统的登录名和密码,密码的设置要符合强密码规范和密码复杂性要求,并将它们密存在信封中,信封由专人保管,各系统负责人每季度更换一次登录名和密码,并填写密码保存登记表。特殊情况需拆信封时,必须由信息管理部门经理在密码保存登记表签字后方可,拆封后,系统责任人要重新修改密码,密存在信封中。 5.4.2用户登录

12、名与密码的管理 用户名和密码的组合定义了系统中用户的身份,用户和密码组合由系统管理员进行管理,不设置多人共用的账号,当一个工作人员离开岗位后,其账号应被及时删除。为防止非法用户使用信息网络资源,对访问用户的合法性进行鉴别,当不成功鉴别尝试次数达到门限值时,系统将拒绝该用户的访问,加以记录并自动告警。对用户访问控制的规范应遵循: (1)所有的用户都要经过授权; (2)用户有在自己的环境里设置对象特权的权力; (3)禁止用户删除在共享目录下其它用户的文件; (4)可以通过制定的策略控制用户对于系统中所有对象的访问; (5)用户不能检查授予其它用户的访问控制权限; (6)要能够提供强制性的访问控制

13、5.4.3不相容岗位分离控制 信息系统开发人员不得操作使用信息系统,系统管理与维护人员不得操作使用信息系统。 5.5系统维护及机房管理(机房管理制度) 5.5.1外来人员对硬件系统维护时,须填写外来人员进入机房审批表,经信息 管理部门经理签字批准后方可;当外来人员对软件系统进行维护时,须填写应用软件维护表,经系统使用部门(单位)负责人和信息管理部门经理签字批准后方可。 5.5.2机房所有工作人员须经信息管理部门经理授权并凭门禁卡进出机房,外来人员进入机房统一由信息管理部专人陪同,陪同人员全面负责外来人员的行为安全,并做好安全防范工作。进出机房工作人员的授权定期(季度)由信息管理部门经理进行复核并做记录。 5.5.3机房管理人员应熟知机房内设备的基本安全操作规程。不定期对运行设备进行测试和保养,由专人负责机房内设备的保养和备品、配件、资料、盘片等的保管,并登记造册,保证备用设备完好,可供随时投入使用。机房设备损坏应

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