氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93042967 上传时间:2019-07-16 格式:DOCX 页数:9 大小:21.38KB
返回 下载 相关 举报
氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第1页
第1页 / 共9页
氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第2页
第2页 / 共9页
氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第3页
第3页 / 共9页
氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第4页
第4页 / 共9页
氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第5页
第5页 / 共9页
亲,该文档总共9页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《氧气投资建设项目立项报告(规划申请).docx(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 氧气投资建设项目立项报告氧气投资建设项目立项报告当今世界正处于大发展大变革大调整之中,我国工业发展面临的国际环境更趋复杂,既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战,给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期,经济全球化持续深入发展,为我国进一步实施“走出去”战略,提高在全球范围内的资源配置能力,拓展外部发展空间提供了新机遇。同时,国际金融危机影响深远,全球需求结构出现明显变化,贸易保护主义有所抬头,围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈,能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂,世界经济的不确定性仍然较大,对我国工业转型升级形成新的压力。一、项目名称及承办单位(一)项目名称氧

2、气投资建设项目(二)项目承办单位xxx科技发展公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址某经济技术开发区(二)项目负责人罗xx三、项目承办单位基本情况公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平

3、的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计

4、、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问

5、题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。四、项目建设地基本情况到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和

6、28%,其它主要指标均保持中高速增长。五、项目提出理由项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为氧气,根据市场情况,预计年产值17293.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积59029.50平方米(折合约88.50亩),其中:净用地面积59029.50平方米(红线范围折合约88.50亩)。项目规划总建筑面积61390.68平方米,其中:规划建设主体工

7、程45260.79平方米,计容建筑面积61390.68平方米;预计建筑工程投资4952.65万元。2、项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费7791.01万元。七、设备购置项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费7791.01万元。八、节能分析1、项目年用电量986806.85千瓦时,折合121.28吨标准煤。2、项目年总用水量6945.75立方米,折合0.59吨标准煤。3、“氧气投资建设项目投资建设项目”,年用电量986806.85千瓦时,年总用水量6945.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.87吨标准煤/年。达产年综合节能量47.39吨标准煤/年,项目总节能率2

8、2.25%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资16370.04万元,其中:固定资产投资14286.56万元,占项目总投资的87.27%;流动资金2083.48万元,占项目总投资的12.73%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入17293.00万元,总成本费用13523.64万元,税金及附加298.51万元,利润总额3769.36万元,利税总额4587.78万

9、元,税后净利润2827.02万元,达产年纳税总额1760.76万元;达产年投资利润率23.03%,投资利税率28.03%,投资回报率17.27%,全部投资回收期7.29年,提供就业职位243个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“氧气投资建设项目”主要从事氧气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氧气投资建设项目选址于某经济技术开

10、发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:氧气投资建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运

11、过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“氧气投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1760.76万元,可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率23.03%,投资利税率28.03%,全部投资回报率17.27

12、%,全部投资回收期7.29年,固定资产投资回收期7.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59029.5088.50亩1.1容积率1.041.2建筑系数74.81%1.3投资强度万元/亩161.431.4基底面积平方米44159.971.5总建筑面积平方米61390.681.6绿化面积平方米4159.29绿化率6.78%2总投资万元16370.042.1固定资产投资万元14286.562.1.1土建工程投资万元4952.652.1.1.1土建工程投资占比万元30.25%2.1.2设备投资万元7791.01

13、2.1.2.1设备投资占比47.59%2.1.3其它投资万元1542.902.1.3.1其它投资占比9.43%2.1.4固定资产投资占比87.27%2.2流动资金万元2083.482.2.1流动资金占比12.73%3收入万元17293.004总成本万元13523.645利润总额万元3769.366净利润万元2827.027所得税万元1.048增值税万元519.919税金及附加万元298.5110纳税总额万元1760.7611利税总额万元4587.7812投资利润率23.03%13投资利税率28.03%14投资回报率17.27%15回收期年7.2916设备数量台(套)13217年用电量千瓦时986806.8518年用水量立方米6945.7519总能耗吨标准煤121.8720节能率22.25%21节能量吨标准煤47.3922员工数量人243

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号