PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93021221 上传时间:2019-07-15 格式:DOCX 页数:9 大小:21.11KB
返回 下载 相关 举报
PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第1页
第1页 / 共9页
PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第2页
第2页 / 共9页
PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第3页
第3页 / 共9页
PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第4页
第4页 / 共9页
PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx_第5页
第5页 / 共9页
亲,该文档总共9页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告(规划申请).docx(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告PE、PP改性新材料投资建设项目立项报告坚持政府引导与市场机制相结合、产业转移与产业升级相结合、优势互补与互利共赢相结合、资源开发与生态保护相结合,引导地区间产业合作和有序转移。支持中西部地区以现有工业园区和各类产业基地为依托,加强配套能力建设,进一步增强承接产业转移的能力。鼓励通过要素互换、合作兴办园区、企业联合协作,建设产业转移合作示范区。鼓励东部沿海省市在区域内有序推进产业转移。促进海峡两岸产业融合对接。一、项目名称及承办单位(一)项目名称PE、PP改性新材料投资建设项目(二)项目承办单位xxx有限公司二、项目建设地址及负责人

2、(一)项目选址xx高新技术产业开发区(二)项目负责人黄xx三、项目承办单位基本情况经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并

3、通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项

4、目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。四、项目建设地基本情况园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产

5、业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。五、项目提出理由随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售

6、方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为PE、PP改性新材料,根据市场情况,预计年产值17394.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积25826.24平方米(折合约38.72亩),其中:净用地面积25826.24平方米(红线范围折合约38.72亩)。项目规划总建筑面积27375.81平方米,其中:规划建设主体工程16702.00平方米,计容建筑面积27375.81平方米;预计建筑工程投资1

7、975.88万元。2、项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2216.35万元。七、设备购置项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2216.35万元。八、节能分析1、项目年用电量1015773.14千瓦时,折合124.84吨标准煤。2、项目年总用水量11075.96立方米,折合0.95吨标准煤。3、“PE、PP改性新材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1015773.14千瓦时,年总用水量11075.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.79吨标准煤/年。达产年综合节能量53.91吨标准煤/年,项目总节能率23.58%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx高

8、新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资9035.55万元,其中:固定资产投资6991.67万元,占项目总投资的77.38%;流动资金2043.88万元,占项目总投资的22.62%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入17394.00万元,总成本费用13771.51万元,税金及附加163.26万元,利润总额3622.49万元,利税总额4285.40万元,税后净利润2716.87万元,达产年纳税总额15

9、68.53万元;达产年投资利润率40.09%,投资利税率47.43%,投资回报率30.07%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位285个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“PE、PP改性新材料投资建设项目”主要从事PE、PP改性新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PE、PP改性新材料投资

10、建设项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:PE、PP改性新材料投资建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境

11、容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“PE、PP改性新材料投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1568.53万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡

12、献。2、项目达产年投资利润率40.09%,投资利税率47.43%,全部投资回报率30.07%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25826.2438.72亩1.1容积率1.061.2建筑系数68.72%1.3投资强度万元/亩180.571.4基底面积平方米17747.791.5总建筑面积平方米27375.811.6绿化面积平方米1895.31绿化率6.92%2总投资万元9035.552.1固定资产投资万元6991.672.1.1土建工程投资万元1975.

13、882.1.1.1土建工程投资占比万元21.87%2.1.2设备投资万元2216.352.1.2.1设备投资占比24.53%2.1.3其它投资万元2799.442.1.3.1其它投资占比30.98%2.1.4固定资产投资占比77.38%2.2流动资金万元2043.882.2.1流动资金占比22.62%3收入万元17394.004总成本万元13771.515利润总额万元3622.496净利润万元2716.877所得税万元1.068增值税万元499.659税金及附加万元163.2610纳税总额万元1568.5311利税总额万元4285.4012投资利润率40.09%13投资利税率47.43%14投资回报率30.07%15回收期年4.8316设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1015773.1418年用水量立方米11075.9619总能耗吨标准煤125.7920节能率23.58%21节能量吨标准煤53.9122员工数量人285

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号