增值税申报表填写错误情况说明20140310-11

上传人:小** 文档编号:92842017 上传时间:2019-07-13 格式:DOC 页数:1 大小:25.12KB
返回 下载 相关 举报
增值税申报表填写错误情况说明20140310-11_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《增值税申报表填写错误情况说明20140310-11》由会员分享,可在线阅读,更多相关《增值税申报表填写错误情况说明20140310-11(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

增值税申报表填错情况说明福山国税:我公司 ,税务登记号为 ,公司注册地址为 ,联系电话为 。我单位2015年12月填报11月增值税申报表时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。具体数据如下:上期认证相符且上期申报抵扣份额金额税额错误数据16321139977.433469097.56正确数据16421213830.233481652.53由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交12554.97元已申报且扣款成功。现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。特此申请!公司名称(公章)2016年1月11日

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号