飞轮储能项目投资立项说明.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 飞轮储能项目投资立项说明飞轮储能项目投资立项说明一、项目概述(一)项目名称飞轮储能项目(二)项目建设单位xxx公司(三)法定代表人侯xx(四)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升

2、产品可靠性。上一年度,xxx公司实现营业收入7065.71万元,同比增长26.54%(1481.98万元)。其中,主营业业务飞轮储能生产及销售收入为6376.43万元,占营业总收入的90.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1752.95万元,较去年同期相比增长298.05万元,增长率20.49%;实现净利润1314.71万元,较去年同期相比增长231.47万元,增长率21.37%。(五)项目选址某某产业示范中心(六)项目用地规模项目总用地面积23458.39平方米(折合约35.17亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.76%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.34

3、%,固定资产投资强度194.11万元/亩。项目净用地面积23458.39平方米,建筑物基底占地面积14253.32平方米,总建筑面积34483.83平方米,其中:规划建设主体工程22725.69平方米,项目规划绿化面积1842.30平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2516.80万元。(九)节能分析1、项目年用电量602922.06千瓦时,折合74.10吨标准煤。2、项目年总用水量7845.53立方米,折合0.67吨标准煤。3、“飞轮储能项目投资建设项目”,年用电量602922.06千瓦时,年总用水量7845.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.

4、77吨标准煤/年。达产年综合节能量26.27吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资8737.02万元,其中:固定资产投资6826.85万元,占项目总投资的78.14%;流动资金1910.17万元,占项目总投资的21.86%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13772.00万元,总成本费用10763.77万元,税金及附加143.63万元,利润总额3008.23万元,利税总额3566.79万元,税后净利润2256.17万元,达产年纳税总额1310.62万元;达产年投资利润率34.43%,投资利税率40.82%,投资回报率

5、25.82%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位275个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率34.43%,投资利税率40.82%,全部投资回报率25.82%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。二、背景及必要性

6、研究分析(一)项目建设背景1、制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造20

7、25”打下坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。2、针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项

8、目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。(二)必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用

9、增长促发展,用发展促增长。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,

10、电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、相关数据显示,上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,其中制造业增长6.9%;工业产能利用率为76.7%,同比提高0.3个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。“从上半年统计数据来看,我国工业经济延续向好态势,企业经济效益持续改善。”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%,主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点,资产负债率同比下降0.6个百分点,每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。4、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业

11、之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。5、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。三

12、、项目建设内容分析(一)产品规划项目主要产品为飞轮储能,根据市场情况,预计年产值13772.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。(二)用地规模该项目总征地面积23458.39平方米(折合约35.17亩),其中:净用地面积23458.39平方米(红线范围折合约35.17亩)。项目规划总建筑面积34483.83平方米,其中:规划建设主体工程22725.69平方米,计容建筑

13、面积34483.83平方米;预计建筑工程投资2691.77万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.76%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度194.11万元/亩。项目预计总建筑面积34483.83平方米,其中:计容建筑面积34483.83平方米,计划建筑工程投资2691.77万元,占项目总投资的30.81%。(四)选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、项目风险应对说明根据

14、项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。五、投资方案计划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6826.85(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1910.17万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8

15、737.02万元,其中:固定资产投资6826.85万元,占项目总投资的78.14%;流动资金1910.17万元,占项目总投资的21.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2691.77万元,占项目总投资的30.81%;设备购置费2516.80万元,占项目总投资的28.81%;其它投资1618.28万元,占项目总投资的18.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6826.85+1910.17=8737.02(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经营效益分析(一)营业收入估算该“飞轮储能项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑飞轮储能行业设备相对价格变化,假设当年飞轮储能设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13772.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.93万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10763.77万元,其中:可变成本8963.70万元,固定成本1800.07万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3008.23(万元)。企业所得税=应纳税

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