气相白炭黑项目投资立项说明.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 气相白炭黑项目投资立项说明气相白炭黑项目投资立项说明一、基本情况(一)项目名称气相白炭黑项目(二)项目建设单位xxx(集团)有限公司(三)法定代表人江老板(四)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公

2、司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入17415.01万元,同比增长33.29%(4349.51万元)。其中,主营业业务气相白炭黑生产及销售收入为14341.86万元,占营业总收入的82.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4389.03万元,较去年同期相比增长953.72万元,增长率

3、27.76%;实现净利润3291.77万元,较去年同期相比增长636.76万元,增长率23.98%。(五)项目选址某产业园区(六)项目用地规模项目总用地面积47750.53平方米(折合约71.59亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.58%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度186.13万元/亩。项目净用地面积47750.53平方米,建筑物基底占地面积27494.76平方米,总建筑面积66850.74平方米,其中:规划建设主体工程42209.02平方米,项目规划绿化面积5124.88平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购

4、置费4730.21万元。(九)节能分析1、项目年用电量1241889.26千瓦时,折合152.63吨标准煤。2、项目年总用水量17444.46立方米,折合1.49吨标准煤。3、“气相白炭黑项目投资建设项目”,年用电量1241889.26千瓦时,年总用水量17444.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.12吨标准煤/年。达产年综合节能量43.47吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资16182.56万元,其中:固定资产投资13325.05万元,占项目总投资的82.34%;流动资金2857.51万元,占项目总投资的17.66%

5、。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24196.00万元,总成本费用19168.84万元,税金及附加274.21万元,利润总额5027.16万元,利税总额5994.77万元,税后净利润3770.37万元,达产年纳税总额2224.40万元;达产年投资利润率31.07%,投资利税率37.04%,投资回报率23.30%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位400个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率31.07%,投资利税率37.04%,全部投资回报率23.30%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期

6、),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。二、建设必要性分析(一)项目建设背景1、建设制造强国,发展先进制造业,不仅是我国进入工业化后期的发展需要,也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要求。从世界范围看,2008年国际金融危机后,发达国家纷纷推出再工业化战略,同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征

7、的新一轮科技和产业革命方兴未艾,我国制造业发展既面临严峻挑战,也迎来重大历史机遇。从挑战来看,在新一轮科技和产业革命背景下,我国制造业的粗放型发展模式不可持续,必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看,新一轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。作为世界制造业第一大国,我国必须抓住这次科技和产业革命的历史机遇,大力提高制造业发展质量,加快建设制造强国。2、之所以我国能够成为“世界工厂”,很大程度上基于两个原因:一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成;二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切,追求速度与规模,但也导致了对

8、资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下,需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失,环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下,中国制造要寻求转型升级,就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚

9、克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。(二)必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经

10、济发展,远远不是长久之策。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施,加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程,以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划,针对当前产业转型升级的迫切要求,启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求,改造传统产业,推动重点领域发展,提高产业竞争力。4、当今高速增长的中国经济又

11、一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。5、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地

12、成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。三、建设规模(一)产品规划项目主要产品为气相白炭黑,根据市场情况,预计年产值24196.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(二)用地规模该项目总征地面积47750.53平方米(折合约71.59亩),

13、其中:净用地面积47750.53平方米(红线范围折合约71.59亩)。项目规划总建筑面积66850.74平方米,其中:规划建设主体工程42209.02平方米,计容建筑面积66850.74平方米;预计建筑工程投资5997.86万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.58%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度186.13万元/亩。项目预计总建筑面积66850.74平方米,其中:计容建筑面积66850.74平方米,计划建筑工程投资5997.86万元,占项目总投资的37.06%。(四)选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业

14、化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、项目风险评价本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社

15、会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、项目投资方案分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13325.05(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2857.51万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16182.56万元,其中:固定资产投资13325.05万元,占项目总投资的82.34%;流动资金2857.51万元,占项目总投资的17.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5997.86万元,占项目总投资的37.

16、06%;设备购置费4730.21万元,占项目总投资的29.23%;其它投资2596.98万元,占项目总投资的16.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13325.05+2857.51=16182.56(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析(一)营业收入估算该“气相白炭黑项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑气相白炭黑行业设备相对价格变化,假设当年气相白炭黑设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24196.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=693.40万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎

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