手机电池项目立项备案申请.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 手机电池项目立项备案申请手机电池项目立项备案申请一、概述(一)项目名称手机电池项目(二)项目建设单位xxx科技公司(三)法定代表人尹xx(四)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13342.54万元,同比增长19.00%(21

2、30.30万元)。其中,主营业业务手机电池生产及销售收入为11180.20万元,占营业总收入的83.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3076.84万元,较去年同期相比增长722.45万元,增长率30.69%;实现净利润2307.63万元,较去年同期相比增长477.14万元,增长率26.07%。(五)项目选址xxx产业基地(六)项目用地规模项目总用地面积55781.21平方米(折合约83.63亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.53%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度195.13万元/亩。项目净用地面积55781.21平方米,建筑物基底

3、占地面积40458.11平方米,总建筑面积94828.06平方米,其中:规划建设主体工程62276.43平方米,项目规划绿化面积5142.72平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6201.11万元。(九)节能分析1、项目年用电量584207.88千瓦时,折合71.80吨标准煤。2、项目年总用水量15666.02立方米,折合1.34吨标准煤。3、“手机电池项目投资建设项目”,年用电量584207.88千瓦时,年总用水量15666.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.14吨标准煤/年。达产年综合节能量24.38吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能

4、源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资19413.39万元,其中:固定资产投资16318.72万元,占项目总投资的84.06%;流动资金3094.67万元,占项目总投资的15.94%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22129.00万元,总成本费用17369.08万元,税金及附加301.91万元,利润总额4759.92万元,利税总额5718.37万元,税后净利润3569.94万元,达产年纳税总额2148.43万元;达产年投资利润率24.52%,投资利税率29.46%,投资回报率18.39%,全部投资回收期6.94年,提供就业职位330个。(十二)进度规划本期

5、工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率24.52%,投资利税率29.46%,全部投资回报率18.39%,全部投资回收期6.94年,固定资产投资回收期6.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、技术改造是企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升,淘汰落后产能,实现内涵式发展的投资活动,是实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排、促进安全生产的重要途径。技术改造要素占用少、建设周期短、投资回报高,已成为企业的主要投资方式,技术改造投资成为带动工业投资增长的主要力量。技术改造使“中国制造”强筋健骨、提质增效

6、,形成竞争新优势,既是当务之急,更是长远大计。二、项目背景及必要性(一)项目建设背景1、中国制造2025旨在通过一系列措施和3个十年的努力,力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面,促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力,从而迈入世界制造强国行列。为此,确定了在2025年前,实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程,开展质量提升和服务型制造两项专项行动,并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。2、2015年5月19日,国务院印发了中国制造

7、2025,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展

8、当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。(二)必要性分析1、新常态下

9、全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、

10、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段,信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来,资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全,市场配置资源的深度和广度不断拓展,对外经济技术交流合作日益扩大,开放型经济体系不断完善,经济体制活力显著增强。同时,我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距,社会主义市场经济体

11、制仍处于完善过程中,经济增长的内生动力还不足,健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。5、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段

12、,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。三、项目规划方案(一)产品规划项目主要产品为手机电池,根据市场情况,预计年产值22129.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(二)用地规模该项目总征地面积55781.21平方米(折合

13、约83.63亩),其中:净用地面积55781.21平方米(红线范围折合约83.63亩)。项目规划总建筑面积94828.06平方米,其中:规划建设主体工程62276.43平方米,计容建筑面积94828.06平方米;预计建筑工程投资7405.07万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.53%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度195.13万元/亩。项目预计总建筑面积94828.06平方米,其中:计容建筑面积94828.06平方米,计划建筑工程投资7405.07万元,占项目总投资的38.14%。(四)选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划

14、要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、项目风险评价根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。五、投资规划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16318.72(万元)。(二)流动资金投资估算预计

15、达产年需用流动资金3094.67万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19413.39万元,其中:固定资产投资16318.72万元,占项目总投资的84.06%;流动资金3094.67万元,占项目总投资的15.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7405.07万元,占项目总投资的38.14%;设备购置费6201.11万元,占项目总投资的31.94%;其它投资2712.54万元,占项目总投资的13.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16318.72+3094.67=19413.39(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经营效益分析(一)营业收入估算该“手机电池项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑手机电池行业设备相对价格变化,假设当年手机电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入22129.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=656.54万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用17369.08万元,其中:可变成本14989.91万元,固定成本2379.17万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税

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