2017年丰南区唐坊中心卫生院

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1、2017年丰南区唐坊中心卫生院部门决算公开2018年7月部门决算公开目录第一部分 丰南区唐坊中心卫生院部门职责、机构设置概况一、部门职责二、机构设置第二部分 丰南区唐坊中心卫生院2017年度部门决算报表1、 收入支出决算总表2、 收入决算表3、 支出决算表4、 财政拨款收入支出决算总表5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、 “三公”经费及相关信息统计表10、 政府采购情况表第三部分 丰南区唐坊中心卫生院2017年度决算情况说明一、收入支出决算总表情况说明二、收

2、入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拔款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明七、丰南区唐坊中心卫生院预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释 唐山市丰南区唐坊中心卫生院2017年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、 主要职能1、 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗卫生工作。2、 提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理。3、 开展疾病预防控制,做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作。4、 建立居民健康档案,开展

3、健康教育,做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。5、 落实国家和省免疫规划政策措施,开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。7、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。8、 承担对村卫生室和乡村医生的业务管理与指导。9、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。乡镇卫生院除履行乡镇卫生院职责外,要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。二、机构设置唐山市丰南区唐坊中心卫生院为财政差额补助单位。内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射

4、科、心电B超室、公共卫生科、检验科、财务科等。人员情况:共 50 人,在编人员 17人,人事代理及聘用制 26人,非在编合同制 6人,劳务派遣 1人。第二部分:丰南区唐坊中心卫生院2017年度部门决算报表见附表第三部分: 部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总表情况说明2017年度决算收入总计7919593.04元,决算支出总计7919280.34元。与2016年相比,决算收入增加1629120.81元,增加25.9%;决算支出增加1642552.04元,增加26.17%。年初结转和结余47990.69元;年末结转和结余48303.39元。二、2017年度收入决算情况说明本年收入合计7

5、919593.04元,其中:财政拨款收入5521568元;事业收入2356291.99元;其他收入41733.05元。具体情况如下:(一)财政拨款收入5521568元,是当年财政安排的资金。较2016年决算增加1202422元,增长27.84%,主要原因是基本公共卫生项目提高标准,人员增加,人员工资提高标准等。 (二)事业收入2356291.99元,是基层医疗机构的医疗收入、药品收入,比2016年增加494790.32元,增长26.58%,为2017年度增设功能科室,拓展医疗服务项目。(三)其他收入41733.05元,主要为上级拨款收入等 。较2016年决算减少68091.51元,减少62%,

6、原因为2015年度财政拨款有跨年度支付。三、2017年度支出决算情况说明本年支出合计7919280.34元,其中:基本支出7919280.34元,为医疗服务和基本公共卫生项目支出。决算支出增加1642552.04元,增加26.17%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明部门2017年度财政拨款收入决算总计5521568元,财政拨款支出决算总计5521255.3元。与2016年相比,收支总计分别增加1202422元,增长27.84%;1215853.23元,增长28.24%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余47990.69元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余4

7、8303.39元。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况部门2017年度财政拨款支出年初预算为3990000 元,本年支出决算为5521255.3元,占年初预算的138.38%。 (二)财政拨款支出决算结构部门2017年度财政拨款支出5521255.3元,按功能分类主要用于以下方面人员工资4966723.22元,公用支出等554532.08元。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5521255.3元,支出具体情况如下:1、工资福利支出4654341.42元,较2016年决算数增加1357

8、966.98元,增加41.2%,主要是调整财政补助支出结构。2、商品和服务支出554532.08元,较2016年决算数减少406573.55元,减少42.3%,主要原因是是调整财政补助支出结构,基本公共卫生服务项目开展成本增加。3、对个人和家庭的补助支出312381.6元,较2016年决算数增加264459.8元,增加551.85%,主要原因主要原因是调整财政补助支出结构。六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2017年严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计20000元,支出全部为公务用车运行维护费,比2016年决算增加15590元,增加35

9、3.51%。具体情况为:(一)全年发生因公出国(境)费0元( 2017年度本单位组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),与2016年决算数据持平,无变化。(二)全年发生公务用车购置及运行维护费20000元( 2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量3辆),比2016年决算增加15590元,增加353.51%。公务用车运行维护费减少的主要原因是部分支出由医疗收入支付。(三)全年发生公务接待费0元。七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效

10、控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。(二)预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理要求,卫计部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目1项,绩效自评覆盖率达到100%。(三)预算项目绩效自评选例基本公共卫生服务项目1、基本情况 根据中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(中发20096号)、卫生部、财政部、国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见(卫妇社200970号)、河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见(冀卫疾控200963号)及唐山市丰南区2016年基本公共卫生服务项目实施方案(丰卫发201650号)设立本项

11、目,服务对象面向全区常住居民,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益,全年基本公共卫生补助收入927688元,支出927375.3元。具体指标为:(1).电子健康档案建档率75%,健康档案合格率90%,健康档案使用率60%;(2).儿童预防接种证建证率达到100%;(3).新生儿访视率85%,儿童健康管理率85%,儿童系统管理率85%;(4).孕产妇保健手册建册率60%,孕产妇健康管理率85%,产后访视率85%;(5).老年人健康管理率65%,健康体检完整率70%;(6).高血压患者健康管理率40%,规范管理率60%,血压控制率4

12、5%;(7).糖尿病患者健康管理率35%,规范管理率60%,血糖控制率40%;(8). 严重精神障碍患者管理率80%以上,规范管理率50%,患者稳定率60%;(9).传染病疫情报告率100%,报告及时率100%;(10).卫生监督协管巡查率、信息报告率100%;(11).65岁以上老年人中医药健康管理率40%,记录表完整率60%,0-36月儿童中医药健康管理服务率40%;(12).结核病患者健康管理率90%,规范服药率90%;基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担,2017年人均基本公共卫生服务经费补助标准从45元提高至50元。2、项目执行情况 本辖区建立居民健康档案 16474份,并同步建立

13、了电子档案,建档率均达 91 %。按照服务规范的要求,本辖区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点,开展各类健康教育讲座 7余次,咨询活动 6余次,影音播放 4余次,健康教育宣传栏更换 8块,参加群众 0.07万余人次,发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 12种,0.6万余份,村卫生室更换宣传栏 4块。儿童预防接种证建证率 100%,本辖区一类疫苗应接种 2054剂次,实接种 2013剂次,接种率 98%。为 104 名0-6岁儿童和 90名孕产妇建立了保健手册,开展健康管理,定期进行访视,孕产妇产后访视率 90%,系统管理率97%;新生儿访视率为 88

14、%,儿童系统管理率为 97%。老年人健康管理率 72%,健康体检完整率98%。本辖区共有原发性高血压病人 1416人,2型糖尿病病人 371人,全部纳入了慢性病管理,管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患者管理率 100%,规范管理率 97 %,患者稳定率 100%;传染病网络直报率 100 %,及时审核率 100%。卫生监督协管巡查率、信息报告率100 %。65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理目标人群覆盖率分别为 45 %和45 %。结核病患者健康管理率和规范服药率均达到 100% 上。3、项目绩效和评价结论通过对项目实施情况的梳理,主要成果为:(1).群众的健康意识有所提高,不良生

15、活方式得到改变,逐步建立起自我健康管理的理念。(2).一些健康危险因素得到控制,主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。(3). 提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护群众健康的第一道屏障,对于提高群众健康素质有重要促进作用。评价组认为项目的实施科学充分,目标明确,组织得当,制度健全,资金落实到位,使用合理,管理规范,群众的满意度高。4、问题与建议 在项目执行过程中,部分居民对基本公共卫生服务认识不足,造成群众对工作不配合或配合力度不够,影响了工作开展。建议下一步通过健康教育等方式,加大宣传力度,进一步提高群众知晓率,引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。八、2017年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明2017年度机关运行经费支出0元,比2016年增加0元,增长0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位。2017年度公务支出554532.08元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。(二)政府采购支出情况2017年度政

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