物资管理表格

上传人:n**** 文档编号:91150665 上传时间:2019-06-26 格式:DOC 页数:30 大小:567.35KB
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1、材料管理表格表01 材料会议签到表日期: 年 月 日 应到人姓名部门/职务签 到应到人姓名部门/职务签 到表02-1 分承包方调查表 分承包方名称开户银行地 址银行帐号经营性质范围传真、电话法人代表授权经办人注册商标牌号注册登记号供应产品类别产品生产厂家适用质量情况产品质量情况质量体系评价 责任人:分承包方供货能力评价评价意见签名是否按期交货资信程度售后服务评价总结意见:部门负责人:部门负责人意见:签名:分管领导意见: 签名:填表: 年 月 日表02-2 合格分承包方名录 序号考察报告编号分承包方名称地址经营范围资质等级授权经办人开户行帐号电话传真备注表02-3 分承包方年度评价表日期: 年

2、月 日 工 程 名 称编 号分承包方名称地 址授权经办人评价人及部门提供物资名称合同(订单)编号: 日期:ABCDE说明或建议:审核结论责任师: 签字: 年 月 日部门负责人 签字: 年 月 日备注:A.优秀 B.可接受 C.需小改进 D.需大改进 E.不接受表03-1 工 程 物 资 计 划(封面)工程名称: 施工单位: 编 制 人: 年 月 日审 批 人: 年 月 日项目部表03-2 汇 总 表(内页)日期: 年 月 日 共 页 第 页序号物资名称型号/规格质量标准/要求单 位数 量金 额(元)备 注单 价总 价表04 产品标识和可追溯性工作检查表受检单位: 年 月 日 不合格项不合格产品

3、(标识和追溯性)名称和不符合事实的描述合计没按规定要求执行标识不符规定要求标识保护不好不具有追溯性不合格原因合计:共检查 点;合格 点;合格率 %。检查人: 主管人:表05-1 物资调拨单项目名称: 年 月 日 共 页 第 页序号物品名称规格型号单位数量单价金额备注项目经理: 收货代表: 制表:表05-2 产品丢失、损坏或不适用记录表项目名称: 年 月 日 共 页 第 页物 品 名 称规格型号单位数量丢失、损坏或不适用原因日期责任人备注项目经理: 班组组长: 技术员:表06-1 不合格物资记录表日期: 年 月 日 物资名称采购单位规格型号采 购 员数 量供 方到货时间存放地点原因:标识情况:负责人:记录人:表06-2 不合格品的评审处置日期: 年 月 日 工程(产品)名称单位工程名称施 工 单 位施 工 班 组评 审 主 持 人类 别评审过程及结论:签字:处理措施: 签字:处理结果验证:签字:记录人:表06-3 不 合 格 整 改 通 知 单 责 任 部 门发生地点时间存在问题(不合格)的事实描述及其整改要求:检查人: 责任部门负责人: 年 月 日整改措施及其完成情况:责任部门负责人: 年 月

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