松江区泗泾镇成人中等文化技术学校度

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1、松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算第一部分 松江区泗泾镇成人中等文化技术学校概况一、主要职能松江区泗泾镇成人中等文化技术学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位,学校设校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会五个科室。各科室主要工作职责如下:1、校长室贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、制订学校发展规划,健全学校各项规章制度,搞好学校管理和教学改革,执行上级指示,指导各职能科室开展工作,充分调动一切积极因素,保证学校各项行政工作顺利开展。2、副校长室全面负责学校教育教学管理,包含学校教育教学工作的计划、组织落实、检查和总结,提出教改和教研的意见,推进学校教育教

2、学改革的实践活动,并负责学校教师的管理,培养教师良好的教风。3、事业发展办公室负责学校教学常务管理;负责学校大型考试的策划及考务管理;负责教学常规的指导、检查和落实工作;负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课;负责做好教学质量的评估、总结工作。4、事务管理办公室负责学校的后勤保障和财务管理工作;负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理;负责校园的净化、绿化和美化;为师生提供健全的服务;开源节流,管好用好各项资金。5、工会在学校党支部领导下工作,其工作范围按上级规定,但必须围绕学校中心工作开展活动。二、部门决算单位构成从预算单位构成看,松江区泗泾镇成人中等文化技术学校部门决算包括:松江区泗泾

3、镇成人中等文化技术学校决算。纳入松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1松江区泗泾镇成人中等文化技术学校23456789第二部分 松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入132.51一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出317.58五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入27.58七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出40.28九

4、、医疗卫生与计划生育支出11.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计160.09本年支出合计376.79用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余250.69年末结转和结余34.00总计410.79总计410.792016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计100.88132.5

5、127.58205教育支出87.0773.3027.5820504成人教育87.0759.4827.582050402成人中等教育20.8859.4827.5820509教育费附加安排的支出13.8213.822050909其他教育费附加安排的支出13.8213.82208社会保障和就业支出40.2840.2820805行政事业单位离退休40.2840.282080502事业单位离退休1.191.192080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8621.862080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2317.23210医疗卫生与计划生育支出11.2511.2521005医疗保障1

6、1.2511.252100502事业单位医疗11.2511.25221住房保障支出7.687.6822102住房改革支出7.687.682210201住房公积金7.687.682016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计376.79289.8786.92205教育支出317.58230.6686.9220504成人教育303.76230.6673.102050402成人中等教育303.76230.6673.1020509教育费附加安排的支出13.8213.8213.822050909其他教育费附加安排的

7、支出13.8213.8213.82208社会保障和就业支出40.2840.2820805行政事业单位离退休40.2840.282080502事业单位离退休1.191.192080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8621.862080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2317.23210医疗卫生与计划生育支出11.2511.2521005医疗保障11.2511.252100502事业单位医疗11.2511.25221住房保障支出7.687.6822102住房改革支出7.687.682210201住房公积金7.687.682016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支

8、出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款132.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出299.74299.74六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出40.2840.28九、医疗卫生与计划生育支出11.2511.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.687.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本

9、年收入合计132.51本年支出合计358.95358.95年初财政拨款结转和结余237.58年末财政拨款结转和结余11.1411.14 一般公共预算财政拨款237.58 政府性基金预算财政拨款总计370.09总计370.09370.092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出299.74230.6669.0820504成人教育285.92230.6669.082050402成人中等教育285.92230.6655.2620509教育费附加安排的支出13.8213.822050909其他

10、教育费附加安排的支出13.8213.82208社会保障和就业支出40.2840.2820805行政事业单位离退休40.2840.282080502事业单位离退休1.191.192080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.8621.862080506机关事业单位职业年金缴费支出17.2317.23210医疗卫生与计划生育支出11.2511.2521005医疗保障11.2511.252100502事业单位医疗11.2511.25221住房保障支出7.687.6822102住房改革支出7.687.682210201住房公积金7.687.68合计358.95289.8769.082016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合

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