上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校

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1、上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度决算目 录第一部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校2017年度决 算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市青浦朱家角中等成人文化技术学校概况一、主要职能上海市青浦朱家

2、角成人中等文化技术学校坚持以服务社区居民为中心,全面推进素质教育,以社区教育的发展促进地方经济的发展和地域特色的挖掘的社区学校,学校现有教职员工13人(其中教师有13人,职工 0 人),退休教职工9人学校的主要职责为:1、全面贯彻教育方针,面向全体学员,全面落实素质教育;紧紧围绕“人人皆学,时时能学”教学理念,使学员养成学习、健康、快乐的生活方式。2、坚持以服务社区居民为中心,全面推进素质教育,以社区教育的发展促进地方经济的发展和地域特色的挖掘。3、严格执行老年教育等课程计划、教学大纲、教学计划。学校在尚未有国家制定的教学大纲、统编教材时,应根据学员的实际情况和社会需求,选编教材,加强课程建设

3、工作,学分银行建设和学习地图制订,采用不同的授课制和多种教学组织形式。抓好备课、课堂教学、课外活动等环节管理。4、在开展各类社区教育活动中,充分融入政治思想教育,时事形势教育,让学员了解国家的法律、法规,争做合法守序公民。5、根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工,公开招聘、竞争上岗,对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度,实行全员聘用合同制。二、机构设置根据上述职责,上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校设4个内设机构,包括:教导处、总务处、人事工会室以及各办公室。第二部分 上海市青浦区朱家角成人中等文化技术学校2017年度决算表2017年度收入

4、支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入367.21一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出316.66五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入66.06七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.41九、医疗卫生与计划生育支出13.69十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.35二十、粮油物资储备支

5、出二十一、其他支出本年收入合计433.27本年支出合计383.11用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余47.54年末结转和结余97.70总计480.81总计480.812017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计433.27367.8166.06205教育支出366.65300.5966.0620504成人教育268.58202.5166.062050402成人中等教育268.58202.5166.0620509教育费附加安排的支出98.0798.072050999其他教育费附加安排的

6、支出98.0798.07208社会保障和就业支出42.5842.5820805行政事业单位离退休42.5842.582080502事业单位离退休1.921.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.3729.372080506机关事业单位职业年金缴费支出11.3011.30210医疗卫生与计划生育支出13.6913.6921011行政事业单位医疗13.6913.692101102事业单位医疗13.6913.69221住房保障支出10.3510.3522102住房改革支出10.3510.352210201住房公积金10.3510.352017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计

7、基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计383.11328.6554.45205教育支出316.66262.2054.4520504成人教育230.43202.5127.922050402成人中等教育203.43202.5127.9220509教育费附加安排的支出86.2259.6926.532050999其他教育费附加安排的支出86.2259.6926.53208社会保障和就业支出42.4142.4120805行政事业单位离退休42.4142.412080502事业单位离退休1.751.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.3

8、729.372080506机关事业单位职业年金缴费支出11.3011.30210医疗卫生与计划生育支出13.6913.6921011行政事业单位医疗13.6913.692101102事业单位医疗13.6913.69221住房保障支出10.3510.3522102住房改革支出10.3510.352210201住房公积金10.3510.352017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款367.21一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出288.742

9、88.74六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.4142.41九、医疗卫生与计划生育支出13.6913.69十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.3510.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计367.72本年支出合计355.19355.19年初财政拨款结转和结余1.59年末财政拨款结转和结余13.6113.61 一般公共预算财政拨款1.59 政府性基金预算财政拨款总计368.79总计368.

10、79368.792017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出288.74262.226.5320504成人教育202.51202.512050402成人中等教育202.51202.5120509教育费附加安排的支出86.2259.692050999其他教育费附加安排的支出86.2259.69208社会保障和就业支出42.4142.4120805行政事业单位离退休42.4142.412080502事业单位离退休1.751.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.3729.372080506机关事业单位职业年金缴费支出11.3011.30210医疗卫生与计划生育支出13.6913.6921011行政事业单位医疗13.6913.692101102事业单位医疗

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