会计业务会签会办制度

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1、会计业务会签会办制度篇一:会审会签汇报王庄镇初级中学财务开支会审会签制度根据浚纪发(20XX)4号浚县行政事业单位财务开支会审会签办法文件精神,学校及时召开会议进行研究,决定自20XX年5月1日起,在学校实行财务会审会签制度,情况如下:一,成立会审会签小组会审会签小组由李建龙校长任组长,李忠献校长任副组长,魏占礼、平学民、董士廷、孔令峰、车志平任小组成员。二,会审会签的程序1、财务人员初核。凡报销的单据,由经办人员签字后交单位财政部门(或财务人员),财务人员根据财务管理的有关规定对单据的规范性进行审核。2、会审会签小组集体审核。会审会签小组全体成员集体审核由财务人员初核后提交的单据,逐一审核其

2、真实性、合法性和有效性。3、实行会审会签小组质疑制度。会审会签小组成员对有关票据疑惑不清的,可以提出质疑,由财务人员或有关经办人员、批准人当面进行解释。4,经审核的单据由会审会签小组全体成员逐人签字,未经签字的单据不得下账报销。5、实行会审会签小组例会制度。会审会签小组每月最后一周的星期五召开会议进行集体审核。三、规定了几点要求1、会审会签小组成员必须坚持原则,严格按照有关财经法规、规定审核把关,对所审核签字的票据要承担纪律和法律责任。2、要实行财务公开,接受教师监督。3、严格财经纪律。要认真执行财经纪律,坚决依法依章办事。4、加强领导。学校对实行财务支出会审会签制度高度重视,要求校委会成员及

3、各位教师要大力支持会审会签小组履行职责,开展工作。任何人不得超越会审会签小组擅自决定财务支出入账。篇二:财务开支会签制度财务开支会签制度根据市、镇和有关会议精神,加强财务管理,提高财务开支的透明度,防止财务开支中违法违纪现象的发生,结合学校实际,制订本校财务开支会签制度。一、会签人员及顺序经办人主管会计财务管理小组成员校长二、会签时间定为每周五的下午,如因特殊情况不能会签,可下周内按签字顺序随时签字报销。三、报销凭证内容必须完整,凭证名称、填制凭证单位名称和盖章。四、会签时,要对报销凭证的真实性、合法性进行审核和监督,原则上一般开支经办人需2人以上,但大项开支需经校财务管理小组审查通过。对不真

4、实、不合法的报销凭证,不予受理。对弄虚作假、违纪违法的报销凭证,在不受理的同时,给予扣留,并及时查明原因,追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的报销凭证予以退回,要求经办人更正、补充。否则会计人员拒绝报销。五、本制度自公布之日起执行。张庄镇中心小学篇三:五笔会签制度志丹县麻台林场“五笔会签”财务报账制度 为了规范我场财务的管理和监督程序,有效地杜绝财务支出中一些不良现象。为了认真贯彻中省纪委领导批示精神,进一步搞好“五笔会签”工作我场就“五笔会签”工作特制订以下制度:一、明确“五笔会签”组成人员。“五笔会签”成员必须由五人组成,即财务审批人、财务负责人、纪检监察负责人、报账员、经办人等五人,

5、不能随意减少会签人员。我场的“五笔”分别是财务审批人:程占国(场长)纪检监察负责人:郭文安(书记) 财务负责人:李治权(副场长) 报账员:孟彦涛(会计) 经办人:谁经办谁签字。二、规范我场“五笔会签”组成人员的确定方式。 按照上级要求规定“五笔会签”审批单中财务负责人原则在本单位副职中选一人履行会签职责我场副场长:李治权;审批人由单位主要负责人履行会签职责场长:程占国; “五笔会签”审批单中纪检监察负责人应由本单位支部纪检委员履行会签职责(纪检委员必须在县纪委备案)党支部书记:郭文安; “五笔会签”审批报账员由单位财务具体经办人员履行会签职责场会计:孟彦涛;经办人由单笔业务经办人员履行会签职责谁经办谁签字。三、改进“五笔会签”成员的具体时限及要求。1、我场按要求向所属系统纪工委重新申报本单位经费账户及项目专户“五笔会签”人员手迹(包括岗位及职务),并向县纪委、监察局备案。县会计核算中心全面按新申报人员审核“五笔会签”审批单。2、我场不得随意更换“五笔会签”成员,确因工作调动需要调整“五笔会签”成员的,按要求由我场呈报书面报告,并注明新补充人员的基本情况后,经我场所属纪工委及县纪委、监察局核准方可更换。3、我场应在半年、年终分两次在内部进行公开,以进一步加强对财务支出的监督,提高透明度。

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