制度梳理情况

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1、制度梳理情况篇一:现行统计表现行统计表篇二:规章制度梳理报告金融规章制度梳理报告为进一步提升邮政金融规章制度建设质量,根据市局关于全面开展规章制度梳理工作的传真通知精神,结合实际情况,我局决定3月27日在全辖范围内分层开展规章制度梳理工作,现将规章制度梳理工作情况汇报如下;一、梳理组织情况:根据上级精神指示,我局有金融业务局统一牵头组织,各成员部门配合,具体梳理采取归口管理原则,谁主管谁负责。各级业务部门要对本条线现行的规章制度进行全面整理,做好本业务领域内规章制度的“清理改废”工作,进一步规范和完善各项业务的操作流程。重点对本级机构制定的实施细则进行梳理和评价,确保内控制度体系建设的统一完整

2、性和有效性,不留盲点和空白点。二、采取的工作措施:对已有的规章制度若不能满足实际管理需要的,根据相关权限和程序进行修订完善;对需要新增的规章制度,根据相关权限和程序进行制订;对相互之间存在冲突或者不一致的规章制度,由各主管业务部门联合协商后进行统一和修缮;对已被新制度所替代的、所规范事项已经不存在的及适用期限已经到期的制度进行统一废止;遇有新业务开办、业务操作流程变更、监管部门提出新的监管要求等情况,应及时对相应规章制度进行修订完善,以保证各项业务规章制度的有效性。三、梳理结果情况:共梳理从20XX年1月1日至20XX年3月31日集团公司、省局、市局下发的业务规章制度共8份文件,在梳理过程中没有发现制度与监管规定冲突点、上级行制度间冲突点、上级行制度与部门或岗位职责冲突点。本级机构制定的实施细则规范完善,符合业务操作流程,无违反监管制度,没有和上级制度有冲突点或岗位制度冲突点。年4月24日 20XX篇三:成本管理成本管理审核人:签批人:

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