卫生院财务审签制度

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1、卫生院财务审签制度篇一:菜园集菜园集 实行财务支出核销“一支笔”审核签批制度,对于克服领导成员人人有权、个个批款的“多头签批”混乱现象起到了扼制作用,对于有效的加强财务管理,避免损失浪费,防止国有资产流失,都具有十分重要的意义。一、单位行政“一把手”负责审签单位行政“一把手”是单位的法人代表,代表单位的行政职权,是法律意义上的“单位负责人”。会计法规定:“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”,单位行政“一把手”负责对财务支出核销票据进行审签,这是会计法赋予的职责,也是代表单位行政职权的一种体现,其他领导成员除授权外则无权代理。二、审签按收支计划严格执行凡事预则立,不预则

2、废,按计划执行可减少审签盲目性。单位年初编制财务收支计划,提请单位职代会讨论通过;期中具体支出款项也要有详实的支出计划,交由单位领导班子集体研究决定。单位负责人审签时,应对照收支计划并严格执行,不签批无计划的支出款项,不签批有收支计划但无资金的支出款项。三、财务负责人进行技术性和政策性审核财会人员对国家财政法律法规、财经政策、财经纪律比较熟悉,财务支出核销票据在送呈单位负责人签批之前,先经财务负责人审核把关,可有效增强支出合理性,避免走弯路,财务负责人主要对支出票据的合法性、支出的合理性、是否具备相关手续等方面进行技术性和政策性的审核,确保每一笔财务支出合情、合理又合法。四、重大支出款项由领导

3、班子集体研究决定对于新建、扩建房屋、工资晋级、购置车辆、大型设施、大宗办公用品等金额超过一万元的重大支出款项,交由单位领导班子集体研究决定,形成决议后委托单位负责人签批,签批时注以“经集体研究决定”字样。五、重要经济事项予以公示对于职工群众关注的晋级增资、房屋改扩建资金与资金运用、对于职工群众关注的晋级增资、房屋改扩建资金与资金运用、住房公积金扣缴、结存等重要经济事项,公示37天,详列有关内容,并附注有关政策法规,均无异议后再予签批。篇二:车岭镇车岭镇实行财务支出核销“一支笔”审核签批制度,对于克服领导成员人人有权、个个批款的“多头签批”混乱现象起到了扼制作用,对于有效的加强财务管理,避免损失

4、浪费,防止国有资产流失,都具有十分重要的意义。一、单位行政“一把手”负责审签单位行政“一把手”是单位的法人代表,代表单位的行政职权,是法律意义上的“单位负责人”。会计法规定:“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”,单位行政“一把手”负责对财务支出核销票据进行审签,这是会计法赋予的职责,也是代表单位行政职权的一种体现,其他领导成员除授权外则无权代理。二、审签按收支计划严格执行凡事预则立,不预则废,按计划执行可减少审签盲目性。单位年初编制财务收支计划,提请单位职代会讨论通过;期中具体支出款项也要有详实的支出计划,交由单位领导班子集体研究决定。单位负责人审签时,应对照收支计划

5、并严格执行,不签批无计划的支出款项,不签批有收支计划但无资金的支出款项。三、财务负责人进行技术性和政策性审核财会人员对国家财政法律法规、财经政策、财经纪律比较熟悉,财务支出核销票据在送呈单位负责人签批之前,先经财务负责人审核把关,可有效增强支出合理性,避免走弯路,财务负责人主要对支出票据的合法性、支出的合理性、是否具备相关手续等方面进行技术性和政策性的审核,确保每一笔财务支出合情、合理又合法。四、重大支出款项由领导班子集体研究决定对于新建、扩建房屋、工资晋级、购置车辆、大型设施、大宗办公用品等金额超过一万元的重大支出款项,交由单位领导班子集体研究决定,形成决议后委托单位负责人签批,签批时注以“

6、经集体研究决定”字样。五、重要经济事项予以公示对于职工群众关注的晋级增资、房屋改扩建资金与资金运用、对于职工群众关注的晋级增资、房屋改扩建资金与资金运用、住房公积金扣缴、结存等重要经济事项,公示37天,详列有关内容,并附注有关政策法规,均无异议后再予签批。篇三:医院支出审批制度医院财务支出审批制度为进一步加强财务管理,完善财务开支审批程序,杜绝漏洞,提高资金的利用率,特制订本制度。一、审批手续坚持财务开支逐级审批制度。经办人签名时,应在原始单据后面注明用途(两张以上同类开支项目的原始单据须填写“单据封面”注明张数,合计金额)。经办人对所签票据的真实性、合法性负责。购买实物时,必须办理验收手续,

7、有经手人、验收人(使用人)、负责人签字。经手人、验收人(使用人)、负责人不能同为一人。购买的固定资产,需按医院固定资产管理制度的规定办理。二、审批权限(一)日常公用开支的审批为加强日常公用开支管理,严格控制开支范围,对日常公用开支实行医院法定代表人“一支笔”的审批制度。(二)药品开支的审批为了加强药品管理,药剂科应按药品招标的规定进行药品采购、定价,办理验收入库手续。为加强药品监督。必须有药库主任核实签名再由医院法定代表人签名才能办理付款。(三)个别项目的开支审批1、个人借支个人一般不得向单位借支个人用款,遇预借差旅费、会议费、零星购置、备用金等,需填写“借款借据”经医院法定代表人签字后方能办

8、理借款。借支款要求在规定期限内到财务科及时报帐(特殊情况不能按时报帐的,借款人必须写出书面报告,说明原因,提出报帐期限,单位负责人签字),否则,可从借款人的工资中扣回。2、业务招待费业务招待费由经办人签名,再由医院法定代表人审批签字后才能办理报销。3、人员费用支出人员的工资、国家及地方规定发放的津贴、加班费、福利性补贴、临时工工资等人员费用开支必须经人事部门复核签名后,交医院法定代表人批准后发放。奖金必须按本院的奖金分配方案执行,并经医院法定代表人审批才能发放。4、转帐支票(汇票)的领用转帐支票的领用,须填写领用支票(汇票)申请单,经医院法定代表人批准。领用时出纳员必须注上日期,领用后,三天内及时送回支票存根联与发票等报销单据,由经办人签名,再经医院法定代表人签批后,方可报销。若填写错误需退回,应盖“作废”章,并在支票登记簿上记录,装订成册,不得任意撕毁。

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