浦东新区金桥镇安全生产监察队2016

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1、浦东新区金桥镇安全生产监察队2016年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队单位概况一、主要职能负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治;消防安全、环境保护等状况的监察;市容卫生监察;违章建筑整治、执法及农房管理;安全责任事故的调查、处理、统计。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区安全生产监察队单位设2个内设机构,包括:安全生产监察队、城管执法中队。第二部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,761.06一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级

2、补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出23.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,702.55十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,761.06本年支出合计1,761.06用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1,761.06总计1,7

3、61.06162016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,761.061,761.06210医疗卫生与计划生育支出23.2223.2221005医疗保障23.2223.222100505事业单位医疗23.2223.22212城乡社区支出1,702.551,702.5521201城乡社区管理事务1,702.551,702.552120104城管执法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公积金35.29

4、35.292016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,761.061,761.06210医疗卫生与计划生育支出23.2223.2221005医疗保障23.2223.222100505事业单位医疗23.2223.22212城乡社区支出1,702.551,702.5521201城乡社区管理事务1,702.551,702.552120104城管执法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公积金35.2935.2920

5、16年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,761.06一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出23.2223.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,702.551,702.55十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.29

6、35.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,761.06本年支出合计1,761.061,761.06年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,761.06总计1,761.061,761.062016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出23.2223.2221005医疗保障23.2223.222100502事业单位医疗23.2223.22212城乡社区支出1,702.551,702.5521201城乡社

7、区管理事务1,702.551,702.552120104城管执法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公积金35.2935.29合计1,761.061,761.062016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出828.76828.7630101 基本工资94.694.6030102 津贴补贴188.89188.8930103 奖金43.8243.8230104 其他社会保障缴费34.743

8、4.7430106 伙食补助费17.2517.2530107 绩效工资73.3473.3430108机关事业单位基本养老保险缴费44.9444.9430109职业年金缴费34.7034.7030199 其他工资福利支出296.48296.48302商品和服务支出779.19779.1930201 办公费5.665.6630202 印刷费4.904.9030203 咨询费30204 手续费0.150.1530205 水费30206 电费7.537.5330207 邮电费0.990.9930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)

9、费17.9217.9230214 租赁费62.8562.8530215 会议费1.231.2330216 培训费2.942.9430217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费12.1112.1130227 委托业务费30228 工会经费22.8622.8630229 福利费30231 公务用车运行维护费3.523.5230239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出636.53636.53303对个人和家庭的补助112.96112.9630301 离休费30302 退休费30303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金35.2935.2930312 提租补贴30313 购房补贴

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