工厂管控控制卡

上传人:jiups****uk12 文档编号:90661745 上传时间:2019-06-14 格式:DOC 页数:29 大小:658.04KB
返回 下载 相关 举报
工厂管控控制卡_第1页
第1页 / 共29页
工厂管控控制卡_第2页
第2页 / 共29页
工厂管控控制卡_第3页
第3页 / 共29页
工厂管控控制卡_第4页
第4页 / 共29页
工厂管控控制卡_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《工厂管控控制卡》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工厂管控控制卡(29页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第三章:稽核控制卡 很多企业搞制度,推流程都有一个不好的习惯:只重方案,不重实施。尽管天天在强调执行力,但在方案设计时候,就不考虑到执行的问题,在执行的过程中再去抓执行。这显然是头痛医头、脚痛医脚的做法。稽核控制法对应的“稽核控制卡”让管理者从人们不执行的心态出发,设计出准备应对人们多次反复的方案,达到执行的效果。 管理大师张瑞敏说:管理是一项笨功夫,没有一劳永逸的方法,只有深入细致的反复抓,抓反复,才能不滑波、上档次。一件事情不是一次就能做好,你不继续抓它,它就会掉下去,下落到8或者下落到6。你再抓一次,它又上升一些,但还会下落,不这这次不会下落得那么大了。又抓一次,它又会落下一次,但这次下

2、落更小了。逐渐的,它就能自然是达到一开始设定的目标了。在这种反反复复的过程中,人每次都会改变一点,多交次反复后,人的改变就会积累下来,形成一个大的改变。人改变了,事情就能持续业绩就能稳步上升。所以,我们要在模式建立的过程中不断地训练人,要把模式建立的过程当作训练人的过程。要懂得一个模式改变与人的改变的又螺旋。模式在改,人也在改,相互适应,最后慢慢达到了一个很高的水平。改变模式的过程就是改变人的过程,人的改造差不了,这种模式就稳定了,而稳定增的模式才能导致持续的业绩。稽核体系就是一个抓反复的体系,它不是查一次,而是反复查,是以员工肯定要违反为前题的。我们在此模式设计的时候,不要试图一些步到位,起

3、点不要太主,同时要做好人们不执行的准备,要考虑人们违反了怎么办、抗拒怎么办,要有多少次反复的思想准备。为了应对反复,我们强化了稽核,在很多企业根据稽核控制法的确精神,做出了“稽核控制卡”这种管理工具。将谁负责稽核检查、稽核的要点、稽核的频次、稽核的责任追究,都写在一张小卡上,让执行人和稽核人都知道。这有利于稽核的实施,效果很好。1【客户订单处理作业流程】8【制程品质异常处理作业流程】15【装配车间制程检验作业流程】22【新材料确认作业流程】2【生产计划作业流程】9【外发加工作业流程】16【成品入库检验作业流程】23【工程变更作业流程】3【采购作业流程】10【成品入库作业流程】17【成品出库检验

4、作业流程】24【模具管理作业流程】4【收料作业流程】11【成品出库作业流程】18【不合格品处理作业流程】25【生产设备管理作业流程】5【领发料作业流程】12【供应商管理作业流程】19【客户投诉处理作业流程】26【量测仪器管理作业流程】6【退补料作业流程】13【来料检验作业流程】20【客户退货处理作业流程】7【呆滞物料处理作业流程】14【五金车间制程检验作业流程】21【新产品开发作业流程】【客户订单处理作业流程】稽核控制卡流程制定部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1客户订单信息初审销售部业务员业务员是否对订单中的产品

5、规格、数量、单价进行确认,并在客户原始订单上签字。稽核频率:每周一次信息专递:流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在流程执行检查表中,每周六汇总后交稽核中心总监。2客户订单制定销售部业务员业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为客户订单,并转交PMC部。3客户订单评审销售部、PMC部相关部门销售部经理、PMC部经理、相关人员常规订单:PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小时内进行订单评审;非常规订单:PMC部经理、销售部经理是否在2个工作小时内进行订单评审;4客户交期回复销售部业务员业务员是否在2个工作小时内制作客户订单资料表,并传客户确认。5客户订单登录PMC部、销售部计划员、业务员计划员

6、是否依据客户订单在1个工作日内制定准确的生产计划;业务员是否在1个工作日内将客户订单登入客户订单汇总表,并按照客户订单汇总表制定出货计划。6客户订单变更销售部业务员业务员在接到客户订单变更信息后,是否在1个工作小时内制定客户订单变更通知单,经销售部经理审核后转PMC部7生产进度跟进及结案销售部业务员业务员是否依据送货单进行订单结案。备注:1、 流程负责人:即流程制订部门负责人,负责流程制订、修订、培训,并对流程的执行情况进行稽核;2、 处罚规定:“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时,依据流程中“处罚规定”进行处罚,同时处罚“流程负责人”5元/次;3、 此卡由稽核中心负责制定、修订,

7、呈总经理核准后实施(流程修订时修订此控制卡)。【生产计划作业流程】稽核控制卡流程制定部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1生产主计划制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否在1个工作日内按照评审后的客户订单制定主生产计划,并交PMC部经理审核。稽核频率:每周一次信息专递:流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在流程执行检查表中,每周六汇总后交稽核中心总监。2生产月计划/外发加工计划制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否进行详细的排产分析,并制作生产月计划,如需外发加工,是否制定外发加工计划,并交PMC部审核。3物流需求

8、计划制定PMC部物控员PMC部经理物控员是否定期依据生产月计划,物料清单制定物料需求计划,交PMC部线理审核,PMC部经理是否在4个工作小时内将审核的物料需求计划交物控部下发采购部。4生产周/日计划制订PMC部计划员PMC部经理计划员是否定期依据生产月计划,物料清单在每周六上午10:00前制定生产周计划,并在每天16:00前制定生产日计划,交PMC部线理审核,PMC部经理是否在2个工作小时内完成审核,并交计划员下发生产部5产前准备各车间主管仓管员各车间主管仓管员各车间主管是否按生产周计划进行产前准备(物料、工艺、人员等);仓管员是否在上线前2天按照生产周计划要求发放物料。6生产计划实施生产部P

9、MC部各车间主PMC部经理各车间是否严格按生产周计划组织员工安排生产;PMC部经济是否每天召开生产协调会对生产异常进行协调、处理。7生产进度跟进及结案生产部PMC部各车间主管计划员各车间主管是否每天上午八点前制定生产日报表交计划员;计划员是否在1个工作小时内根据生产日报表登录生产进度控制表;计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。8成品/半成品入库生产部/仓库生产组长仓管员生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续,并在入库后4个工作小时内将半成品入库音/成品入库单交计划员备注:1、流程负责人:即流程制订部门负责人,负责流程制订、修订、培训,并对流程的执行情况进行稽核;2、

10、 处罚规定:“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时,依据流程中“处罚规定”进行处罚,同时处罚“流程负责人”5元/次;3、 此卡由稽核中心负责制定、修订,呈总经理核准后实施(流程修订时修订此控制卡)。【采购作业流程】稽核控制卡流程制定部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1物料请购PMC部相关部门采购部物控员相关部门经理采购员生产物料:物控员是否制定物料需求计划,提出物料申请;非生产物料;相关部门经理是否制订物料请购单,提出物料申请;物控员将物料需求计划或物料请购单转交采购部、仓库、财务部;采购员接到物料请购单

11、要求后是否在1个工作日内完成物料需求计划或物料请购单的审核。稽核频率:每周一次信息专递:流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在流程执行检查表中,每周六汇总后交稽核中心总监。2采购订单制定采购部采购员采购员是否在物料请购单审核后1个工作日内制定准确的采购订单,连同物料需求计划/物料请购单一起交采购员部经理审核、总经理审批。3物料采购采购部采购员物料请购审批后,紧急采购订单:采购员是否在30分钟内下达供应商;常规采购订单:是否在2个工作小时内下达供应商,并要求供应商确认、回传;采购员是否在4个工作小时内将应商确认的采购订单信息登入采购管制表,并将采购订单分发仓库、财务、供应商。4采购跟进采购部采购员

12、采购员是否依据采购管制表进行采购物料进度跟催;采购经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查;物控员是否根据物料需求计划定期检查采购进度5来料验收采购部仓库品管部采购员仓管员来料品管员急料:采购是否在来料到厂提前1个工作小时通知仓库准备收料;仓管员是否对来料数量进行核对,来料品管员是否对来料品质进行验收。6收料仓库仓管员仓管员是否及时填写材料入库单,并收料、登卡、入帐;仓管员是否在收料后第2个工作日上午9:00前将材料入库单交采购部、PMC部、财务部。备注:1、 流程负责人:即流程制订部门负责人,负责流程制订、修订、培训,并对流程的执行情况进行稽核;2、 处罚规定:“流程稽核人”稽核发现“执行人”

13、未按本流程作业时,依据流程中“处罚规定”进行处罚,同时处罚“流程负责人”5元/次;3、 此卡由稽核中心负责制定、修订,呈总经理核准后实施(流程修订时修订此控制卡)。【收料作业流程】稽核控制卡流程制定部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1供应商送货采购部采购员采购员是否要求供应商按照规定填写送货单;急料:采购员是否在物料到厂前1个工作小时内通知仓库作好收货准备;晚上送货:采购员是否在物料到厂的当天下午下班前通知仓库。稽核频率:每周一次信息专递:流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在流程执行检查表中,每周六汇总后交稽核中心

14、总监。2核单与送货仓库仓管员仓管员是否核对送货单与物料请购单/采购订单(外发加工订单)中各项内容是否相符,仓管员是否在采购订单上作好收料记录,以备追溯与查核。3数量验收与报检仓库仓管员仓管员是否在30分钟内(急料为10分钟)核对实物数量与送货单是否一致;核对数量后,仓管员是否将物料放置在待检区;仓管员是否填写来料报检单通知来料品管员检验。4来料检验品管部来料品管员 来料品管员是否在收到来料报检表后10分钟内回复来料检验时间,是否严格按照检验标准对来料进行检验;检验完成后,是否在来料外包装上贴相应的检验标识。5来料入库仓库仓管员来料检验合格后:仓管员是否在4个工作小时内开具材料入库单,对检验合格的来料作入库处理;来料检验不合格:仓管员是否将不合

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号