《企业会计系统内部控制调查表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业会计系统内部控制调查表(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
索引号:(审计机关名称)会计系统内部控制调查表(二)会计电算化(1)会计期间 被审计企业:硬件情况设备制造商设备系列/型号软件情况操作系统名应用软件名软件来源程序修订和使用人编写或修改程序人应用方面凭证输入人(列明各类凭证的输入人姓名)打印明细账人(列明各明细账的打印人姓名)打印总账人打印报表人资产负债表利润表现金流量表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计数据处理中是否发生过严重错误,是否找到故障或延误的原因?本年度计算机系统有无重大改变(如有,列举改变内容)。审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: