景档案馆2017年部门预算信息公开

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1、景县档案馆2017年部门预算信息公开(一)景县档案馆2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责档案收集保管与开发利用,主要包括机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,提供档案查阅和利用,推进全县档案信息化工作。目标是丰富馆藏内容,方便保管和利用,完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作,最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。机构设置情况办公室,档案馆。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。(1)收入说明反映本部门当年收入。2017年预算

2、收入90.68万元,其中:一般公共预算收入90.68万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。(2)支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映景县档案馆年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出90.68万元,其中,基本支出90.68万元,包括人员经费与公用经费;项目支出0万元;其他支出0万元。(3)比上年增减情况2017年部门预算收支90.68万元,较2016年预算减少16.38万元,主要原因是:根据中央八项规定

3、,精简各项三公经费支出。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排2.4万元,主要用于单位日常工作运行。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年,财政拨款本部门“三公”经费0.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费0.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.5万元);公务接待费0万元。与2016年相比,公务用车购置及运行维护费下降0.96万元,原因是公车改革。5、绩效预算信息总体绩效目标 1、搞好档案接收、征集,丰富档案馆馆藏。 2.搞好档案利用、开放工作,提高档案服务的整体功能。3、狠抓档案接续工作,为我县档案业务基础建设夯实了基础。

4、4.切实做好档案管理工作。5.全力开展档案数字化扫描工作。6.强化档案法律意识、严格执行档案业务规范和标准。部门职责及工作活动绩效目标指标241景县档案馆单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差档案收集保管与开发利用10.00机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,优化馆藏,做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用,培育档案文化产业,推进全县档案信息化工作。丰富馆藏内容,方便保管和利用,完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作,最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”,更好

5、为各级党委和政府决策、管理服务。档案收集与整理依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值。档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率100%95%90%90%文件级目录数据化工作完成率100%95%90%90%档案保管10.00加强前馆和后库档案库房管理,提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全县档案信息化,各类数据库建设,数字化加工、转换、备份,信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段,对档案资料进行管护和数字化转换,重现档案原貌,最大限度地延

6、长档案寿命。建立专题档案全文数据库,便于开发利用,为社会公众服务。国家重点档案目录数据库建设工作完成率100%95%90%90%档案资料完好率100%95%90%90%档案设施设备完好率100%95%90%90%专题档案全文数据库建设工作完成率100%95%90%90%档案编研开发档案的搜集、征集、整理、汇集。对国家重点档案进行深入的开发。挖掘档案的价值,为社会公众服务。档案编研工作完成率100%95%90%90%档案利用建立全县性的性数字档案馆,对档案进行鉴定,开展全县档案科学技术研究管理。实现我县档案馆的馆藏开放档案数据和政府公开信息的发布与共享。开发、利用科技成果,为利用者提供快速、准确

7、的档案查询服务。档案查准率95%85%75%75%综合事务管理16.46确保机关正常运转,各项业务顺利推进,适应档案事业发展需要保障机关工作正常高效运转。综合事务管理16.46维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施,做好全县档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进档案事业,做好监督指导,建设档案干部队伍,组织相关培训、表彰,推进全县各类档案馆室建设和新农村建档。保障机关工作正常高效运转。完成信息更新,保证网站正常运营。提升财务工作管理水平,促进财务行为合法、规范;确保会议经费不突破预算。规划合理,实施到位,管理科学,宣传到位,使全县档案事业有序快速发展,为现代化建设服务。综合事务管理工作

8、完成率100%95%90%90%6、政府采购信息2017年,我部门安排政府采购预算0万元。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为10.492万元,本年度暂无购置计划。固定资产占用情况表编制部门:景县档案馆 截止时间:2016年12月31日项目数量价值(万元)资产总额10.4921、房屋(平方米)租用 其中:办公用房(平方米)租用2、车辆(台、辆)3、其他固定资产10.4928、名词解释(1)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(3)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。(4)基本支出:指为

9、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(6)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(7)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无

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