XX年县财政预算执行情况和XX年财政预算草案的工作报告-1

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1、XX年县财政预算执行情况和XX年财政预算草案的工作报告XX年1月22日市财政局局长在市人民代表大会第五次会议上各位代表:我受市人民政府委托,向大会汇报XX年预算执行情况和XX年预算草案,请予审议。并请市政协委员和各位列席人员提出意见。一、XX年预算执行情况XX年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税部门牢固树立和落实科学发展观,按照市五届人大四次会议审议确定的预算目标,坚持依法理财,充分发挥职能,积极组织收入,实现了财政收入稳步增长,重点支出有力保障,财政改革不断深化,公共财政建设步伐进一步加快的目标。总体来看,XX年全市财政预算执行情况基本正常,圆满完成了市五届人大四次会议确定的财政预算

2、任务。全市财政总收入完成49.4亿元,为预算的108.2,超预算3.8亿元,比上年增加8亿元,增长19.1。其中:一般预算收入28.8亿元,为预算的108.4,增长17.4;上划增值税、消费税16.6亿元,为预算的104.8,增长22.7;上划所得税4.0亿元,为预算的123.6,增长16.8。税收占一般预算收入比重为58.6,比上年提高1.5个百分点。市本级财政总收入完成24.1亿元,为预算的112.9,超预算2.7 亿元,比上年增加4.9亿元,增长25.8。其中:一般预算收入11.5亿元,为预算的117.1,增长31.8;上划增值税、消费税10.4亿元,为预算的105.3,增长20.5;上

3、划所得税2.2亿元,为预算的133,增长22.9全市财政总支出为60.5亿元,比上年增加12.3亿元,增长25.4。剔除增资因素影响,同口径增长20.3。市本级财政总支出为16.9亿元,比上年增加3.7亿元,增长28.1。剔除增资因素影响,同口径增长23.8。XX年市本级实现了收支平衡、略有结余的目标;县市区总体上可实现收支平衡。XX年,全市财税部门主要抓了以下五个方面的工作:1、同心协力组织收入。近两年,在民本_执政和发展理念的指引下,全市各级坚定不移地推进新型工业化战略,促进经济增长速度不断加快、质量不断提高,从而巩固和强化了财政增收的基础;财税部门积极改进征管手段,突破薄弱环节,做到了应

4、收尽收;社会各界协同努力,诚信纳税,共同确保了财政收入任务圆满完成。特别是国税、地税部门今年新推行了宏观税负分析,积极挖潜堵漏,效果十分明显。为组织好收入,一年来,我们财政部门始终坚持把做大做强收入“蛋糕”作为第一要务,多次召开县市区财政局长座谈会,分析收入形势;着力抓好非税收入征管和税费清理整顿;全面推广平江涉房税收征管经验,重点抓好契税、房地产税等收入入库。XX年全市契税入库1.2亿元,比上年增加6335万元,增长110.4,占全年预算的215.5,我市契税、耕地占用税增幅排名跃居全省第一位。特别是今年7月份通过认真分析收支形势,向市委、市政府建议出台了关于大力开展增收节支活动的通知,通知

5、下发后,效果十分明显,有力促进了全市和市本级财政收支平衡。XX年市本级财政超收2.7亿元,形成可用财力7475万元,超收财力和其他结余财力安排主要做到了“五个侧重”:侧重支持县市区发展;侧重增加市直行政事业单位公用经费;侧重支持社会事业发展;侧重解决基本建设支出缺口;侧重消化部分历史包袱。同时,在结余财力安排上,实行民主理财、开门关账,首次召开了专题通报会。2、千方百计争取支持。将争取中央和省里支持作为一项重要的工作来抓,主要取得了三个方面的成效:一是转移支付方面,XX年中央、省共下达我市转移支付资金37.3亿元,较上年增加10.4亿元,增长38.9%。上级转移支付中,市本级8.1亿元,县市区

6、29.2亿元。二是洞庭湖区财政困难方面,通过不懈努力,从XX年起,省财政厅安排我市湖区华容县、湘阴县、_县、临湘市、汨罗市、云溪区、君山区、屈原区5县3区专项补助1200万元,并且形成了每年的固定基数。三是义务教育经费保障方面,积极向省政府、省财政厅、省教育厅汇报,将过去未纳入国家教育经费保障范围的君山区、楼区、云溪区、汨罗市的农村学生,纳入了保障范围,省财政厅认可的我市义务教育学生人数比原核定数增加了近4万人,争取上级补贴基数604万元。3、科学合理安排支出。一年来,紧紧围绕确定的战略重点,按照公共财政的要求,积极筹措资金,科学合理安排,确保重点工作顺利推进,促进了我市经济社会的协调发展。投

7、入5.8亿元支持农林水事业发展。与上年比,增长15.5。共发放粮食直补资金、良种补贴、种粮农民补贴、退耕还林补助和农机购置补贴资金2.4亿元,并且大部分通过银行“一卡通”直接发放到农民手中;改造通乡公路166公里,改造通村公路1943公里;新建沼气池1.29万个;支持百个新农村建设示范村改水、改厕、改厨、改圈;水利、气象建设投入9430万元;农业综合开发投入7173万元,投资规模排全省第一。投入11.8亿元支持教育和文体广播事业发展。其中,安排教育支出10.5亿元,比上年增长20.8;安排文体广播支出1.3亿元。全市有3.9万名农村中小学生享受了“两免一补”,市本级有3000多名贫困中小学生免

8、除了学杂费和书籍费。投入1.9亿元构筑公共卫生体系。与上年比,医疗卫生支出增长47.1。支持华容县、平江县、_县推进了新型农村合作医疗试点;支持配合平江县开展了城镇纯居民基本医疗保险试点工作;支持了14个乡镇建设卫生院。投入12亿元完善社会保障体系。与上年比增长32.9。其中:安排社会保障支出7.4亿元,抚恤和社会救济3亿元,行政事业单位离退休支出1.6亿元。支持建设农村敬老院24所;支持残疾人建房150套,为1500名残疾人配送轮椅;市本级共拨付资金1.2亿元,支持39家国有企业改革改制,安置职工4410人。在公共财政阳光的普照下,“上学难”、“看病难”、“就业难”、“养老难”等老百姓最为关

9、切的实际问题得到缓解,人民群众生活质量和生存环境逐步改善。在支出安排过程中,注重优化支出结构,建立激励型财政机制,运用财政职能推动经济发展。XX年,改变了过去分系统切块的做法,将分散的各种专项资金适度整合为财源建设资金,集中财力扶持重点项目和优势产业的发展。为推动财源建设上台阶,又进一步研究制定了_市促进经济发展的财政奖励暂行办法。XX年,安排了900万元财源建设奖励资金,兑现文件,激励各个方面加强财源建设,促进经济发展。4、大力推进财政改革。XX年市本级部门预算改革,按照“整合资源谋发展,集中财力办大事”的总体要求,力度不断加大。在此基础上,又着重从编制形式、编制方法、编制模式、编制主体、编

10、制程序等五个方面进行系统研究,进一步深化部门预算改革;国库管理制度改革取得实质性进展,市本级127家预算单位已纳入国库集中支付范围,平江县、临湘市启动了国库集中支付改革;政府收支分类改革顺利完成了基础工作,已于XX年1月1日正式启动实施;积极推进政府采购改革,全年完成政府采购合同金额7.15亿元;非税收入管理改革力度进一步加大,实现了纳入管理单位和征管收入的双增长。此外,认真抓了农村综合改革试点以及房产系统财务体制改革等。5、不断加强财政监管。主动接受市人大的审查监督,坚持每月向市人大编报预算执行报表和分析;年中向人大常委会报告半年预算执行情况;按规定时间向市人大常委会报告决算情况,使财政在人

11、大的严格监督下依法依规运行。同时,注重做好人大代表建议和政协委员提案的办理工作。高度重视审计部门对预算执行的审计调查工作,对发现的问题及时整改和规范,努力提高财政财务管理水平。切实加强财政资金投资评审,审减项目概算、结算资金1.3亿元。认真开展清理“吃空饷”专项检查,全市共清理出“吃空饷”人员1109人,节减财政资金1000万余元。总的来看,XX年预算执行情况较好。但是,财政运行中依然存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是财政收支压力大。尽管近几年收入增长较快,但一方面收入质量不是很高,可用财力不多,另一方面消化历史欠帐、加快改革发展的一些刚性支出急剧攀升,资金供求矛盾十分突出,很多急需要办的事情

12、还没有财力去办,公共服务的总体保障能力与人民群众日益增长的需求存在较大差距。二是财政支出结构仍需调整和优化。特别是对一些经济社会发展薄弱环节的投入还不够,城乡之间、区域之间、社会群体之间发展不均衡的问题还比较突出,促进社会公平正义的任务还很艰巨。三是县乡财政仍然困难,县市区之间财政收支情况不平衡。四是公共财政体制改革有待进一步深化,财经秩序有待进一步规范,财政监督管理水平有待进一步提高。对此,我们将立足市情,着眼全局,进一步增强依法理财、为民理财的责任感、紧迫感和使命感,通过深化改革、强化管理、加快发展,努力开创财政工作的新局面。二、XX年预算草案、指导思想XX年编制预算和财政工作的指导思想是

13、:按照科学发展观和建立公共财政框架的要求,认真落实民本_的执政和发展理念,坚持理财思路由管家型向经营型转变、预算安排由补缺型向普惠型转变的总体方针,着力培植壮大财源,促进财政收入继续较快增长;着力优化支出结构,增进民生福祉,促进社会和谐;着力深化财政改革,规范财政管理,完善公共财政体系,为加快富民强市,促进优势优先、又好又快发展,实现民本_和谐崛起,提供有力的财税政策支持和可靠的财力保障。、收支预算目标按照既积极又稳妥的思路,XX年收支预算作如下安排:全市和市级财政收入计划增长13;支出计划增长10。全市财政总收入安排55.8亿元,比上年增加6.4亿元,增长13。其中,一般预算收入32.5亿元

14、,增长13%;上划两税18.8亿元,增长13;上划所得税4.5亿元,增长13。财政总支出安排45.5亿元,增长10。当年收支平衡。市本级财政总收入安排27.3亿元,比上年增加3.2亿元,增长13。其中,一般预算收入12.9亿元,增长13;上划两税11.9亿元,增长13.8;上划所得税2.5亿元,增长9.4。财政支出安排14.5亿元,增长10。当年收支平衡。现在提请会议审查的只是代编预算草案,待各级人大通过的预算汇总后,再将有关情况向人大常委会报告。、支出方向和重点XX年财政支出,我们将更加突出科学规范的理财观念,更加突出公平普惠的价值取向,更加突出经济发展的基础作用,更加突出公共服务的优先地位

15、,更加突出民生实事的工作落实,努力服务和促进民本_建设。在具体政策落实和资金安排时,着力体现“三个注重、三个促进”:1、注重财源后劲,促进经济又好又快发展。经济发展是财力增长的基础,是解决一切问题的关键。各级财政部门将进一步转变理财观念,创新管理方式,注重投资实效,坚持基础先行,大力支持新型工业化带动战略的实施,培植壮大财源,力争实现全市财政经济的大跨越。一是支持基础先行,致力突破发展瓶颈。千方百计筹措事关全市经济社会发展的重大项目建设资金,狠抓基础设施建设,重点加大对交通、水利等基础设施的投入。二是支持优势优先,推动非均衡发展。继续有效整合相关专项资金,集中财力办大事,支持优势地区、优势产业、优势园区、优势企业率先发展;支持科技进步,改造提升传统产业;坚定不移地落实_市促进经济发展的财政奖励暂行办法,继续设立财源建设奖励资金,通过以奖代投,创新支持经济增长方式,加快发展现代工业、现代农业、现代服务业,加快发展县域经济,推动经济快速持续发展。三是支持融资体系建设,积极引导和集聚社会资本。发挥财政资金和财税政策的杠杆作用,主动做好财政投融资工作,推进银企合作,争取国际金融组织、国家政策性银行和各类商业银行增加对我市的贷款力度;支持中小企业信用担保体系建设,激发市场竞争活力,促进中小企业和非公有制经济加快发展;尽力筹措国企改革资金,促进资本向优势产业集中

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