公司运营情况报告.doc

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1、公司运营情况报告篇一:企业经营情况报告企业经营情况报告武候区国税局:我公司成都#有限公司经武候工商行政管理局批准于20XX年#月#日正式成立,税务登记时间20XX年#月#日。本公司法人代表:#。主要经营范围:#。经我公司申请,贵局于20XX年5月25日书面批准认定我公司从20XX年#月#日进入(辅导期)增值税一般纳税人。我公司注册资本100万元,主要供应商为#限公司,客户零散,目前已经成交的客户有#有限公司等。从09年#月份开始营运,#月份做为小规模企业实现销售收入为#元,其中不含税销售收入为#元,缴纳增值税额为#元。实际#月份有意向和我们交易的金额#多万元,但这些客户都是一般纳税人,必须要求

2、我公司开具税率17增值税专用发票抵扣,从而致使很多业务暂时没有做成,预计20XX年实现销售收入100万元。 成都#有限公司 20XX年#月#日篇二:公司经营情况总结报告公司经营情况总结报告一、 公司基本情况简介长城宽带网络服务有限公司(Great Wall Broadband Network Service Co., Ltd.缩写为GWBN)成立于20XX年4月,属国营企业,由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立,辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。长城宽带总部设于北京,公司法定代表人王之。经过10年的发展,长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。20XX年长城宽带荣获中国互联网协

3、会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象,引领用户走向更加美好的网络新生活。伴随中国宽带产业的健康成长,长城宽带作为全国最大的驻地运营商,公司秉承“精诚服务,全网关怀”的经营理念,与 CISCO 、 IBM 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手,不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于20XX年8月,主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中,南岸,九龙

4、坡,江北,渝北,沙坪坝,大渡口等几大主城区,覆盖面积达到50万平方米,在网用户5万多户。 二、 报告期内公司经营情况 1、公司总体经营情况分析20XX年随着经济的回暖和复苏,我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击,已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时,我公司也积极推进相关部门的改革,加快经济结构调整和发展方式转变,为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。报告期内,我公司在董事会的正确领导下,坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念,严格执行国家互联网行业相关政策,依托公司在20XX年成为中信集团全资子公司的良好发展平台,强化内部管理,大力倡导精细化管理,全面实施

5、标准化管理;联合相关行政部门加强网络安全管理,加强内部经营安全管理,保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇,适时调整经营策略,奋力保证开拓宽带行业市场;在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下,我们完成了年初制定的各项目标任务。2、报告期内公司总体经营情况报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 万元,较往年增长 %;实现利润总额 万元,较往年增长 %;实现归属总公司的净利润 万元,较往年增长%。报告期内,公司资产总额为万元,较上年同期增长 %。3、公司主营业务及经营情况(公司主营业务单一 本点可以删除) 公司属于 行业。主要

6、经营(营业执照上面的)主营业务报告期内经营收入情况。4、公司未来几年主营业务发展思路经过数十年的发展,全球FTTH(光纤到家庭)技术日趋成熟。欧美、亚太、中东等地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤网络也是人们对网络的期待,未来数年内肯定我国将进入FTTH时代。20XX年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”,目前我们公司已经从FTTC(光纤到路边)发展到FTTB(光纤到大楼),并且应用了最新的EPON技术,在接下来一年中,我们将全面实现FTTB光纤到大楼,为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面,我们也将拓展网络覆盖区域,争取20XX年实现重庆主城区网络全

7、覆盖;并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级,我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务,同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。篇三:企业经济运行情况汇报*年经济运行情况汇报 *年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点1、营业收入大幅度增长。*年实现营业收入*万元,超计划 * %,比上年增加*万元, 主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加*万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改

8、革、车辆购置税的下调等;、私人购车带动了整个汽车销售市场;、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用;2、公司盈利水平逐步提高。*年实现利润*万元,为年计划的 * %,比上年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,*年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。二、面临主要困难1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须达国排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,*年生产改装车*台,仅

9、为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。2、本公司固定成本费用难以消化。*年新增房产税 *万元,土地使用税 *万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 * 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。3、工程借款利息负担沉重。 *年止本公司借款本金为*万元,利息共计*万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。三、财务建议1、盘活现有资产存量,提高资产利用率,继续做好租赁业务,摊薄固定成本;2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险;3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。4、加大研发新产品力度,抢抓机遇,提高市场占有率。5、加强长期投资风险防范工作,搞好内部审计工作,在财务管理上要进一步规范,加强资金管理,节约融资成本,避免盲目贷款的情况发生,同时严格控制非生产性成本的开支。

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