提升机新建项目立项申请书

上传人:泓域M****机构 文档编号:89025738 上传时间:2019-05-15 格式:DOCX 页数:59 大小:67.04KB
返回 下载 相关 举报
提升机新建项目立项申请书_第1页
第1页 / 共59页
提升机新建项目立项申请书_第2页
第2页 / 共59页
提升机新建项目立项申请书_第3页
第3页 / 共59页
提升机新建项目立项申请书_第4页
第4页 / 共59页
提升机新建项目立项申请书_第5页
第5页 / 共59页
点击查看更多>>
资源描述

《提升机新建项目立项申请书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提升机新建项目立项申请书(59页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 提升机新建项目立项申请书目录第一章 概况第二章 项目建设单位基本情况第三章 项目建设及必要性第四章 产业分析第五章 项目规划方案第六章 选址分析第七章 土建方案第八章 工艺原则第九章 项目环保分析第十章 项目安全卫生第十一章 建设风险评估分析第十二章 项目节能分析第十三章 项目实施方案第十四章 投资规划第十五章 经济效益评估第十六章 综合结论第十七章 项目招投标方案第一章 概况一、项目概况(一)项目名称提升机新建项目(二)项目选址某新兴产业示范基地项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目

2、建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积27473.73平方米(折合约41.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.76%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度183.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27473.73平方米,建筑物基底占地面积21638.31平方米,总建筑面积42859.02平方米,其中:规划建设主体工程31796.13平方米,项目规划绿化面积3145.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3402.59万元。(七)节能分析1、项目年用电量621798.97千

3、瓦时,折合76.42吨标准煤。2、项目年总用水量11827.66立方米,折合1.01吨标准煤。3、“提升机新建项目投资建设项目”,年用电量621798.97千瓦时,年总用水量11827.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.43吨标准煤/年。达产年综合节能量20.58吨标准煤/年,项目总节能率27.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总

4、投资9151.95万元,其中:固定资产投资7564.54万元,占项目总投资的82.65%;流动资金1587.41万元,占项目总投资的17.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15600.00万元,总成本费用11722.92万元,税金及附加174.07万元,利润总额3877.08万元,利税总额4585.92万元,税后净利润2907.81万元,达产年纳税总额1678.11万元;达产年投资利润率42.36%,投资利税率50.11%,投资回报率31.77%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位243个。(十二)进度规划本期工程项目建设

5、期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地提升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地提升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“提升机新建项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1678.11万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展

6、和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.36%,投资利税率50.11%,全部投资回报率31.77%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推

7、动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业

8、转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27473.73

9、41.19亩1.1容积率1.561.2建筑系数78.76%1.3投资强度万元/亩183.651.4基底面积平方米21638.311.5总建筑面积平方米42859.021.6绿化面积平方米3145.01绿化率7.34%2总投资万元9151.952.1固定资产投资万元7564.542.1.1土建工程投资万元3066.242.1.1.1土建工程投资占比万元33.50%2.1.2设备投资万元3402.592.1.2.1设备投资占比37.18%2.1.3其它投资万元1095.712.1.3.1其它投资占比11.97%2.1.4固定资产投资占比82.65%2.2流动资金万元1587.412.2.1流动资金

10、占比17.35%3收入万元15600.004总成本万元11722.925利润总额万元3877.086净利润万元2907.817所得税万元1.568增值税万元534.779税金及附加万元174.0710纳税总额万元1678.1111利税总额万元4585.9212投资利润率42.36%13投资利税率50.11%14投资回报率31.77%15回收期年4.6516设备数量台(套)13417年用电量千瓦时621798.9718年用水量立方米11827.6619总能耗吨标准煤77.4320节能率27.64%21节能量吨标准煤20.5822员工数量人243 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情

11、况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16142.40万元,同比增长24.06%(3130.2

12、6万元)。其中,主营业业务提升机生产及销售收入为13780.62万元,占营业总收入的85.37%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3389.904519.874197.024035.6016142.402主营业务收入2893.933858.573582.963445.1613780.622.1提升机(A)955.001273.331182.381136.904547.602.2提升机(B)665.60887.47824.08792.393169.542.3提升机(C)491.97655.96609.10585.682342.712.4提升机(D)347

13、.27463.03429.96413.421653.672.5提升机(E)231.51308.69286.64275.611102.452.6提升机(F)144.70192.93179.15172.26689.032.7提升机(.)57.8877.1771.6668.90275.613其他业务收入495.97661.30614.06590.442361.78根据初步统计测算,公司实现利润总额3723.49万元,较去年同期相比增长781.59万元,增长率26.57%;实现净利润2792.62万元,较去年同期相比增长583.47万元,增长率26.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16142.40完成主营业务收入万元13780.62主营业务收入占比85.37%营业收入增长率(同比)24.06%营业收入增长量(同比)万元3130.26利润总额万元3723.49利润总额增长率26.57%利润总额增长量万元781.59净利润万元2792.62净利润增长率26.41%净利润增长量万元583.47投资利润率46.60%投资回报率34.95%财务内部收益率25.84%

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号