民航运输新建项目立项申请报告(模板)

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1、泓域咨询MACRO/ 民航运输新建项目立项申请报告(模板)民航运输新建项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 摘要该民航运输项目计划总投资7075.54万元,其中:固定资产投资5104.00万元,占项目总投资的72.14%;流动资金1971.54万元,占项目总投资的27.86%。达产年营业收入15753.00万元,总成本费用12535.11万元,税金及附加134.05万元,利润总额3217.89万元,利税总额3795.79万元,税后净利润2413.42万元,达产年纳税总额1382.37万元;达产年投资利润率45.48%,投资利税率53.65%,投资回报率34.11%,全部投资回收期4.43年,

2、提供就业职位298个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。项目概况、项目背景研究分析、市场研究、投资方案、项目选址评价、土建工程设计、工艺技术分析、项目环保研究、职业保护、风险评价分析、项目节能方案、项目实施安排、投资估算、项目经营效益、评价结论等。民航运输新建项目立项申请报告(模板)目录第一章 项目概况第二章 项目背景研究分析

3、第三章 市场研究第四章 投资方案第五章 项目选址评价第六章 土建工程设计第七章 工艺技术分析第八章 项目环保研究第九章 职业保护第十章 风险评价分析第十一章 项目节能方案第十二章 项目实施安排第十三章 投资估算第十四章 项目经营效益第十五章 项目招投标方案第十六章 评价结论第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩

4、张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入17086.95万元,同比增长16.37%(2403.03万元)。其中,主营业业务民航运输生产及销售收入为13806.84万元,占营业总收入的80.80%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3588.264784.354442.614271.7417086.952主营业务收入2899.44386

5、5.923589.783451.7113806.842.1民航运输(A)956.811275.751184.631139.064556.262.2民航运输(B)666.87889.16825.65793.893175.572.3民航运输(C)492.90657.21610.26586.792347.162.4民航运输(D)347.93463.91430.77414.211656.822.5民航运输(E)231.95309.27287.18276.141104.552.6民航运输(F)144.97193.30179.49172.59690.342.7民航运输(.)57.9977.3271.806

6、9.03276.143其他业务收入688.82918.43852.83820.033280.11根据初步统计测算,公司实现利润总额3376.28万元,较去年同期相比增长296.19万元,增长率9.62%;实现净利润2532.21万元,较去年同期相比增长439.35万元,增长率20.99%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17086.95完成主营业务收入万元13806.84主营业务收入占比80.80%营业收入增长率(同比)16.37%营业收入增长量(同比)万元2403.03利润总额万元3376.28利润总额增长率9.62%利润总额增长量万元296.19净利润万元2532.21净利润

7、增长率20.99%净利润增长量万元439.35投资利润率50.03%投资回报率37.52%财务内部收益率26.30%企业总资产万元11908.90流动资产总额占比万元38.98%流动资产总额万元4641.58资产负债率31.85%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“民航运输新建项目”主要从事民航运输项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性民航运输新建项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环

8、境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:民航运输新建项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面

9、清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称民航运输新建项目(二)项目选址某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积20196.76平方米(折合约30.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.28%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度168.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20196.76平方米,建筑物基底占地面积13588.38平方米,总建筑面积33526.62平方米,其中:规划建设主体工程21464.40平方米,项

10、目规划绿化面积2246.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1948.56万元。(七)节能分析1、项目年用电量669072.62千瓦时,折合82.23吨标准煤。2、项目年总用水量14623.99立方米,折合1.25吨标准煤。3、“民航运输新建项目投资建设项目”,年用电量669072.62千瓦时,年总用水量14623.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.48吨标准煤/年。达产年综合节能量30.88吨标准煤/年,项目总节能率27.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生

11、的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7075.54万元,其中:固定资产投资5104.00万元,占项目总投资的72.14%;流动资金1971.54万元,占项目总投资的27.86%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15753.00万元,总成本费用12535.11万元,税金及附加134.05万元,利润总额3217.89万元,利税总额3795.79万元,税后净利润2413.42万元,达产年纳税总额1382.37万元;达产年投

12、资利润率45.48%,投资利税率53.65%,投资回报率34.11%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位298个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。四、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产

13、业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区民航运输行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区民航运输产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“民航运输新建项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位298个,达产年纳税总额1382.37万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.48%,投资利税率53.65%,全部投资回报率34.11%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的

14、盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20196.7630.28亩1.1容积率1.661.2建筑系数67.28%1.3投资强度

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