SIS新建项目立项申请书

上传人:泓域M****机构 文档编号:88999442 上传时间:2019-05-15 格式:DOCX 页数:58 大小:66.36KB
返回 下载 相关 举报
SIS新建项目立项申请书_第1页
第1页 / 共58页
SIS新建项目立项申请书_第2页
第2页 / 共58页
SIS新建项目立项申请书_第3页
第3页 / 共58页
SIS新建项目立项申请书_第4页
第4页 / 共58页
SIS新建项目立项申请书_第5页
第5页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述

《SIS新建项目立项申请书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SIS新建项目立项申请书(58页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ SIS新建项目立项申请书目录第一章 项目基本信息第二章 项目建设单位基本情况第三章 投资背景及必要性分析第四章 项目市场研究第五章 投资建设方案第六章 项目选址研究第七章 工程设计第八章 项目工艺技术第九章 项目环保分析第十章 项目安全管理第十一章 风险防范措施第十二章 节能方案第十三章 项目实施安排第十四章 项目投资规划第十五章 经济收益第十六章 结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称SIS新建项目(二)项目选址xxx工业新城对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成

2、不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积55721.18平方米(折合约83.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.89%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度160.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55721.18平方米,建筑物基底占地面积38943.53平方米,总建筑面积66865.42平方米,其中:规划建设主体工程47144.67平方米,项目规划绿化面积3853.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4590.63万元。(七)节能分析1、项目年用电量1011053.92千瓦时,折合1

3、24.26吨标准煤。2、项目年总用水量11018.40立方米,折合0.94吨标准煤。3、“SIS新建项目投资建设项目”,年用电量1011053.92千瓦时,年总用水量11018.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.20吨标准煤/年。达产年综合节能量43.99吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16430

4、.83万元,其中:固定资产投资13431.56万元,占项目总投资的81.75%;流动资金2999.27万元,占项目总投资的18.25%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24005.00万元,总成本费用19094.23万元,税金及附加304.17万元,利润总额4910.77万元,利税总额5892.29万元,税后净利润3683.08万元,达产年纳税总额2209.21万元;达产年投资利润率29.89%,投资利税率35.86%,投资回报率22.42%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位420个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划1

5、2个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城SIS行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城SIS产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“SIS新建项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位420个,达产年纳税总额2209.21万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积

6、极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.89%,投资利税率35.86%,全部投资回报率22.42%,全部投资回收期5.96年,固定资产投资回收期5.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通

7、院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。“十三五”时期,是我省全面建成小康社会的决胜阶段,是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段,是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势,我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期,同时也面临诸多风险和挑战。三、主

8、要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55721.1883.54亩1.1容积率1.201.2建筑系数69.89%1.3投资强度万元/亩160.781.4基底面积平方米38943.531.5总建筑面积平方米66865.421.6绿化面积平方米3853.42绿化率5.76%2总投资万元16430.832.1固定资产投资万元13431.562.1.1土建工程投资万元5517.362.1.1.1土建工程投资占比万元33.58%2.1.2设备投资万元4590.632.1.2.1设备投资占比27.94%2.1.3其它投资万元3323.572.1.3.1其它投资占比20.23%2.

9、1.4固定资产投资占比81.75%2.2流动资金万元2999.272.2.1流动资金占比18.25%3收入万元24005.004总成本万元19094.235利润总额万元4910.776净利润万元3683.087所得税万元1.208增值税万元677.359税金及附加万元304.1710纳税总额万元2209.2111利税总额万元5892.2912投资利润率29.89%13投资利税率35.86%14投资回报率22.42%15回收期年5.9616设备数量台(套)12817年用电量千瓦时1011053.9218年用水量立方米11018.4019总能耗吨标准煤125.2020节能率26.32%21节能量吨

10、标准煤43.9922员工数量人420 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认

11、证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位

12、能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入20389.55万元,同比增长18.83%(3230.43万元)。其中,主营业业务SIS生产及销售收入为18197.61万元,占营业总收入的89.25%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4281.815709.075301.285097.3920389.552主营业务收入3821.505095.334731.384549.4018197.612.1SIS(A)1261.091

13、681.461561.351501.306005.212.2SIS(B)878.941171.931088.221046.364185.452.3SIS(C)649.65866.21804.33773.403093.592.4SIS(D)458.58611.44567.77545.932183.712.5SIS(E)305.72407.63378.51363.951455.812.6SIS(F)191.07254.77236.57227.47909.882.7SIS(.)76.43101.9194.6390.99363.953其他业务收入460.31613.74569.90547.982191.94根据初步统计测算,公司实现利润总额4281.37万元,较去年同期相比增长747.58万元,增长率21.16%;实现净利润3211.03万元,较去年同期相比增长420.85万元,增长率15.08%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20389.55完成主营业务收入万元18197.61主营业务收入占比89.25%营业收入增长率(同比)18.83%营业收入增长量(同比)万元3230.43利润总额万元4281.37利润总额增长率21.16%利

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号