装饰线板投资项目预算规划报告

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1、泓域咨询MACRO/ 装饰线板投资项目预算规划报告装饰线板投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流

2、的供应链管理平台。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。(二)公司经济指标分析2018年xxx科技发展公司实现营业收入24131.71万元,同比增长13.85%(2934.79万元)。其中,主营业务收入为20687.46万元,占营业总收入

3、的85.73%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5067.666756.886274.246032.9324131.712主营业务收入4344.375792.495378.745171.8620687.462.1装饰线板(A)1433.641911.521774.981706.726826.862.2装饰线板(B)999.201332.271237.111189.534758.122.3装饰线板(C)738.54984.72914.39879.223516.872.4装饰线板(D)521.32695.10645.45620.622482.502.5

4、装饰线板(E)347.55463.40430.30413.751655.002.6装饰线板(F)217.22289.62268.94258.591034.372.7装饰线板(.)86.89115.85107.57103.44413.753其他业务收入723.29964.39895.51861.063444.25根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5982.87万元,较2017年同期相比增长1195.55万元,增长率24.97%;实现净利润4487.15万元,较2017年同期相比增长568.50万元,增长率14.51%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24131.71完

5、成主营业务收入万元20687.46主营业务收入占比85.73%营业收入增长率(同比)13.85%营业收入增长量(同比)万元2934.79利润总额万元5982.87利润总额增长率24.97%利润总额增长量万元1195.55净利润万元4487.15净利润增长率14.51%净利润增长量万元568.50投资利润率60.19%投资回报率45.14%财务内部收益率29.04%企业总资产万元22969.43流动资产总额占比万元32.37%流动资产总额万元7435.33资产负债率23.99%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会

6、经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、从长远看,中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上,而应是充分发挥综合优

7、势和积极推进技术创新、商业模式创新,实现质量增进和成本优势的双重提升。从劳动密集型到低端加工再到中高端输出,如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品,而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品,资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。而这正是中国制造近年来的巨大变化,也是未来中国制造的出路。另一方面,新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。由此,中国制造不能因“大”而固步自封,更不能面对压力而妄自菲薄,必须全面、客观、清醒地认识中国制造

8、的优势、不足以及所面临的内外环境,加紧战略部署,固本培元,抢占制造业新一轮竞争制高点,加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。欣慰的是,中国制造已经在行动,依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱,是立国之本、兴国之器、强国之基。“中国制造2025”战略实施一年多来,中国制造业现状如何?2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各

9、项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx集团将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资7962.26(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2225.193286.68195.977962.261.1工程费用万元2225.193286.6818023.381.1.1建筑工程费用万元2225.192225.1919.99%1.1.2设备购置及安装费万元3286.683286.6829.

10、52%1.2工程建设其他费用万元2450.392450.3922.01%1.2.1无形资产万元1100.701100.701.3预备费万元1349.691349.691.3.1基本预备费万元784.30784.301.3.2涨价预备费万元565.39565.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元7962.267962.26(二)流动资金预算预计新增流动资金预算3171.73万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18023.387681.4111181.4918023.3818023.3818023.381.1应收账款万元5407.0124

11、33.163784.915407.015407.015407.011.2存货万元8110.523649.735677.368110.528110.528110.521.2.1原辅材料万元2433.161094.921703.212433.162433.162433.161.2.2燃料动力万元121.6654.7585.16121.66121.66121.661.2.3在产品万元3730.841678.882611.593730.843730.843730.841.2.4产成品万元1824.87821.191277.411824.871824.871824.871.3现金万元4505.85202

12、7.633154.094505.854505.854505.852流动负债万元14851.656683.2410396.1614851.6514851.6514851.652.1应付账款万元14851.656683.2410396.1614851.6514851.6514851.653流动资金万元3171.731427.282220.213171.733171.733171.734铺底流动资金万元1057.23475.76740.071057.231057.231057.23(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算11133.99万元,其中:固定资产投资7962.26万元,占项目

13、总投资的71.51%;流动资金3171.73万元,占项目总投资的28.49%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2225.19万元,占项目总投资的19.99%;设备购置费3286.68万元,占项目总投资的29.52%;其它投资2450.39万元,占项目总投资的22.01%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7962.26+3171.73=11133.99(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11133.99139.83%139.83%100.00%2项目建设投资万元7962.26100.00%100.00%71.51%2.1工程费用万元5511.8769.22%69.22%49.50%2.1.1建筑工程费万元2225.1927.95%27.95%19.99%2.1.2设备购置及安装费万元3286.6841.28%41.28%29.52%2.2工程建设其他费用万元1100.7013.82%13.82%9.89%2.2.1无形

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