攀冰鞋投资项目预算规划报告

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1、泓域咨询MACRO/ 攀冰鞋投资项目预算规划报告攀冰鞋投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高

2、品质的需求。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(二)公司经济指标分析2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入2126.12万元,同比增长15.95%(292.50万元)。其中,主营业务收入为1991.59万元,占营业总收入的93.67%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入446.49595.3155

3、2.79531.532126.122主营业务收入418.23557.65517.81497.901991.592.1攀冰鞋(A)138.02184.02170.88164.31657.222.2攀冰鞋(B)96.19128.26119.10114.52458.072.3攀冰鞋(C)71.1094.8088.0384.64338.572.4攀冰鞋(D)50.1966.9262.1459.75238.992.5攀冰鞋(E)33.4644.6141.4339.83159.332.6攀冰鞋(F)20.9127.8825.8924.8999.582.7攀冰鞋(.)8.3611.1510.369.9639

4、.833其他业务收入28.2537.6734.9833.63134.53根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额468.59万元,较2017年同期相比增长49.99万元,增长率11.94%;实现净利润351.44万元,较2017年同期相比增长66.80万元,增长率23.47%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2126.12完成主营业务收入万元1991.59主营业务收入占比93.67%营业收入增长率(同比)15.95%营业收入增长量(同比)万元292.50利润总额万元468.59利润总额增长率11.94%利润总额增长量万元49.99净利润万元351.44净利润增长率23.4

5、7%净利润增长量万元66.80投资利润率35.18%投资回报率26.39%财务内部收益率21.84%企业总资产万元3782.92流动资产总额占比万元25.06%流动资产总额万元947.95资产负债率37.70%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市

6、场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、新中国成立以来,我国已建立起独立完整的现代工业体系,几乎能生产世界上所有同类的工业产品,特别是中高端同类产品。中国500余种主要工业产品中有220多种产量位居世界第一,建成了全球最大的4G网络,航天、高铁、核电、通信设备、多轴精密重型机床等方面的产品已具备全球竞争力。正是制造业,特别是先进制造业的发展,创造了中国的经济增长奇迹,也正是齐整

7、完备和较为先进的现代制造业,支撑起了中国的经济体系。现在,全球先进制造领域出现了一系列颠覆性技术,如机器人技术、自动驾驶技术、虚拟现实技术、新材料技术、电池储能技术、基因检测技术、增材制造技术等。颠覆性的生产技术和革命性的制造方式,正深刻影响人类的产业发展和经济活动。中国要在新工业革命中站立潮头,就必须以先进制造业为支柱构建现代化经济体系。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪

8、世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资2122.67

9、(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1159.97953.83171.462122.671.1工程费用万元1159.97953.832133.161.1.1建筑工程费用万元1159.971159.9746.51%1.1.2设备购置及安装费万元953.83953.8338.24%1.2工程建设其他费用万元8.878.870.36%1.2.1无形资产万元3.703.701.3预备费万元5.175.171.3.1基本预备费万元2.322.321.3.2涨价预备费万元2.852.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元2122.

10、672122.67(二)流动资金预算预计新增流动资金预算371.61万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2133.16944.621734.112133.162133.162133.161.1应收账款万元639.95255.98447.96639.95639.95639.951.2存货万元959.92383.97671.95959.92959.92959.921.2.1原辅材料万元287.98115.19201.58287.98287.98287.981.2.2燃料动力万元14.405.7610.0814.4014.4014.401.2.3

11、在产品万元441.56176.63309.09441.56441.56441.561.2.4产成品万元215.9886.39151.19215.98215.98215.981.3现金万元533.29213.32373.30533.29533.29533.292流动负债万元1761.55704.621233.081761.551761.551761.552.1应付账款万元1761.55704.621233.081761.551761.551761.553流动资金万元371.61148.64260.13371.61371.61371.614铺底流动资金万元123.8749.5586.71123.8

12、7123.87123.87(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算2494.28万元,其中:固定资产投资2122.67万元,占项目总投资的85.10%;流动资金371.61万元,占项目总投资的14.90%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1159.97万元,占项目总投资的46.51%;设备购置费953.83万元,占项目总投资的38.24%;其它投资8.87万元,占项目总投资的0.36%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2122.67+371.61=2494.28(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占

13、总投资比例1项目总投资万元2494.28117.51%117.51%100.00%2项目建设投资万元2122.67100.00%100.00%85.10%2.1工程费用万元2113.8099.58%99.58%84.75%2.1.1建筑工程费万元1159.9754.65%54.65%46.51%2.1.2设备购置及安装费万元953.8344.94%44.94%38.24%2.2工程建设其他费用万元3.700.17%0.17%0.15%2.2.1无形资产万元3.700.17%0.17%0.15%2.3预备费万元5.170.24%0.24%0.21%2.3.1基本预备费万元2.320.11%0.11%0.09%2.3.2涨价预备费万元2.850.13%0.13%0.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2122.67100.00%100.00%85.10%5建设期间

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